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监利市强化内审工作助推审计全覆盖
栏目:湖北省审计厅-部门新闻 发布时间:2021-07-16 加入收藏
监利市强化内审工作助推审计全覆盖

近年来,监利市政府高度重视内部审计工作,出台《关于加强内部审计工作的实施意见》,不断优化单位内部审计机构设置方式,对内部审计工作进行了全面谋划并持续加以推进。市审计部门因势利导,从五个方面着力指导部门、单位开展内审工作,助推审计全覆盖,收到良好成效。

一是加强财务管理,巩固内审基础。积极引导全市内审机构加强对单位财务收支、专项资金使用、重大经济事项实施的审计,防止贪污侵占和挤占挪用,提高资金使用效益,保障资产安全完整。近三年来,全市共开展财务收支审计及专项审计280多个。

二是开展经责审计,促进履职尽责对下属单位负责人执行重大决策事项、重点投资、大额资金使用、“三公”经费管理支出等情况进行审计,防止基层干部微腐败。三年来,共开展二级、三级单位负责人经济责任审计160多个,有效促进了领导干部履职尽责。

三是抓好项目监管,控制投资成本组织内审计人员对单位的重点建设项目进行跟踪审计,特别是对重点环节进行监督,加强工程招投标、资金管理使用、工程质量管理等环节监管。实施跟踪审计项目60多个,审计建设投资金额近50亿元。

四是加大审批监督,制约权力运行。发挥内审作用,做好资金分配权力的内部监督与内部制约,确保公权力在阳光下运行,杜绝和减少权力腐败现象。近三年,全市内审机构完成6个方面近3亿元财政奖补资金审计,推动国家惠民利民政策、资金真正落到实处。

五是强化内部管理,防范风险隐患。近三年来,全市内部审计充分发挥自身优势,把评价单位内部管理与控制制度的健全性和有效性作为一项重要工作内容。通过内审,检查本单位风险管理、风险防范情况,及时发现管理漏洞,先后提出近300多条加强管理和控制的建议,促进建立完善相关管理机制、管理制度和管理方式。

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