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宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室2020年部门决算
栏目:猇亭区 -部门新闻 发布时间:2022-09-05 加入收藏
宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室2020年部门决算目录第一部分宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室单位概况(一)主要职责(二)机构设置第二部分2020年部门决算公开表(一)收入支出决算总表(二)收入决算表(三)支出决算表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政

  宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室2020年部门决算

  目 录

  第一部分 宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室单位概况

  (一)主要职责

  (二)机构设置

  第二部分 2020年部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室2020年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况说明

  (二)收入情况说明

  (三)支出情况说明

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  (八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分 宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

  (一)关于“三公”经费支出情况说明

  (二)关于机关运行经费支出情况说明

  (三)关于政府采购支出情况说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2020年度预算绩效情况说明

  (六)其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室概况

  (一)主要职能

  我单位的职能是服务于教育教学,补充教育经费不足,全区勤工俭学工作管理。

  (二)机构设置

  我单位属于财政全额拨款管理事业单位,2020年末核定人员编制1人。年末在岗人员合计1人,本单位无内设机构

  第二部分 2020年部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

      公开01表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 30.88 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 24.92
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 2.01
  9   九、卫生健康支出 40 1.62
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 2.34
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 30.88 本年支出合计 58 30.88
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 30.88 总计 62 30.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
(二)收入决算表
公开02表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 30.88 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(三)支出决算表
公开03表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30.88 27.29 3.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24.92 21.33 3.59 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 24.92 21.33 3.59 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 24.92 21.33 3.59 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
(四)财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 30.88 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 24.92 24.92 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 2.01 2.01 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 1.62 1.62 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 2.34 2.34 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 30.88 本年支出合计 59 30.88 30.88 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 30.88 总计 64 30.88 30.88 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 30.88 27.29 3.59
205 教育支出 24.92 21.33 3.59
20501 教育管理事务 24.92 21.33 3.59
2050199 其他教育管理事务支出 24.92 21.33 3.59
208 社会保障和就业支出 2.01 2.01 0.00
20805 行政事业单位养老支出 2.01 2.01 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.01 2.01 0.00
210 卫生健康支出 1.62 1.62 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62 0.00
2101102 事业单位医疗 1.62 1.62 0.00
221 住房保障支出 2.34 2.34 0.00
22102 住房改革支出 2.34 2.34 0.00
2210201 住房公积金 2.34 2.34 0.00
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 26.84 302 商品和服务支出 0.45 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 7.69 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 9.05 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 3.37 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.84 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1.62 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.17 30211 差旅费 0.04 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 3.10 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.22 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.08 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00      
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.11      
人员经费合计 26.84 公用经费合计 0.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门:宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 猇亭区学校后勤管理办公室2020年度决算情况说明

 

  (一)2020年收入支出总体情况说明

  收入总计30.88万元,其中一般公共预算财政拨款收入30.88万元。支出总计30.88万元,其中:教育支出24.92元,一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2.01万元、卫生健康支出1.62万元,城乡社区支出0万元、住房保障支出2.34万元。

  (二)2020年收入情况说明

  本年收入合计30.88万元,其中:财政拨款30.88万元,占100%。其中:教育支出拨款24.92万元,一般公共服务支出拨款0万元、文化旅游体育与传媒支出拨款0万元、社会保障和就业支出拨款2.01万元、卫生健康支出拨款1.62万元、城乡社区支出拨款0万元、住房保障支出拨款2.34万元。

  (三)2020年支出情况说明

  本年支出合计30.88万元,其中:基本支出27.29万元、占88.4%,项目支出3.59万元,占11.6%。

  (四)2020年财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款支出决算结构情况

  2020年财政拨款支出主要用于以下方面:财政拨款支出30.88万元、占100%,其中基本支出27.29万元,占88.4%;项目支出3.59万元,占11.6%.

  2、财政拨款支出决算具体情况

  2020年财政拨款支出年初预算为24.56万元,支出决算为30.88万元,追加预算主要是民办学校公用经费补助,完成年初预算的125%。其中:教育支出拨款24.92万元,一般公共服务支出拨款0万元、文化旅游体育与传媒支出拨款0万元、社会保障和就业支出拨款2.01万元、卫生健康支出拨款1.62万元、城乡社区支出拨款0万元、住房保障支出拨款2.34元。

  (五)2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款支出30.88万元,占本年支出的100%。按支出类型:基本支出27.29万元,项目支出3.59万元。按支出功能分类:

  (1)一般公共服务支出0万元,其中:基本支出0万元、项目支出0万元。

  (2)教育支出:支出决算为24.92万元,其中:基本支出21.33万元,项目支出3.59万元。

  ①教育管理事务支出:支出决算为24.92万元,其中基本支出21.33万元,项目支出3.59万元。

  ②普通教育支出:支出决算为0万元。其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  ③进修及培训支出:支出决算数为0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  (3)文化旅游体育与传媒支出:支出决算数为0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  (4)社会保障和就业支出:支出决算为2.01万元,其中基本支出2.01万元,项目支出0万元。

  (5)卫生健康支出:支出决算为1.62万元,其中基本支出1.62万元,项目支出0万元。

  (6)城乡社区支出:支出决算为0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  (7)住房保障支出:支出决算为2.34万元,其中基本支出2.34万元,项目支出0万元。

  (六)2020年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出27.29万元,包括工资福利支出26.84万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖励性津补贴及养老、医疗等社保支出。商品和服务支出0.45万元,主要用于部分办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费及公务员公务交通补助等。对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元。

  (七)2020年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无

  (八)2020年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  无

  第四部分、关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

  (一)关于“三公”经费支出情况说明

  2020年 “三公”经费支出0万元,其中:因公出国出(境)费0万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费支出;公务接待费0万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出;公务用车费0万元,主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、通行费、安全奖励及公务用车租用费等支出。

  (二)关于机关运行经费支出情况说明

  2020年机关运行经费决算基本支出0万元,其中基本支出0万元;一般行政管理事务支出0万元。

  (三)关于政府采购支出情况说明

  2020 年度政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截至2020 年12 月31 日,本单位共有车辆0辆,其中,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

  2020年固定资产总额为384.5万元,其中:房屋建筑物316.8万元,通用设备4.29万元、单位价值50万元以上通用设备0台(套);车辆0万元,其他用车0辆;专用设备0.76万元、单位价值100万元以上专用设备0台(套);家具用具2.65万元,图书及其他资产0万元;土地及其他无形资产60万元。

  (五)关于2020年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金30.88万元。从评价结果来看,我单位预算编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,预算填报数据准确,账务处理科学、规范、合规,预决算管理相关资料完整、清晰,档案管理规范,“三公经费”控制较严格。

  2020年度宜昌市猇亭区学校后勤管理办公室整体支出绩效评价表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 得分
预算编制 预算编审 公用支出预算编报 准确、规范 5 3
项目预算编报 准确、科学、规范 6 4
预算审查 3 3
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6
预算执行 结转结余 结转结余资金占当年预算比率 ≤10% 6 6
累计结转结余资金比上年增长率 0% 6 6
三公经费控制 三公经费控制率 100% 3 3
项目预算支出执行 资金使用合法性 合法 9 8
资金使用绩效性 高效 9 7
资金使用率 90% 6 4
资金支付进度 40%、60%、90% 6 4
政府采购执行 政府采购执行率 100% 5 5
财务管理 基础工作 预决算及财务管理 科学、准确、规范、有效 6 5
工作落实及问题整改 预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改 及时、到位 6 4
账户资金管理 账户资金管理 规范 2 2
账务处理 账务处理科学、规范、合规 科学、规范、合规 4 4
资产管理 管理制度 管理制度科学、规范、完整性 科学、规范、完整 2 2
资产管理安全 资产管理账实相符 相符 2 2
资产处置程序 合规 2 2
资产使用 固定资产闲置比率 0% 2 2
出租出借 公平、公正、公开 2 2
资产配置标准 符合相关标准 2 0
总分 100 84
2.绩效评价结果应用情况

 

  (1)部门绩效评价结果应用情况

  进一步优化和完善项目预算工作,通过项目初审、立项、评审等环节促进项目预算管理,实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理,落实“用钱必问效、无效必问责”,严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”,强化项目绩效对项目预算的影响力,加大预算项目执行率的在考核中的比重。

  (2)部门绩效评价结果拟应用情况

  进一步落实和完善资金分配办法和管理办法,加强项目规划、绩效目标管理,提高项目绩效考核力度,规范财务行为和项目建设管理。

  (六)其他重要事项情况说明:无。

  第五部分 名词解释

  一、收入科目

  1、财政拨款收入:区级财政部门安排给单位的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

  2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  7、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  二、支出科目

  1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、机关事业单位基本养老保险缴费支出等方面的支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务、医疗保障、疾病预防控制、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

  4、其他支出:反映单位取得的除上述支出以外的各项支出。

  5、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  6、年末结转和结余:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  7、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  8、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  9、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10、机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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