枝江市人民政府扶贫开发办公室 2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-05
枝江市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算目录第一部分市政府扶贫办概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分市政府扶贫办2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、

  枝江市人民政府扶贫开发办公室

  2021年部门预算

  目 录

  第一部分 市政府扶贫办概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分 市政府扶贫办2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化说明

  (二)一般公共预算当年拨款结构说明

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用说明

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)政府采购情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市政府扶贫办2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第一部分市政府扶贫办概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实党委、政府关于扶贫开发及老区建设工作的方针政策,拟定全是扶贫开发中长期规划及政策措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

  (二)负责指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的问题。

  (三)会同相关部门做好专项扶贫项目资金的计划分配、项目立项审核和报批工作,负责对财政扶贫资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评。负责扶贫开发项目库建设工作。

  (四)协助有关部门做好上级对市党政领导干部扶贫工作责任制落实情况的考核工作。

  (五)协调落实产业扶贫、健康扶贫、危房改造、兜底扶贫、金融扶贫、教育扶贫、就业扶贫等行业扶贫工作。负责组织落实老区建设、“雨露计划”等专项工作,并督查检查。

  (六)组织动员社会力量参与扶贫攻坚活动。负责联系协调省直、宜昌市直驻村单位开展对口帮扶工作。协调和指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作。联系协调市老区建设促进会、湖北省扶贫基金会枝江办事处等社会团体参与扶贫济困活动。

  (七)拟订全市扶贫系统干部培训计划并组织实施。

  (八)负责全市农村贫困情况的检测和统计分析。组织实施对农村贫困人口建档立卡和管理工作。负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

  (九)承担市扶贫攻坚工作领导小组、市精准脱贫攻坚战指挥部日常工作。

  (十)完成上级交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包括机关及二级单位,具体明细如下表。

  2020年部门预算编制单位(含内设科室)

  

序号 单 位 名 称 备 注
1 综合股 内设科室
2 开发指导股 内设科室
3 社会扶贫股 内设科室
4 枝江市扶贫开发信息中心 二级单位

 

  第二部分市政府扶贫办2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  市政府扶贫办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级转移支付拨款、其他收入;支出包括:农林水支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算2780.99万元,其中:财政拨款收入270.92万元,占本年收入的9.74%;上级转移支付拨款2402万元,占本年收入的86.37%;其他收入57.15万元,占本年收入的2.06%。

  上年结转预计50.92万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  市政府扶贫办2021年支出预算2780.99万元,其中:基本支出291.90万元,占10.50%;项目支出2489.09万元,占89.50%。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出预算2489.09万元,比上年增长502.88%,其中:

  1.基本支出291.90万元,比上年增长80.98%,增长的主要原因人员工资变动导致经费增加。

  2.项目支出2489.09万元,比上年增长729.70%,增长的主要原因是我办为2019年新成立单位,2020年进行年初项目预算时对于项目支出没有一个比较全面的参照,2021年参照2020年的实际支出情况,增加了对于项目支出的预算。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  市政府扶贫办2021年财政拨款收支总预算2780.99万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2672.92万元,其他收入57.15万元,上年结转50.92万元。支出包括:农林水支出2780.99万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市政府扶贫办2021年一般公共预算当年拨款2672.92万元,比2020年预算数增加2211.64万元,主要原因是参照2020年实际支出情况将项目支出纳入了预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出2780.99万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出——扶贫——行政运行。2021年预算支出109.15万元,比2020年预算数增加31.43万元,增加了40.40%。主要原因是工资变动导致人员经费增加

  2.农林水支出——扶贫——一般行政管理事务。2021年预算支出40万元,比2020年预算数增加40万元。主要原因是在上一年度预算基础上对于拨款具体使用情况科目进行了调整。

  3.农林水支出——扶贫——生产发展。2021年预算支出2402万元,比2020年预算数增加2402万元。主要原因是我办为2019年新成立单位,2020年进行年初预算时对于项目支出没有一个比较全面的参照,2021年参照2020年的实际支出情况,增加了对于项目支出的预算。

  4.农林水支出——扶贫——扶贫事业机构、2021年预算支出121.77万元,比2020年预算数增加121.77万元。主要原因是将上一年度行政运行科目下事业单位的基本支出经费调整至本科目进行核算。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  市政府扶贫办2021年一般公共预算基本支出230.92万元,其中:

  人员经费216.00万元,比2020年预算数增加69.64万元,主要原因是人员工资调整导致预算增加。

  公用经费14.89万元,与2020年持平。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  市政府扶贫办2021年“三公”经费预算1万元,比2020年预算减少0.40万元。其中:公务接待费1.00万元,比2020年预算减少0.40万元;因公出国(境)费及公务用车购置及运行维护费均为0万元,2020年也为0。主要原因是我办无公务用车,故不存在该二项支出。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  市政府扶贫办2021年无政府性基金预算支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  枝江市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费预算14.89万元,与2020年持平。其中:

  办公及印刷费预算0.7元,比2020年预算减少1.7万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  咨询费预算0.4万元,比2020年预算增加0.4万元,主要原因是增加律师聘请费;

  水费预算0.3万元,比2020年预算增加0.12万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  电费预算0.55万元,比2020年预算增减少0.15万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  物业管理费预算1.2万元,比2020年预算增加1.2万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  差旅费预算0.3万元,比2020年预算减少0.6万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  维修(护)费预算0.15万元,比2020年预算增加0.15万元,主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数;

  会议费和培训费预算0.25万元,比2020年预算减少1万元,主要原因是受疫情影响,减少会议及培训次数;

  公务接待费预算1万元,比2020年预算减少0.4万元,主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,压减公务接待预算,减少公务接待费;

  劳务费预算0.1万元,比2020年预算减少0.4万元,主要原因为减少劳务用工;

  工会经费预算5.55万元,比2020年预算增加2.38万元,主要原因为在职人员基本工资上调;

  其他交通费用预算4.2万元,与2020年持平;

  其他商品服务支出0.19万元,与2020年持平。

  (二)政府采购情况

  市政府扶贫办2021年政府采购预算8万元,主要用于办公文印印刷项目,比2020年预算增加8万元,主要原因是我办为2019年新成立单位,2020年进行年初预算时对于采购支出没有一个比较全面的参照,2021年参照2020年的实际支出情况,增加了对于采购项目的预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,市政府扶贫办共有通用设备47台,家具、用具、装具99个,共占用国有资产20.05万元。主要原因为本年度调拨入原市粮食局部分固定资产,导致账面资产总额增加。

  市政府扶贫办无车辆、机械设备、单价50万元以上通用设备及专用设备等。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  市政府扶贫办认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定,有序推进预算绩效管理改革各项要求,2021年围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

  2.部门整体支出预算绩效目标表

  

部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019年 2020年
收入构成 财政拨款 2672.92 97.91% 2031.84 3457.49
其他资金 57.15 2.09% 0.00 0.00
合计 2730.07 100.00% 2031.84 3457.49
支出构成 基本支出 291.90 10.50% 41.33 178.02
项目支出 2489.09 89.50% 1756.48 3438.74
合计 2780.99 100.00% 1797.81 3616.76
部门职能概述 (一)贯彻落实党委、政府关于扶贫开发及老区建设工作的方针政策,拟定全是扶贫开发中长期规划及政策措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

 

   (二)负责指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的问题。

   (三)会同相关部门做好专项扶贫项目资金的计划分配、项目立项审核和报批工作,负责对财政扶贫资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评。负责扶贫开发项目库建设工作。

   (四)协助有关部门做好上级对市党政领导干部扶贫工作责任制落实情况的考核工作。

   (五)协调落实产业扶贫、健康扶贫、危房改造、兜底扶贫、金融扶贫、教育扶贫、就业扶贫等行业扶贫工作。负责组织落实老区建设、“雨露计划”等专项工作,并督查检查。

   (六)组织动员社会力量参与扶贫攻坚活动。负责联系协调省直、宜昌市直驻村单位开展对口帮扶工作。协调和指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作。联系协调市老区建设促进会、湖北省扶贫基金会枝江办事处等社会团体参与扶贫济困活动。

   (七)拟订全市扶贫系统干部培训计划并组织实施。

   (八)负责全市农村脱贫情况的检测和统计分析。组织实施对农村脱贫人口建档立卡和管理工作。负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

   (九)承担市扶贫攻坚工作领导小组、市精准脱贫攻坚战指挥部日常工作。

   (十)完成上级交办的其他工作。

年度工作任务 一是保持政策稳定,实现有序转型。保持现有责任、政策、帮扶、监管的连续性、稳定性,不踩“急刹车”,继续压实三级书记第一责任,保持驻村工作队相对稳定,强化农村基层组织战斗堡垒作用。加强农村低收入人口动态监测,健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制,实现对农村低收入人口风险点的早发现和早帮扶,推进脱贫政策与社会保障政策有效衔接,为少数特殊困难群众兜牢社会保障底线。

 

   二是加大扶持指导,抓好有机衔接。全面推动扶贫工作从超常举措向常态化帮扶转变,从集中攻坚向长效机制转变。注重产业后续长期培育,大力实施“八万工程”,持续发展壮大特色产业,强化农户与主体利益链接。促进脱贫人口稳定就业,加强对脱贫人口生产技能的培训,培育一批懂技术、会经营、善管理的农村致富带头人。继续大力实施消费帮扶,推动“三专一平台”建设,不断提升扶贫产品市场竞争力,继续开展“百企帮百村”行动,广泛动员社会力量参与,形成巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴强大合力。

   三是强化党建引领,激发内生动力。坚持扶志扶智相结合,发挥致富典型示范引领作用,激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富。持续开办“新时代乡村课堂”,定期为村“两委”班子成员培训赋能。健全村(社区)干部报酬正常增长机制,不断充实村级后备干部库,结合全市“强勇优促”行动,继续开展“书记到我家”“民情大走访”等活动,切实走好新时代群众路线。

项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
市政府扶贫办2021年人员经费 市政府扶贫办2021年人员经费 230.92万元 230.92万元 人员经费及公用经费
2021年巩固拓展脱贫成果经费 单位运转项目 40万元 40万元 驻村工作队管理;宣传费;扶贫档案整理;培训费;信息系统管理;消费扶贫;老促会经费。
整体绩效总目标 长期目标(截止 年) 年度目标
  确保资金使用合理化,优化支出结构,效益实现最大化。
年度目标: 严格落实过渡期内“四个不摘”要求,持续压实工作责任,保持主要帮扶政策、帮扶力量、财政投入总体稳定,突出重点、抓住关键,以更大力度、更实举措推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前 年 上 年
年度绩效目标 产出指标 数量指标 组织创业致富带头人培训   1次 1次 历史数据
开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴工作业务培训   2次 2次 历史数据
质量指标 “两不愁三保障”持续巩固,“两类群体”返贫致贫风险全部消除     “两不愁三保障”持续巩固,“两类群体”返贫致贫风险全部消除 根据本年度工作计划
时效指标 按照时间节点完成各项工作任务   2020-12-31 2021-12-31 根据本年度工作计划
成本指标 开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴有关工作产生的人员费用、宣传费用、培训费用等   100万元 40万元 根据年初预算计划数
效益指标 经济效益指标          
社会效益指标 建立农民持续稳定增收和减贫长效机制   确保农户持续增收 确保农户持续增收 根据本年度工作计划
生态效益指标          
可持续影响指标 巩固脱贫攻坚成果,防止脱贫户及边缘户返贫致贫,建立农民持续稳定增收和减贫长效机制,确保农户持续增收   确保农户持续增收 确保农户持续增收 根据本年度工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 群众及脱贫对象满意度   基本满意 基本满意 根据本年度工作计划
3.重点项目预算的绩效目标情况

 

  

项目绩效总目标
名称 2021年巩固拓展脱贫成果经费
年度绩效目标 进一步巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接,做好疫情影响应对。
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标 产出指标 数量指标 组织创业致富带头人培训   1次 1次 历史数据
开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴工作业务培训   2次 2次 历史数据
质量指标 “两不愁三保障”持续巩固,“两类群体”返贫致贫风险全部消除     “两不愁三保障”持续巩固,“两类群体”返贫致贫风险全部消除 根据本年度工作计划
时效指标 按照时间节点完成各项工作任务   2020-12-31 2021-12-31 根据本年度工作计划
成本指标 开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴有关工作产生的人员费用、宣传费用、培训费用等   100万元 40万元 根据年初预算计划数
效益指标 经济效益指标          
社会效益指标 建立农民持续稳定增收和减贫长效机制。       根据本年度工作计划
生态效益指标          
可持续影响指标 巩固脱贫攻坚成果,防止脱贫户及边缘户返贫致贫,建立农民持续稳定增收和减贫长效机制,确保农户持续增收       根据本年度工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 群众及脱贫对象满意度   基本满意 基本满意 根据本年度工作计划

 

  (五)政府债务情况说明

  市政府扶贫办没有政府债务。

  第三部分 名词解释

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用经费即机关运行经费。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运行、开展管理及相关事务的支出。

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  第四部分 2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  

单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 26,729,183 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 571,543 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 27,809,876
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 27,300,726 本年支出合计 27,809,876
上年结转结余 509,151 结转下年  
收入合计 27,809,876 支出合计 27,809,876
二、2021年部门收入预算总表

 

  

收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 26,729,183
一般公共预算财政拨款 2,709,183
纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
上级转移支付拨款 24,020,000
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 571,543
   
   
   
本年收入合计 27,300,726
上年结转结余 509,151
收入总计 27,809,876
三、2021年部门支出预算总表

 

  

支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 27,809,876 2,918,954 24,890,922 0 0 0
213 农林水支出 27,809,876 2,918,954 24,890,922 0 0 0
21305 扶贫 27,809,876 2,918,954 24,890,922 0 0 0
2130505 生产发展 24,072,855 0 24,072,855 0 0 0
2130550 扶贫事业机构 1,452,582 1,452,582 0 0 0 0
2130502 一般行政管理事务(扶贫) 818,067 0 818,067 0 0 0
2130501 行政运行(扶贫) 1,466,372 1,466,372 0 0 0 0
四、2021年财政拨款收支预算总表

 

  

财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 26,729,183.09 一、本年支出 26,729,183 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 26,729,183.09 (一)基本支出 2,309,183 外交 0
其中:上级转移支付拨款 24,020,000.00 1、工资福利支出 2,160,008 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 255 教育 0
    3、日常公用支出 148,920 科学技术 0
    (二)项目支出 24,420,000 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 13,420,000 节能环保 0
    4、其他项目支出 11,000,000 城乡社区事务 0
        农林水事务 26,729,183
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 26,729,183.09 支出总计 26,729,183 支出总计 26,729,183
五、2021年一般公共预算支出表

 

  

一般公共预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 26,729,183 2,309,183 24,420,000
213 农林水支出 26,729,183 2,309,183 24,420,000
21305 扶贫 26,729,183 2,309,183 24,420,000
2130501 行政运行(扶贫) 1,091,458 1,091,458 0
2130502 一般行政管理事务(扶贫) 400,000 0 400,000
2130550 扶贫事业机构 1,217,725 1,217,725 0
2130505 生产发展 24,020,000 0 24,020,000
六、2021年一般公共预算基本支出表

 

  

一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 2,309,183 2,160,263 148,920
301 工资福利支出 2,160,008 2,160,008 0
30101 基本工资 520,992 520,992 0
30102 津贴补贴 246,928 246,928 0
30103 奖金 622,243 622,243 0
30107 绩效工资 170,784 170,784 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 169,633 169,633 0
30110 职工基本医疗保险缴费 91,557 91,557 0
30111 公务员医疗补助缴费 20,840 20,840 0
30112 其他社会保障缴费 4,347 4,347 0
30113 住房公积金 117,684 117,684 0
30199 其他工资福利支出 195,000 195,000 0
302 商品和服务支出 148,920 0 148,920
30201 办公费 4,500 0 4,500
30202 印刷费 2,500 0 2,500
30203 咨询费 4,000 0 4,000
30205 水费 3,000 0 3,000
30206 电费 5,500 0 5,500
30209 物业管理费 12,000 0 12,000
30211 差旅费 3,000 0 3,000
30213 维修(护)费 1,500 0 1,500
30215 会议费 1,500 0 1,500
30216 培训费 1,000 0 1,000
30217 公务接待费 10,000 0 10,000
30226 劳务费 1,000 0 1,000
30228 工会经费 55,500 0 55,500
30239 其他交通费用 42,000 0 42,000
30299 其他商品和服务支出 1,920 0 1,920
303 对个人和家庭的补助 255 255 0
30309 奖励金 60 60 0
30399 其他对个人和家庭的补助 195 195 0
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

 

  

“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 10,000
公务用车 0
其中:公务用车购置 0
公务用车运行维护费 0
八、2021年政府性基金预算支出表

 

  

政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出