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湖北省宜昌市三峡工委2014年部门预算
栏目:宜昌市三峡工委-通知公告 发布时间:2014-05-22 加入收藏
目 录一、三峡工委主要职责二、三峡工委内设机构三、2014年主要工作任务 四、2014年部门预算编制情况及说明五、名词解释一、三峡工委主要职责(一)代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家

目  录

    一、三峡工委主要职责

    二、三峡工委内设机构

    三、2014年主要工作任务

        四、2014年部门预算编制情况及说明

    五、名词解释

    

  一、三峡工委主要职责

  (一)代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。

  (二)受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。

  (三)对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。

  (四)统一协调长江三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。

  (五)统一协调长江三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。

  (六)做好全市对口支援组织协调工作。

  (七)做好全市经济协作工作。

  (八)承办市委、市政府和长江三峡集团公司交办的其他工作。

  二、三峡工委内设机构

  (一)办公室

  负责综合、协调、调研、电子政务、文书、信息、档案、机要、保密工作,负责机关财务、退休人员服务管理、接待、车辆等后勤服务工作。

  (二)综合管理处

  负责坝区有关社会行政管理工作,组织协调市直派驻坝区单位开展工作,协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作,负责坝区相关水域渔政管理工作,协调解决坝区矛盾纠纷,负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作,负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通,负责坝区政法、信访、双拥相关工作,协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作,负责坝区人口计划生育工作。

  (三)对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)

  承担市政府支援三峡工程建设委员会办公室日常工作。负责全市对口支援工作计划的编制、实施、督办、对口支援统计报表的汇总,负责对口支援项目的跟踪服务与管理,负责对口支援宣传工作,负责经济协作具体事务。

  (四)组宣监察处

  承担党委日常事务和纪检、监察具体事务。负责所属党组织的组织、思想、作风、制度建设,负责三峡工委和所属党组织的党风廉政建设,负责宣传和机关党建工作,组织开展理论学习,负责本机关及所属单位精神文明建设和群团工作,负责本机关的机构编制、人事、劳动工资等工作。

  纪检机构按有关规定设置。

  三、三峡工委2014年主要工作任务

  1、三峡坝区管理工作任务及目标

  2014年,三峡坝区管理工作任务:要继续抓好坝区社会治理、社会行政管理,妥善处理化解各种矛盾纠纷,扎实推进与三峡集团公司战略合作,贴心帮扶坝区周边加快发展,进一步开展精神文明建设和双拥工作。其目标是:确保三峡枢纽安全运行,确保坝区政治稳定、社会和谐,确保坝区及周边社会经济繁荣、移民致富门路不断拓宽。

  2、对口支援工作任务及目标

  2014年,对口支援工作任务:要全面实施新一轮对口支援规划,突出改善投资环境、优化经济结构、着力解决移民生产生活突出问题,切实抓好对口支援主题活动、经贸洽谈活动、专题推介活动及舆论宣传活动。具体目标是:争取对口支援项目到位资金70亿元;争取引进对口支援经济合作项目40个,库区社会发展项目30个;通过对口支援安置库区移民1200人,培训各类人才1200人次。

  四、2014年三峡工委部门预算编制情况及说明

  2014年部门预算总收入568.87万元(其中从三峡集团总公司争取补助经费非税收入60万元)。

  2014年部门预算总支出568.87万元,其中:一般公共服务支出483.59万元,社会保障和就业支出34.26万元,医疗卫生支出33.02,结转下年18万元。

2014年部门预算收支总表

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

568.82

一般公共服务

483.59

事业收入

 

公共安全

0

事业单位经营收入

0

教育

0

其他收入

 

科学技术

0

 

 

文化体育与传媒

0

 

 

社会保障和就业

34.26

 

 

医疗卫生

33.02

 

 

节能环保

0

 

 

城乡社区事务

0

 

 

农林水事务

0

 

 

交通运输

0

 

 

资源勘探电力信息等事务

0

 

 

商业服务业等事务

0

 

 

国土资源气象等事务

0

 

 

住房保障支出

0

 

 

储备事务支出

0

 

 

其他支出

0

本 年 收 入 合 计

568.82

本 年 支 出 合 计

550.87

 

 

 

 

上年结转

0.05

结转下年

18

         

568.87

        

568.87

2014年财政拨款支出预算表

科目

编码

科目名称

预算数

其中

 

     

基本

支出

项目

支出

 

合计

550.87

381.32

169.55

201

一般公共服务支出

483.59

314.04

169.55

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

483.59

314.04

169.55

208

社会保障和就业支出

34.26

34.26

0

20805

  行政事业单位离退休

34.26

34.26

0

210

医疗卫生支出

33.02

33.02

0

21005

  医疗保障

33.02

33.02

0

 

2014年财政拨款安排“三公”经费情况表

项目

预算数

合计

97

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

54

3、公务用车费

43

其中:公务用车运行维护费

43

      公务用车购置费

0

   五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

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