宜昌:“五强化”稳步推进内部审计工作
栏目: 宜昌市审计局 -通知公告 发布时间:2021-05-24
今年以来,宜昌市审计局坚持在新形势下主动作为,适应新要求,创新审计方式方法,以“五强化”为抓手,稳步推进内部审计工作。一、强化工作部署。一是明确情况。对83家市直一级预算部门、13家国有企业内审机构及工作开展情况进行摸排,明确现状、查找原因、研究对策;二是明确责任。将内部审计

   今年以来,宜昌市审计局坚持在新形势下主动作为,适应新要求,创新审计方式方法,以“五强化”为抓手,稳步推进内部审计工作。

   一、强化工作部署。一是明确情况。对83家市直一级预算部门、13家国有企业内审机构及工作开展情况进行摸排,明确现状、查找原因、研究对策;二是明确责任。将内部审计纳入该局年度工作计划,明确负责内部审计的领导及科室:由综合科负责内审计划管理、人员统筹使用;法规审理科负责对内部审计部门进行业务指导、监督、检查、培训;三是明确要求。召开了2021年全市内审工作培训会,明确部门单位内审工作职责、强调各部门单位党组(党委)要重视内审工作,建立健全内审机构、配置内审人员,并对2021年全市内部审计工作作出具体安排布置。

   二、强化计划管理。要求被审计单位每年将内部审计工作计划、审计报告、审计发现的重大违纪违规问题线索及资料经被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)审批后,向市审计局备案;审计机关将各单位报备的内审情况作为编制年度项目计划的参考依据,并对上报情况不及时、开展工作不力等情况于次年年初进行全市通报,确保内部审计工作有序性推进。

   三、强化业务指导。抽调内部审计人员参加国家审计项目,采取现场指导、业务交流、集中培训等多种方式,加强对内审工作的业务指导,“以审代训”引入内部审计人员参加审计署、省厅组织的全省统筹审计项目。今年以来,该局抽调内审人员5名参加审计项目,对市直95名内审人员开展内部审计规范化操作培训,开展内审经验交流,不断提升内部审计人员业务能力和水平。

   四、强化结果运用。一是要求各部门单位党组(党委)要高度重视审计整改,主要负责人要担负起整改责任,建立问题整改台账,逐一整改、对账销号;二是明确审计机关开展审计时,对内部审计已经发现并纠正的问题,审计机关将不再审计报告中反映;对被审计单位出具的二、三级内部审计报告,审计机关在进行质量评估的基础上,可以直接利用,不再开展延伸审计;三是要求将内部审计整改情况及结果运用情况按年度报审计机关备案。

   五、强化监督检查。一是日常监督。审计机关结合年度审计项目计划安排,建立对各部门单位内部审计质量监督检查常态化机制,对内部审计质量不高、整改落实不到位的单位,予以责令改正;二是专项检查。计划对10个部门单位开展内审工作情况进行专项检查;同时,对外聘中介机构开展的内部审计项目质量进行抽查;三是强化问责。对内审违规情节严重的责任单位和责任人,严格履行重大事项向市委审计委员会报告制度,并向市纪委监委提出处理建议。

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