一、单位概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策,结合实际,拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法,并组织实施。
2、拟订全区招商引资工作的中长期规划和年度计划,分解下达全区招商引资工作目标;负责全区招商引资目标管理体系的制定、实施、督办和考核。
3、制定全区重大招商引资活动计划及实施方案,策划和组织境内外重大招商引资活动和对外推介工作。
4、负责全区重点产业和重大招商项目调研;负责引进境内外知名企业和重大项目;负责招商项目考察、洽谈等具体工作。
5、负责全区经济合作工作,组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作,做好投资者的引导、协调和促进工作。
6、负责全区招商引资信息网络的建设与管理,负责全区招商项目库、数据库的建设和管理工作。
7、负责招商引资项目建设的协调、督办等日常工作,并对项目协调服务相关部门进行考核。
8、负责全区优化投资环境和亲商护商工作;承担区保护外来投资者合法权益督察中心的日常工作;负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。
9、承办上级交办的其他事项。
(二)内设机构
根据上述职责,区招商局设6个内设机构:
1、办公室
负责局机关党务、政务日常工作;负责综合性材料的撰写;负责局党组重要决定事项的检查、督办和落实;负责文秘、档案、保密工作;负责重要接待活动;负责财务管理、后勤保障、安全保卫、文明创建、计划生育工作;负责局机关纪检监察、机构编制、人事、劳动工资、党群和离退休干部管理、干部职工教育培训等工作。
2、招商促进科(挂“区经济合作办公室”牌子)
负责编制全区招商引资工作规划和年度计划;负责全区招商引资年度计划的分解下达和目标考核工作;负责全区重大招商活动的策划、筹备、组织及实施;承担来宜投资客商的接待工作;负责投资促进相关调研,拟订招商引资具体规定;负责招商宣传和推介工作;负责招商引资数据统计、省外资金统计和重点项目台账工作;负责联系境内外经济合作机构、商会和行业协会,承担对外经济合作、协作日常工作。
3、项目引进科
负责引进境内外知名企业和重大项目;负责全区重点产业和重大招商项目调研,发掘、收集、跟踪重要投资信息;负责招商项目的考察、洽谈、评审和签约等具体工作;负责指导和联系驻外窗口招商引资工作。
4、信息科(挂“区投资信息中心”牌子)
负责跟踪境内外产业发展动态及知名企业投资动态,及时捕捉外来投资信息;负责收集汇总区直相关单位招商引资信息报送情况;负责全区招商项目信息库的建设和管理工作。
5、项目服务科
负责全区征地拆迁启动、协调、考核等工作;负责招商项目协议签订后至建成投产前期间协调服务;负责与宜昌高新区联系重大招商项目建设相关事宜;负责重大招商项目建设情况调研,分析项目建设中存在的问题,提出改进项目协调服务,推进项目建设的意见和措施。
6、项目督查科(挂“区发展环境投诉中心”牌子)
负责受理、协调、督办关于经济发展环境的各类投诉;负责与两办督查室衔接,分解、督办区委、区政府关于项目工作的安排部署;负责部门联系服务项目工作的实施与考核;负责拟定优化发展环境的措施。
二、单位2015年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
公开01表 |
||||
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
323.80 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
176.43 |
|||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
139.07 |
|||
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
8.30 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|||
本年收入合计 |
24 |
323.80 |
本年支出合计 |
52 |
323.80 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|||
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|||
|
27 |
|
|
55 |
|
|||
总计 |
28 |
323.80 |
总计 |
56 |
323.80 |
|||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
323.80 |
323.80 |
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
176.43 |
|
|
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
176.43 |
176.43 |
|
|
|
|
|
|||||
2011301 |
行政运行 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
|||||
2011308 |
招商引资 |
166.11 |
166.11 |
|
|
|
|
|
|||||
206 |
科学技术支出 |
139.07 |
139.07 |
|
|
|
|
|
|||||
20601 |
科学技术管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|
|||||
2060101 |
行政运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|
|||||
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
323.80 |
157.69 |
166.11 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
10.32 |
166.11 |
|
|
|
|||
20113 |
商贸事务 |
176.43 |
10.32 |
166.11 |
|
|
|
|||
2011301 |
行政运行 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|||
2011308 |
招商引资 |
166.11 |
|
166.11 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
139.07 |
139.07 |
|
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|||
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
323.80 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
176.43 |
176.43 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
139.07 |
139.07 |
|
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
8.30 |
8.30 |
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
24 |
323.80 |
本年支出合计 |
54 |
323.80 |
323.80 |
|
||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
总计 |
30 |
323.80 |
总计 |
60 |
323.80 |
323.80 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
323.80 |
157.69 |
166.11 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
10.32 |
166.11 |
|||
20113 |
商贸事务 |
176.43 |
10.32 |
166.11 |
|||
2011301 |
行政运行 |
10.32 |
10.32 |
|
|||
2011308 |
招商引资 |
166.11 |
|
166.11 |
|||
206 |
科学技术支出 |
139.07 |
139.07 |
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
|||
2060101 |
行政运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|||
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
8.30 |
8.30 |
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
8.30 |
8.30 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
1576923.42 |
1499472.88 |
77450.54 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
103200.00 |
55749.46 |
47450.54 |
|||
20113 |
商贸事务 |
103200.00 |
55747.46 |
47450.54 |
|||
2011301 |
行政运行 |
103200.00 |
55749.46 |
47450.54 |
|||
206 |
科学技术支出 |
1390723.42 |
1360723.42 |
30000.00 |
|||
20601 |
科学技术管理实务 |
1360723.42 |
1360723.42 |
0 |
|||
2060101 |
行政运行 |
1360723.42 |
1360723.42 |
0 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
30000.00 |
0 |
30000.00 |
|||
2060702 |
科普活动 |
30000.00 |
0 |
30000.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83000.00 |
83000.00 |
0 |
|||
21005 |
医疗保障 |
83000.00 |
83000.00 |
0 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
83000.00 |
83000.00 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
2015年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7.48 |
|
7.29 |
|
7.29 |
0.19 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:猇亭区科学技术和招商局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
公开09表 |
||||
编制单位:猇亭区科技和招商局 |
|
金额单位:万元 |
||||||
2015年度决算数 |
||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
|
|
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注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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三、单位2015年部门决算情况说明
1、2015年部门决算收入支出决算总体情况
猇亭区招商局2015年有职工15人,收入总计323.80万元,支出总计323.80万元。
2、2015年公共预算收入决算情况说明
本年收入合计323.80万元,其中:财政拨款323.80万元,占100%;其他收入0万元。
3、2015年公共预算支出决算情况说明
本年支出合计323.80万元,其中:基本支出323.80万元,占100%。
4、2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明
猇亭区招商局2015年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出176.43万元,占54.49%;科学技术(类)支出139.07万元,占42.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.30万元,占2.56%。
5、猇亭区招商局2015年“三公经费”决算支出情况
2014年猇亭区招商局“三公”经费支出6.425万元,其中:因公出国出(境)费0万元;公务接待费0196万元,公务用车费6.229万元。2015年猇亭区招商局“三公”经费支出7.48万元,其中:公车运行费7.29万元,公务接待费0.19万元,因公出国出(境)费0万元。增加原因主要由于客商接待较为频繁,接待用车使用增加,从而使得燃料费、维修费、通行费等费用增加。
四、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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