枝江市司法局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
目录第一部分 概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市司法局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三、一般公共预算当年拨款情

目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市司法局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市司法局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分 枝江市司法局概况
一、主要职能
因单位职能为保密内容,按有关规定不予公开。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包括局机关及二级单位,具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位(含内设股室)
序号 单 位 名 称 备 注
1 枝江市司法局  
2 湖北省枝江市公证处  
 
 
第二部分 枝江市司法局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
枝江市司法局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出的公共安全支出。按照预算管理规定,枝江市司法局2021年总收支1148.49万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况
2021年收入预算总额为1148.49万元,比上年882.32万元增加了266.17万元,增加了30.17%,其中:财政拨款收入1056.39万元,占预算收入的91.98%,上年结转结余92.09万元,占预算收入的8.02%。
(二)部门预算支出情况
2021年本年支出预算1148.49万元,其中:基本支出948.72万元,占本年支出的82.61%;项目支出199.77万元,占本年支出的17.39%。
(三)预算支出增减变化情况
1.人员支出820.12万元,占预算总额的71.41%,比上年672.99万元增加147.13万元,上升21.86%。主要原因:奖励性津补贴纳入了年初预算。
2.公用经费支出128.6万元,占预算总额的11.2%,比上年130.63万元减少2.03万元,减1.55%。主要原因:减人减费。
3.项目支出199.77万元,占预算总额的17.39%,比上年78.7万元增加121.07万元,增加153.84%。主要原因:年初预算把中央政法转移支付资金列入在内。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市司法局2021年财政拨款收支总预算1056.39万元。收入包括:一般公共预算拨款976.39万元,上级转移支付拨款80万元。没有政府性基金预算拨款;支出包括:基本支出927.39万元,项目支出129万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算支出财政拨款为1056.39万元,包括基本支出927.39万元、项目支出129万元,比上年增加174.07万元,增长19.73%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)公共安全支出支出1148.49万元,占预算支出的100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出2021年预算数为1056.39万元,比2020年预算数882.32万元增加174.07万元,增长了19.73%,主要原因奖励性补贴纳入了预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市司法局2021年一般公共预算基本支出927.39元,包括工资福利支出781.7万元、商品服务支出128.6万元、对个人和家庭补助17.09万元,比2020年803.62万预算增加123.77万元,增长15.4%,原因主要是奖励性补贴纳入了预算。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市司法局2021年“三公”经费预算19万元,比2020年预算增加2万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与2020年预算持平,主要原因:无因公出国支出安排;
公务接待费9万元,与2020年预算持平。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中公务用车购置费0万元,与2020年预算持平,运行及维护费10万元,比2020年增加2万元,主要原因:4辆执法车每辆维修维护费用2.5万元,共10万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
司法部门2021年机关运行经费预算数128.6万元,其中:办公费25.9万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、维修(护)费10万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费9万元、劳务费5万元、工会经费10万元、福利费8万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用25.68万元、其他商品和服务支出0.52万元。比2020年预算数130.63万元减少2.03万元。主要原因:“三公”经费较2020年减少2万元。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
司法部门2021年政府采购预算数42万元,其中计算机设备购置安排预算15万元,办公家具安排预算5万元,纸张采购安排预算3万元,其他办公设备安排预算19万元。政府采购预算安排主要用于办公设备更新及办公耗材支出。预算总数比2020年预算数34.8万元增加7.2万元。主要原因:按预算额度安排采购计划。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020 年 12月底,共占用国有资产原值394.79万元,比上年406.08万元减少11.29万元,主要原因通用设备的处置。其中:土地、房屋及构筑物原值172.63万元;通用设备原值185.4万元,包括公务用车4辆,没有单位价值 50 万元以上通用设备;专用设备原值0.76万元,没有100 万元以上专用设备;没有文物和陈列品;没有图书档案;家具、用具、装具及动植物36.01万元;无形资产原值2.14万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标,并对财政拨款项目制定绩效目标,涉及项目3个,一般公共预算拨款49万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款39万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门整体支出预算绩效目标表
填报日期:2021年06月07日                      单位:万元
部门(单位) 名称 枝江市司法局
填报人 杨迪 联系电话 4212011
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019年 2020年
收入构成 财政拨款 1124.23 1 869.43 1132.81
其他资金        
  合计 1124.23 100% 869.43 1132.81
支出构成 基本支出 918.53 0.817 799.43 922.62
项目支出 205.7 0.1829 70 210.19
  合计 1124.23 100% 869.43 1132.81
部门职能概述 (一)负责全面依法治市重大问题政策研究、重大部署督察工作,提出中长期规划建议。(二)承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查,各部门、镇(街道)规范性文件备案审查工作。(三)统筹推进法治政府建设,指导、监督全市依法行政、行政复议和行政应诉工作,办理市政府行政复议、应诉案件。(四)综合协调全市行政执法,推进行政执法体制改革和严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督工作。(五)统筹规划全市法治社会建设,拟订法治宣传教育规划并组织实施,指导依法治理法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,指导人民调解和人民陪审员、人民监督员选任工作。(六)负责全市社区矫正工作,指导全市刑满释放人员帮教安置工作。(七)拟订全市公共法律服务建设规划并组织实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。(八)统筹推进全市司法行政信息化、队伍建设和“互联网+放管服”改革等工作。
年度工作任务 1、矛盾纠纷调处成功率95%以上。2、法律援助案件及事项420/3800件。3、强化社区矫正监管、防脱管、漏管。4、推进普法依法治理工作,开展法治创建。5、加强法律服务行业监督管理,服务全市经济建设
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
司法辅助人员经费 编外人员支出项目 38.7 38.7 司法辅助人员工资
社区矫正 单位运转项目 20 20 监管场所管理、建档立卡等费用
普法宣传 单位运转项目 15 15 工作经费
法律顾问及活动费 单位运转项目 15 15 代理服务费及工作经费
行政复议行政应诉 单位运转项目 5 5 行政案件应诉复议费用
行政执法资格考试 单位运转项目 6 6 五年期考试换证
法治政府示范市创建 单位运转项目 20 20 亮点打造、申报评审等
公共法律服务 单位运转项目 12 12 建设2个面向群众的法律服务平台
法律援助 单位运转项目 15 15 弥补上级补贴专款不足及工作经费
人民调解 单位运转项目 15 15 人民调解工作经费
公正成本支出 单位运转项目 15 15 公证业务费用
信息化建设 单位运转项目 13.07 13.07 司法信息化建设工作经费
安置帮教 单位运转项目 10 10 安置人员的生活补助和临时租房等
整体绩效总目标 长期目标(截止2023年) 年度目标
    目标1:全年矛盾纠纷调处成功率达95%以上
    目标2:社区矫正对象无脱管、漏管、无重新犯罪
    目标3:法律援助事项完成3800件、法律援助案件完成420件
  ……   ……
长期目标1:  
……          
年度目标1:  每年矛盾纠纷调处成功率达95%以上
年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标    质量指标  每年矛盾纠纷调处成功率 98% 98% 95%以上 年终工作总结
     质量指标 矛盾纠纷调处完成度 合格以上 合格以上 合格以上 年终工作总结
……          
效益指标      指标          
     指标          
……          
满意度指标      指标          
     指标          
……          
年度目标2: 社区矫正对象无脱管、漏管、无重新犯罪。
年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标   数量指标 本年在矫人员脱管人数 0 0 0 年终统计的社区矫正人员管理信息
  数量指标 重特大安全事件发生次数 0次 0次 0次 年终统计的社区矫正人员管理信息
质量指标 社区服刑人员衔接率 1 1 1 年终统计的社区矫正人员管理信息
质量指标 个别教育覆盖率 1 1 1 年终统计的社区矫正人员管理信息
效益指标 社会效益指标 社区服刑人员重新犯罪率 0 0 0 年终统计的社区矫正人员管理信息
  ……        
……          
满意度指标      指标          
     指标          
……          
年度目标3: 法律援助案件应援尽援
年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标   数量指标 法律援助案件应援尽援数量 350/2800 380/3000 420/3800 法律援助条例
     质量指标 办案成功率 合格以上 合格以上 优秀达10%以上 年终案件考评
……          
效益指标      指标          
     指标          
……          
满意度指标      指标          
     指标          
…… 群众对法律援助工作的满意度 100% 100% 100% 社会抽样调查
 
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
(1)社区矫正:项目投资总额20万元,2021年预算安排5万元,项目主要用于信息化建设、社区矫正档案资料、社区矫正对象教育培训、审前调查评估办案业务费用等。
 
项目申报表(社区矫正)
项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1  
……  
年度绩效目标1 社区服刑人员衔接率100%
年度绩效目标2 个别教育覆盖率100%
年度绩效目标3 社区服刑人员重新犯罪率0
年度绩效目标4 本年在矫人员脱管人数0
年度绩效目标5 重特大安全事件发生次数0次
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标      
……      
质量指标      
……    
时效指标      
……      
成本指标      
……      
效益指标 经济效益指标      
……      
社会效益指标      
……    
生态效益指标      
……      
可持续影响指标      
……      
满意度指标 服务对象满意度指标      
……     
长期绩效目标2          
……          
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 本年在矫人员脱管人数 0 0 0 年终统计的社区矫正人员管理信息
重特大安全事件发生次数 0次 0次 0次 年终统计的社区矫正人员管理信息
质量指标 社区服刑人员衔接率 100% 100% 100% 年终统计的社区矫正人员管理信息
个别教育覆盖率 100% 100% 100% 年终统计的社区矫正人员管理信息
时效指标          
……        
成本指标          
……        
效益指标 经济效益指标          
……        
社会效益指标 社区服刑人员重新犯罪率 0 0 0 年终统计的社区矫正人员管理信息
……        
生态效益指标          
……        
可持续影响指标          
……        
满意度指标 服务对象满意度指标          
……        
年度绩效目标2              
……              
(2)司法人员辅助经费:项目投资总额39万元,2021年预算安排39万元,项目主要用于司法辅助人员共9人的工作经费和人员工资等。
项目申报表(司法人员辅助经费)
项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1  
……  
年度绩效目标1 司法辅助人员在岗人数达到9人
年度绩效目标2 司法管理工作面覆盖率达到100%
年度绩效目标3 人员工资、劳务管理费实行按月支付
年度绩效目标4 群众对司法辅助人员工作成果满意度高达95%
年度绩效目标5 司法辅助人员的业务能顺利开展,提高办公效率,年度工作目标均能完成
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标      
……      
质量指标      
……    
时效指标      
……      
成本指标      
……      
效益指标 经济效益指标      
……      
社会效益指标      
……    
生态效益指标      
……      
可持续影响指标      
……      
满意度指标 服务对象满意度指标      
……     
长期绩效目标2          
……          
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 司法辅助人员在岗人数 9 9 9 年末实际在岗人数
……        
质量指标 司法管理工作面覆盖率 100% 100% 100% 年度工作总结
……        
时效指标 人员工资、劳务管理费实行按月支付 每月15号以前发放当月工资 每月15号以前发放当月工资 每月15号以前发放当月工资 工资发放会计凭证
……        
成本指标          
……        
效益指标 经济效益指标          
……        
社会效益指标 司法辅助人员的业务能顺利开展,提高办公效率,年度工作目标均能完成 年度工作考评达到良好 年度工作考评达到良好 年度工作考评达到良好 年终工作情况考核
……        
生态效益指标          
……        
可持续影响指标          
……        
满意度指标 服务对象满意度指标 群众对司法辅助人员工作成果满意度 95% 95% 95% 对群众进行满意度抽样调查
……        
年度绩效目标2              
……              
(3)普法宣传经费:项目投资总额10万元,2021年预算安排5万元,项目主要用于普法依法治理工作。
项目申报表(普法宣传)
项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标1  
……  
年度绩效目标1 普法宣传场次60场次。
年度绩效目标2 全民法律意识95%以上。
年度绩效目标3 全民满意度达95%
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
长期绩效目标1 产出指标 数量指标      
……      
质量指标      
……    
时效指标      
……      
成本指标      
……      
效益指标 经济效益指标      
……      
社会效益指标      
……    
生态效益指标      
……      
可持续影响指标      
……      
满意度指标 服务对象满意度指标      
……     
长期绩效目标2          
……          
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 普法宣传场次 60场 60场 60场 是否开展了60次普法宣传活动
……        
质量指标          
……        
时效指标          
……        
成本指标          
……        
效益指标 经济效益指标          
……        
社会效益指标 全民法律意识得到提升 提升率95%以上 提升率95%以上 提升率95%以上 举行普法宣传知识竞赛答题活动,群众及格率达到95%
……        
生态效益指标          
……        
可持续影响指标          
……        
满意度指标 服务对象满意度指标 全民对普法宣传执行的满意度 95% 95% 95% 对普法宣传活动的人民满意度进行随机抽样调查
……        
年度绩效目标2              
……              
 
(五)政府债务情况说明
  本单位无政府债务情况。
第三部分 名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社区矫正工作经费:社区矫正是与监禁矫正相对应的行刑方式。是指将符合法定条件的罪犯置于社区内,由司法行政机关在相关部门和社会力量的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动;社区矫正工作经费主要用于社区矫正对象监管、教育、培训。
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表:2021年部门预算公开用表
一、2021年部门收支预算总表

2021年部门收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 10,563,936 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 11,484,878
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 10,563,936 本年支出合计 11,484,878
上年结转结余 920,942 结转下年  
收入合计 11,484,878 支出合计 11,484,878
 
 
 
二、2021年部门收入预算总表
2021年部门收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 10,563,936
    一般公共预算财政拨款 9,763,936
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 800,000
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 10,563,936
上年结转结余 920,942
收入总计 11,484,878
 
三、2021年部门支出预算总表
2021年部门支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 11,484,878 9,487,184 1,997,694 0 0 0
204 公共安全支出 11,484,878 9,487,184 1,997,694 0 0 0
20406   司法 11,484,878 9,487,184 1,997,694 0 0 0
2040602     一般行政管理事务(司法) 1,897,694 0 1,897,694 0 0 0
2040601     行政运行(司法) 9,380,734 9,380,734 0 0 0 0
2040650     事业运行(司法) 106,450 106,450 0 0 0 0
2040610     社区矫正 50,000 0 50,000 0 0 0
2040605     普法宣传 50,000 0 50,000 0 0 0
 
 
四、2021年财政拨款收支预算总表
2021年财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 10,563,936.13 一、本年支出 10,563,936 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 10,563,936.13 (一)基本支出 9,273,936 外交 0
其中:上级转移支付拨款 800,000.00 1、工资福利支出 7,816,973 公共安全 10,563,936
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 170,995 教育 0
    3、日常公用支出 1,285,968 科学技术 0
    (二)项目支出 1,290,000 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 1,290,000 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 10,563,936 支出总计 10,563,936 支出总计 10,563,936
 
 
五、2021年一般公共预算支出表
2021年一般公共预算支出表
 单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 10,563,936 9,273,936 1,290,000
204 公共安全支出 10,563,936 9,273,936 1,290,000
20406   司法 10,563,936 9,273,936 1,290,000
2040610     社区矫正 50,000 0 50,000
2040601     行政运行(司法) 9,185,357 9,185,357 0
2040650     事业运行(司法) 88,579 88,579 0
2040602     一般行政管理事务(司法) 1,190,000 0 1,190,000
2040605     普法宣传 50,000 0 50,000
 
六、2021年一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 9,273,936 7,987,968 1,285,968
301 工资福利支出 7,816,973 7,816,973 0
30101   基本工资 1,840,718 1,840,718 0
30102   津贴补贴 1,943,765 1,943,765 0
30103   奖金 1,831,070 1,831,070 0
30107   绩效工资 19,547 19,547 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 692,904 692,904 0
30110   职工基本医疗保险缴费 372,253 372,253 0
30111   公务员医疗补助缴费 73,629 73,629 0
30112   其他社会保障缴费 857 857 0
30113   住房公积金 480,631 480,631 0
30199   其他工资福利支出 561,600 561,600 0
302 商品和服务支出 1,285,968 0 1,285,968
30201   办公费 259,000 0 259,000
30202   印刷费 50,000 0 50,000
30205   水费 5,000 0 5,000
30206   电费 40,000 0 40,000
30207   邮电费 10,000 0 10,000
30209   物业管理费 30,000 0 30,000
30211   差旅费 30,000 0 30,000
30213   维修(护)费 100,000 0 100,000
30215   会议费 30,000 0 30,000
30216   培训费 50,000 0 50,000
30217   公务接待费 90,000 0 90,000
30226   劳务费 50,000 0 50,000
30228   工会经费 100,000 0 100,000
30229   福利费 80,000 0 80,000
30231   公务用车运行维护费 100,000 0 100,000
30239   其他交通费用 256,800 0 256,800
30299   其他商品和服务支出 5,168 0 5,168
303 对个人和家庭的补助 170,995 170,995 0
30302   退休费 151,200 151,200 0
30307   医疗费补助 19,495 19,495 0
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
2021年一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 90,000
公务用车 100,000
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 100,000
 
 
八、2021年政府性基金预算支出表
2021年政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0
         
         
 
    第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市司法局机关2021年预算安排情况
 //img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/7f79db073c89b15af7908e9fbb61af39/files/1624932098_250247.docx
二、湖北省枝江市公证处预算安排情况
 //img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/7f79db073c89b15af7908e9fbb61af39/files/1624932121_822086.docx