中共枝江市委办公室2021年部门预算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
中共枝江市委的办公室2021年部门预算目录第一部分 枝江市委办公室概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市委办公室2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、

中共枝江市委的办公室

2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市委办公室概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市委办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  枝江市委办公室2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分 枝江市委办公室概况
  一、主要职能
(一)负责市委日常事务的处理;
(二)负责对全市政治、经济、文化、社会发展方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;
(三)负责市委文件、文稿的起草、修改、审核、印发;
(四)负责及时、准确、全面地向上级党委和市委报告本地发生的重大情况;
(五)负责对上级党委和市委的重大决策事项和安排部署的重点工作督促检查,并及时、准确、真实地反馈情况;
(六)负责市委综合、协调工作;
(七)负责文书处理、国家安全、外事、档案管理和机要保密工作;
(八)负责市委重要服务工作;
(九)负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作;
(十)负责市委交办的其他工作。
二、单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包含机关、政研室等,政研室与机关合署办公,未独立核算,具体明细如下表:
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 单 位 名 称 备 注
1 市委总值班室  
2 市委督查室  
3 秘书股  
4 文书档案股  
5 信息股  
6 目标考核股  
7 履责管理股  
8 机要保密股  
9 综合科  
10 国安办  
11 专用通信股  
12 政工股  
13 外事办  
14 市委政策研究室  
 
第二部分 枝江市委办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市委办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入支出包括:一般公共服务支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算836.89万元,其中:财政拨款收入836.89万元,占本年收入的100%,比上年增加281.29万元,上升50.63%,主要原因是人员经费增加及项目增加。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算836.89万元,其中:基本支出730.89万元,占本年支出的87.33%;项目支出106万元,占本年支出的12.67%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出836.89万元,比上年增长50.62%,其中:
  1.基本支出730.89万元,比上年增长40.93%。增长的主要原因是人员调动、工资晋档晋级及增加奖励性补贴。
  2.项目支出106万元,比上年增长186.49%。增长的主要原因是会议费纳入年初预算及增加设备购置费。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市委办公室2021年财政拨款收支总预算836.89万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入836.89万元,支出包括:一般公共服务支出836.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市委办公室2021年一般公共预算当年拨款836.89万元,比2020年预算数增加281.27万元,主要原因是增加人员调动、工资晋档晋级、奖励性补贴、设备购置及会议费纳入年初预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出836.89万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2021年预算支出730.89万元,比2020年预算数增加212.27万元,增长40.93%。主要原因人员调动、工资晋档晋级及增加奖励性补贴。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)
2021年预算支出106万元,比2020年预算数增加69万元,增长186.49%。主要原因会议费纳入年初预算及增加设备购置费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市委办公室2021年一般公共预算基本支出730.89万元,其中:
人员经费632.49万元, 比2020年预算数增加196.59万元,主要原因:人员调动、工资晋档晋级及增加奖励性补贴。
公用经费87.57万元,比2020年预算数增加4.87万元,主要原因:人员调动相应增加的公用经费。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市委办公室2021年“三公”经费预算46万元,比2020年预算减少(增加)16.5万元。其中:
因公出国(境)费4万元,与2020年预算持平;
公务接待费4万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待范围、标准,进一步压缩公务接待费用;
公务用车购置及运行维护费38万元,其中公务用车购置费20万元,比2020年预算增加20万元,主要原因:车辆老化更新。
公务用车运行维护费18万元,比2020年预算减少3万元,主要原因:2020年处置一辆年久失修车辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共枝江市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市委办公室2021年机关运行经费预算87.57万元,比2020年预算增加4.87万元。其中
1、办公及印刷费预算9万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
2、邮电费预算3万元,比2020年预算减少1万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
3、水费预算0.6万元,比2020年预算增加0.6万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
4、差旅费预算4万元,比2020年预算增加2万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
5、因公出国(境)费用预算4万元,与2020年预算持平;
6、维护费预算1.4万元,比2020年预算减少0.6万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
7、租赁费预算1万元,与2020年预算持平;
8、会议费预算4万元,与2020年预算持平;
9、培训费预算2万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
10、公务接待费预算4万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
11、劳务费预算1万元,与2020年预算持平;
12、工会经费预算7万元,比2020年预算增加4万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
13、福利费预算2万元,与2020年预算持平;
14、公务用车运行维护费预算18万元,比2020年预算减少3万元,主要原因是2020年处置一辆公车;
15、其他交通费用预算26万元,比2020年预算增加2.7万元,主要原因是人员调动相应增加费用;
16、其他商品和服务支出预算0.56万元,比2020年预算增加0.16万元,主要原因是根据2020年实际支出情况调整;
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市委办公室2021年政府采购预算80.25万元,主要用于设备更新、采购公车、车辆运行维护及采购复印纸等。比2020年预算增加27.25万元。增加的主要原因是:2021年市委办公室新增加采购1台公务车计划,车辆用油及维修新纳入政府采购目录。
其中:货物类政府采购预算61.6万元,主要是设备更新、采购公车及采购复印纸等支出;服务类政府采购预算18.65万元,主要是公车用油、维修及保险等支出;。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年 12月底,共占用国有资产409.77万元,比上年减少41.99万元,主要原因是2020年处置、调拨一批资产。其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备264.777万元,包括公务用车6辆;专用设备112.32万元;家具、用具、装具及动植物32.75万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
枝江市委办公室对单位的职能进行了梳理,并结合单位2021年度工作计划,确定了绩效目标的指标。通过往年的预算执行情况,并结合2021年度预算安排情况,确定了绩效指标的具体数值。
2、部门整体支出预算绩效目标表
 
部门整体绩效目标申报表
填报日期:       2021年 06 月 05 日                                                            单位:万元
部门(单位) 名称 中共枝江市委办公室
填报人 刘建枝 联系电话 0717-4210639
部门总体 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020年 2019年
收入 财政拨款 836.89 100% 841.63 775.13
构成 其他资金     10 59.93
  合计 836.89 100% 851.63 835.06
支出 基本支出 730.89 87.33% 576.25 775.65
构成 项目支出 106 12.67% 383.3 110.31
  合计 836.89 100% 959.55 885.96
部门职能概述

1、负责市委日常事务的处理;
2、负责对全市政治、经济、文化、社会发展方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;
3、负责市委文件、文稿的起草、修改、审核、印发;
4、负责及时、准确、全面地向上级党委和市委报告本地发生的重大情况;
5、负责对上级党委和市委的重大决策事项和安排部署的重点工作督促检查,并及时、准确、真实地反馈情况;
6、负责市委综合、协调工作;
7、负责文书处理、国家安全、外事、档案管理和机要保密工作;
8、负责市委重要服务工作;
9、负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作;
10、负责市委交办的其他工作。

年度工作任务

1、继续深入推进中央八项规定和省委六条意见的贯彻落实;
2、扎实做好信息服务,当好市委的“千里眼、顺风耳”;
3、切实加强督查,推动上级党委和市委决策部署落地生根;
4、优质高效做好党内法规和市委文件的审核;
5、加强统筹协调,形成服务合力;
6、精心做好文稿服务、调查研究和决策咨询工作
7、认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作;
8、着力做好处理机要、波密、专用通信等工作;
9、坚持抓好机关党建工作;
10、大力加强干部队伍建设;
11、切实加强党风廉政建设。

项目支出情况 项目名称 项目类型 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
部门专项工作经费(督查、目标、改革、履责) 运转类 8 办公、印刷、差旅等
机要保密经费 运转类 20 办公、差旅、培训等
电子政务内网换装费用 运转类 15 五十兆网络密码机4台,换装百兆网络密码机1台
安可替代工程 资本类 23 办公设备国产化
市委六届十二次全会、年后十三次全会和三级干部会会议经费 运转类 20 会议费
车辆购置费 资本类 20 车辆购置
  合        计 106  
  长期目标(截止2023年) 年度目标
整体绩效目标     目标1:建立健全决策服务机制,及时为市委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务
    目标2:加强督促落实,推动上级党委和是我决策部署在枝江落地生根
    目标3:加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、值班应急运转机制
    目标4:发挥统筹协调的职能
    目标5:建设学习型机关,进一步提升干部队伍“三服务”能力
  目标1:加强机关自身建设,认真做好会议活动,公文办理、值班等服务工作
  目标2:加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平,确保上级党委及市委重大决策落地落实
  目标3:围绕市委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能
  目标4:充分发挥综合协调职能,重点抓好市委重大决策制定和实施过程中的协调工作
    
长期目标1: 建立健全决策服务机制,及时为市委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 信息上报数量 520 经验标准
质量指标 调研成果采纳率 85% 经验标准
效益指标 社会效益 加快推进枝江“三市六地”建设 成效显著 历史标准
长期目标2: 加强督促落实,推动上级党委和是我决策部署在枝江落地生根
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 督办交办事项、文件、信件批示 1200 经验标准
质量指标 办结率 97% 历史标准
效益指标 社会效益 推动上级党委及市委决策部署的贯彻落实 成效显著 历史标准
长期目标3: 加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、值班应急运转机制
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 服务大型会议次数 40 经验标准
质量指标 值班应急处理率 100% 历史标准
党内法规和规范性文件合法合规率 100% 历史标准
长期目标4: 发挥统筹协调的职能
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 协调服务各类调研、接待、专题会次数 150 经验标准
质量指标 “文山会海”下降率 20、15% 历史标准
效益指标 社会效益 全市党办及市直部门满意度 满意 历史标准
长期目标5: 建设学习型机关,进一步提升干部队伍“三服务”能力
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 基层讲课 10 经验标准
质量指标 受表彰人数 10人次 经验标准
效益指标 社会效益 “一岗双责”落实程度 100% 历史标准
年度目标1: 加强机关自身建设,认真做好会议活动,公文办理、值班等服务工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 服务常委会次数   45 45 经验标准
处理文件、批示件   3000 3000 历史标准
质量指标 目标考核等次 优秀 优秀 优秀 历史标准
年度目标2: 加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平,确保上级党委及市委重大决策落地落实
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 信息刊物期数 62 44 60 历史标准
督查成果和批示数 462 490 450 历史标准
服务对象满意度 具体指标 满意度 100% 100% 100% 历史标准
年度目标3: 围绕市委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 服务市委调研活动 60 70 70 历史标准
质量指标 领导交办事项完成率 100% 100% 100% 历史标准
年度目标4: 充分发挥综合协调职能,重点抓好市委重大决策制定和实施过程中的协调工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
2019 2020
产出指标 数量指标 服务文稿篇数 300 300 300 历史标准
起草印发常委会纪要期数 27 45 40 经验标准

3、重点项目预算的绩效目标情况
枝江市委办公室2021年无发展性支出项目
(五)政府债务情况说明
枝江市委办公室无政府债务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
3、一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
4、党委办公厅(室)及相关机构事务(2013款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
5、行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
9、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
收支预算总表  
单位:万元  
收入 支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、一般公共预算拨款收入 836.89  一般公共服务 836.89   
二、政府性基金预算拨款收入 外交支出  
三、事业收入 国防支出  
四、事业单位经营收入 公共安全支出  
五、上级补助收入 教育支出  
六、附属单位上缴收入 科学技术支出  
七、其他收入 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
    医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 836.89  本年支出合计 836.89   
上年结转结余 0.00  结转下年    
收入合计 836.89  支出合计 836.89   

 
收入预算总表
  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 836.89 
    一般公共预算财政拨款 836.89 
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0.00 
    上级转移支付拨款 0.00 
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 
三、事业收入 0.00 
四、事业单位经营收入 0.00 
五、上级补助收入 0.00 
六、附属单位上缴收入 0.00 
七、其他收入 0.00 
   
   
   
本年收入合计 836.89 
上年结转结余 0.00 
收入总计 836.89 
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 836.89 730.89 106.00 0 0 0
201 一般公共服务支出 836.89 730.89 106.00 0 0 0
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 836.89 730.89 106.00 0 0 0
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 730.89 730.89 0.00 0 0 0
2013105     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 106.00 0.00 106.00 0 0 0

财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 836.89  一、本年支出 836.89  一般公共服务 836.89 
(一)一般公共预算财政拨款 836.89  (一)基本支出 730.89  外交 0.00 
其中:上级转移支付拨款 0.00  1、工资福利支出 632.49  公共安全 0.00 
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00  2、对个人和家庭的补助支出 10.83  教育 0.00 
  0.00  3、日常公用支出 87.57  科学技术 0.00 
  0.00  (二)项目支出 106.00  文化体育与传媒 0.00 
  0.00  1、人员工资项目支出 0.00  社会保障和就业 0.00 
  0.00  2、补助民生项目支出 0.00  医疗卫生 0.00 
  0.00  3、运转项目支出 48.00  节能环保 0.00 
  0.00  4、其他项目支出 58.00  城乡社区事务 0.00 
  0.00  0.00  0.00  农林水事务 0.00 
  0.00  (三)上缴上级支出 0.00  交通运输 0.00 
  0.00  (四)对附属单位的补助支出 0.00  资源勘探电力信息等事务 0.00 
  0.00  0.00  0.00  商业服务业等事务 0.00 
二、上年结转 0.00  二、结转下年 0.00  国土资源气象等事务 0.00 
  0.00  0.00  0.00  住房保障支出 0.00 
  0.00  0.00  0.00  储备事务支出 0.00 
  0.00  0.00  0.00  其他支出 0.00 
  0.00  0.00  0.00  债务还本支出 0.00 
  0.00  0.00  0.00  债务付息支出 0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
收入总计 836.89  支出总计 836.89  支出总计 836.89 

一般公共预算支出表
 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 836.89  730.89  106.00 
201 一般公共服务支出 836.89  730.89  106.00 
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 836.89  730.89  106.00 
2013105     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 106.00  0.00  106.00 
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 730.89  730.89  0.00 
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 730.89  643.32  87.57 
301 工资福利支出 632.49  632.49  0.00 
30101   基本工资 149.13  149.13  0.00 
30102   津贴补贴 124.21  124.21  0.00 
30103   奖金 184.43  184.43  0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 49.65  49.65  0.00 
30110   职工基本医疗保险缴费 26.79  26.79  0.00 
30111   公务员医疗补助缴费 5.97  5.97  0.00 
30112   其他社会保障缴费 0.49  0.49  0.00 
30113   住房公积金 35.92  35.92  0.00 
30199   其他工资福利支出 55.90  55.90  0.00 
302 商品和服务支出 87.57  0.00  87.57 
30201   办公费 4.00  0.00  4.00 
30202   印刷费 5.00  0.00  5.00 
30205   水费 0.60  0.00  0.60 
30207   邮电费 3.00  0.00  3.00 
30211   差旅费 4.00  0.00  4.00 
30212   因公出国(境)费用 4.00  0.00  4.00 
30213   维修(护)费 1.40  0.00  1.40 
30214   租赁费 1.00  0.00  1.00 
30215   会议费 4.00  0.00  4.00 
30216   培训费 2.00  0.00  2.00 
30217   公务接待费 4.00  0.00  4.00 
30226   劳务费 1.00  0.00  1.00 
30228   工会经费 7.00  0.00  7.00 
30229   福利费 2.00  0.00  2.00 
30231   公务用车运行维护费 18.00  0.00  18.00 
30239   其他交通费用 26.00  0.00  26.00 
30299   其他商品和服务支出 0.56  0.00  0.56 
303 对个人和家庭的补助 10.83  10.83  0.00 
30302   退休费 7.92  7.92  0.00 
30305   生活补助 1.61  1.61  0.00 
30307   医疗费补助 1.20  1.20  0.00 
30309   奖励金 0.10  0.10  0.00 

政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 46
因公出国(境)费用 4
公务接待费 4
公务用车 38
其中:公务用车购置 20
      公务用车运行维护费 18

部门政府采购支出预算表                  
              单位:万元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
201 一般公共服务支出     61.60  61.60  61.60       
2013   党委办公厅(室)及相关机构事务     61.60  61.60  61.60       
2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 货物类 采购复印纸 1.60  1.60  1.60       
2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 货物类 办公设备 2.00  2.00  2.00       
2013105 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 货物类 采购车辆 20.00  20.00  20.00       
2013105 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 货物类 办公设备国产化 23.00  23.00  23.00       
2013105 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 货物类 专用设备 15.00  15.00  15.00       
2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 服务类 车辆保险 2.70  2.70  2.70       
2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 服务类 车辆维修、保养 9.95  9.95  9.95       
2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 服务类 车辆用油 6.00  6.00  6.00       

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
   枝江市委办公室无所属二级单位