恩施沐抚财政所:财政所对账单敲定内控制度全面落实
栏目:部门新闻 发布时间:2016-10-28
恩施沐抚财政所:财政所对账单敲定内控制度全面落实

(通讯员王信华)为了进一步提高财政内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。今年10月26日,沐抚财政所采用检查对账单的方式开展财政内控制度执行检查工作,进一步强化财政干部履职尽责。

检查的内容主要包括岗位和人员管理、账户管理、现金管理、财政资金收付管理、会计核算管理等方面。从规章制度、岗位设置、操作程序、系统管理、内部控制等方面进行排查,查找财政资金安全管理中的隐患和漏洞。

据了解,为实现财政控制目标,沐抚财政所坚持按月对账。通过对账单,反映制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。做到账务真实、准确,记账完成后,必须进行对账。对账包括的内容:预算会计、资金会计与开户银行对账;预算会计、资金会计与各统管会计对账;各统管会计与各单位报账员对账。通过对账,督促会计工作人员及各单位负责人、报账员,认真执行内部控制,通过核对各会计发生的收支情况,核对开户银行收支和报账员的现金收支,纠正会计工作上的错误,加强财政资金安全管理,全面堵塞财政资金安全管理漏洞,确保财政资金安全运行。对账完毕敲定内控制度全面执行,即会计人员岗位责任制度、预算控制制度、内部牵制制度、定额管理制度、财产保护制度、财务收支审批制度等内控制度的贯彻执行。