湖北省地方金融监督管理局信息中心2021年度部门预算公开
栏目:湖北省地方金融监督管理局-通知公告 发布时间:2021-02-26
湖北省地方金融监督管理局信息中心2021年度部门预算公开

目录

一、湖北省地方金融监督管理局信息中心主要职责及机构设置情况

二、湖北省地方金融监督管理局信息中心2021年度部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、湖北省地方金融监督管理局信息中心预算绩效情况说明

四、湖北省地方金融监督管理局信息中心2021年度部门收支预算附表

五、专业名词解释


一、湖北省地方金融监督管理局信息中心主要职责及机构设置情况

(一)主要工作职责:根据鄂编文〔2019〕24号文件,省地方金融监督管理局信息中心主要职责是:负责全省地方金融基础数据库的建设、分析、风险监测与预警,地方金融系统的信息化平台建设及相关工作,主要工作任务:一是承担全省地方金融监管信息化建设工作;二是负责局机关信息化建设、运维和网络安全工作;三是承担门户网站、公众号建设和技术维护;四是完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况根据《省委编委关于设立省金融监督管理局信息中心的批复》(鄂编文〔2019〕24号),明确省地方金融监督管理局信息中心为省地方金融监督管理局所属公益一类事业单位,处级。

二、湖北省地方金融监督管理局信息中心2021年度部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

省地方金融监督管理局信息中心2021预算收入总计493.20万元,其中:一般预算拨款收入493.20万元。与上年度相比增加304万元,增长160.68%。增加的主要原因是机构逐渐完善,新增项目支出及基本支出预算。

省地方金融监督管理局信息中心2021无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

省地方金融监督管理局信息中心2021年度运行经费预算支出32.92万元,与上年度相比增加9.81万元,增长42.45%。增加的主要原因是成立以来,单位日常业务增加,公用经费增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

省地方金融监督管理局信息中心2021年度无“三公”经费预算,上年度“三公”经费支出0元。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

省地方金融监督管理局信息中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2021年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年度政府采购预算总额183.60万元,其中:政府采购货物支出4.71万元采购服务支出178.89万元

省地方金融监督管理局信息中心上年度政府采购经费支出1.45元。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止至2020年12月31日,省地方金融监督管理局信息中心资产价值合计1.45万元,其中:通用设备0.00万元,家具1.45万元。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

省地方金融监督管理局信息中心2021年度无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

三、湖北省地方金融监督管理局信息中心预算绩效情况说明

省地方金融监督管理局信息中心2021年度新增项目信息化系统运维。项目年度目标:落实国家融资担保政策法规宣传工作;调研考察兄弟省份及省内各市州类地方金融综合监管行业流程、地方金融风险预警平台建设情况;开展对省小额信贷综合信息服务管理平台、典当行业非现场监管及风险预警监测平台等级保护测评服务。项目长期目标:构建全省地方金融信息系统,实现全方位平台覆盖及信息共享,建立专业、高效的地方金融监管和风险预警管控信息化系统,更好服务于全省地方金融监督管理与风险预警防范、执法监管和化解金融风险,提升湖北省地方金融监管和风险预警与防控水平。  

四、湖北省地方金融监督管理局信息中心2020年部门收支预算附表

表一

2021年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

493.20

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

493.20

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育


事业收入


科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

21.15

事业单位经营收入


医疗卫生


上级补助收入


节能环保


附属单位上缴收入


城乡社区事务


其他收入


农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出

472.05













本年收入合计

493.20

本年支出合计

493.20

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

493.20

支出总计

493.20

表二

2021年收入预算总表

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

493.20

其中:一般公共预算财政拨款

493.20

      政府性基金预算财政拨款


事业收入






事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入




















本年收入合计

493.20

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

493.20


表三


2021年支出预算总表


单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出


合计

493.20

293.20

200.00




208

社会保障和就业支出

21.15

21.15





 20805

 行政事业单位养老支出

21.15

21.15





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.29

17.29





  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.86

3.86





217

金融支出

472.05

272.05

200.00




 21701

 金融部门行政支出

272.05

272.05





  2170150

  事业运行

272.05

272.05





 21702

 金融部门监管支出

200.00


200.00




  2170299

  金融部门其他监管支出

200.00


200.00





表四

2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

493.20

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

493.20

公共安全


      政府性基金预算财政拨款


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

21.15



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出

472.05





本年收入合计

493.20

本年支出合计

493.20

上年结余(转)


结转下年






收入总计

493.20

支出总计

493.20

表五

2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出


合计

493.20

293.20

200.00

208

社会保障和就业支出

21.15

21.15


 20805

 行政事业单位养老支出

21.15

21.15


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.29

17.29


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.86

3.86


217

金融支出

472.05

272.05

200.00

 21701

 金融部门行政支出

272.05

272.05


  2170150

  事业运行

272.05

272.05


 21702

 金融部门监管支出

200.00


200.00

  2170299

  金融部门其他监管支出

200.00


200.00

表六

2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称


人员经费

日常公用经费


合计

293.20

260.28

32.92

301

工资福利支出

260.28

260.28


 30101

 基本工资

45.00

45.00


 30102

 津贴补贴

10.00

10.00


 30107

 绩效工资

98.95

98.95


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.29

17.29


 30109

 职业年金缴费

3.86

3.86


 30112

 其他社会保障缴费

11.50

11.50


 30113

 住房公积金

19.32

19.32


 30199

 其他工资福利支出

54.36

54.36


302

商品和服务支出

30.49


30.49

 30201

 办公费

3.20


3.20

 30207

 邮电费

1.50


1.50

 30211

 差旅费

5.00


5.00

 30227

 委托业务费

2.70


2.70

 30228

 工会经费

3.85


3.85

 30229

 福利费

4.00


4.00

 30299

 其他商品和服务支出

10.24


10.24

310

资本性支出

2.43


2.43

 31002

 办公设备购置

2.43


2.43

表七

2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出






(此表无数据)

表八

2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元


项目

预算数

合计

0.00

因公出国(境)


公务接待费


公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行维护费


      公务用车购置费


(此表无数据)


表九

2021年财政专项支出预算表

单位:万元


项目

预算数



(此表无数据)


表十

2021年转移支付分市县表

单位:万元


项目名称

预算数



(此表无数据)

五、专业名词解释 

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


附件:

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