猇亭区长堰堤小学2015年部门决算
栏目:猇亭区 -通知公告 发布时间:2017-04-11
目 录第一部分 单位概况一、 主要职能二、部门决算单位构成第二部分

 

    

第一部分     单位概况

一、         主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分    单位2015年度部门决算表

一、         收入支出决算总表

二、         收入决算表

三、         支出决算表

四、         财政拨款收入支出决算总表

五、         一般公共预算财政拨款支出决算表

六、         一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、         一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、         政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    单位2015年部门决算情况说明

一、         数据上、下年增减变化的情况说明

二、         三公”经费增减变化原因

第四部分     名词解释

第一部分     单位概况

一、主要职能

我校主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

第二部分    单位2015年度部门决算表

1

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

726.67

一、一般公共服务支出

29

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

705.43

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

22.44

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

726.67

本年支出合计

52

727.87

用事业基金弥补收支差额

25

1.20

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

727.87

总计

56

727.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2

收入决算表

 

公开02

 

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

726.67

726.67

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

704.23

704.23

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

527.23

527.23

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

527.23

527.23

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

177.00

177.00

 

 

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

172.90

172.90

 

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

4.10

4.10

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3

支出决算表

 

公开03

 

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

727.87

522.83

205.04

 

 

 

 

205

教育支出

705.43

500.39

205.04

 

 

 

 

20502

普通教育

528.43

500.39

28.04

 

 

 

 

2050202

  小学教育

528.43

500.39

28.04

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

177.00

 

177.00

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

172.90

 

172.90

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

4.10

 

4.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.44

22.44

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.44

22.44

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

726.67

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

704.23

704.23

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

22.44

22.44

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

726.67

本年支出合计

54

726.67

726.67

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

726.67

总计

60

726.67

726.67

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

726.67

521.63

205.04

 

205

教育支出

704.23

499.19

205.04

 

20502

普通教育

527.23

499.19

28.04

 

2050202

  小学教育

527.23

499.19

28.04

 

20509

教育费附加安排的支出

177.00

 

177.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

172.90

 

172.90

 

2050904

  城市中小学教学设施

4.10

 

4.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.44

22.44

 

 

21005

医疗保障

22.44

22.44

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

 

部门:猇亭区长堰堤小学                                   金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

521.63

487.29

34.34

 

205

教育支出

499.19

464.85

34.34

 

20502

普通教育

499.19

464.85

34.34

 

2050202

  小学教育

499.19

464.85

34.34

 

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.44

 

 

 

21005

医疗保障

22.44

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:猇亭区长堰堤小学

 

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:猇亭区长堰堤小学

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

9

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:猇亭区长堰堤小学

 

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分    单位2015年部门决算情况说明

与上年相比,2015年教育支出增加286.83万元,主要原因是校舍建设支出172.9万元。

 三公”经费2014年相比,2015年的“三公”经费有所减少,主要原因我校认真执行公务接待相关规定。

第四部分     名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政当年拨付的本部门的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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