州财政局扎实开展机关内部控制考评工作
栏目:部门新闻 发布时间:2024-02-02
州财政局扎实开展机关内部控制考评工作

为切实提高财政部门风险防控能力和内部管理水平,不断完善内部控制体系建设,近期,州财政局对内设单位内控工作的实施情况开展考核评价。

局机关成立了内控考评工作领导小组,下设考评办公室,印发了《恩施州财政局2023年内部控制考核评价工作方案》,安排部署局内各单位结合自身内部控制体系建设、内部控制制度体系执行、内部控制风险管理、内部控制自查评价和监督检查结果运用等五个方面进行自评。在自评的基础上,考评办组成重点考评小组,抽取重点考评单位,通过座谈、实地核查、翻阅资料等方式对内控制度建设和内控流程的执行情况进行考评,并根据自评和重点考评情况,形成综合性考评报告。

局机关要求各单位针对内控工作中存在的问题进行整改和建章立制,进一步压实内控责任,优化内部控制业务操作规程,强化内控制度执行,提高财政工作的规范性、安全性和有效性。