宜昌市科学技术局2020年度部门决算情况
栏目: 宜昌市科学技术局 -通知公告 发布时间:2021-09-09
目录第一部分宜昌市科学技术局概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分宜昌市科学技术局2020年部门决算表第三部分宜昌市科学技术局2020年部门决算情况说明一、2020年收入支出决算总体情况说明二、2020年收入决算情况说明三、2020年支出决算情况说明四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说

  目 录

  第一部分 宜昌市科学技术局概况

  一、部门职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 宜昌市科学技术局2020年部门决算表

  第三部分 宜昌市科学技术局2020年部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  二、2020年收入决算情况说明

  三、2020年支出决算情况说明

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分部门所属单位2020年决算情况

  第一部分 宜昌市科学技术局概况

  一、部门职责

  (一)宜昌市科技局职责

  1、研究拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

  2、统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

  3、编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

  4、组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  5、牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  6、统筹全市区域科技创新体系建设,指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  7、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

  8、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

  9、负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。

  10、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

  11、承担湖北自贸区宜昌片区科技创新相关工作。

  12、负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。

  13、完成上级交办的其他任务。

  (二)宜昌市科学技术情报研究所职责

  宜昌市科学技术情报研究所主要职责负责收集、翻译、整理、分析国内外科技、经济信息,为市委市政府决策和企业创新、社会发展提供科技情报信息服务。

  二、部门决算单位构成

  2020年市科技局所属部门决算单位共有2个,其中:行政机关1个、事业单位1个。决算单位名单如下:

  (一)宜昌市科学技术局机关

  机关内设机构:办公室、法规与诚信建设科(国动办)、资源配置与管理科、高新技术科、农村科技科、社发发展科技科、成果转化与区域创新科、外国专家与国际合作科(市外国专家局)、人事科、机关党委。

  (二)宜昌市科学技术情报研究所

  单位内设科室:技术交易中心、翻译室、财务室、信息教育培训中心、办公室、文献室、科技电视制作中心、查新检索中心、成果转化中心。

  第二部分宜昌市科学技术局2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

        公开01表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,824.46 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 1,139.17
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 398.02
  9   九、卫生健康支出 40 178.85
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 10.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 98.07
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,824.46 本年支出合计 58 1,824.11
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 326.83 年末结转和结余 60 327.17
  30     61  
总计 31 2,151.29 总计 62 2,151.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

                公开02表  
部门:宜昌市科学技术局(汇总)         金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1,824.46 1,824.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
206 科学技术支出 1,156.38 1,156.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20601 科学技术管理事务 763.98 763.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060101 行政运行 707.38 707.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060199 其他科学技术管理事务支出 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20604 技术研究与开发 333.40 333.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060401 机构运行 333.40 333.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20699 其他科学技术支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2069999 其他科学技术支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 378.16 378.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 378.16 378.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501 行政单位离退休 175.98 175.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502 事业单位离退休 120.44 120.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.39 70.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 178.85 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 178.85 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101 行政单位医疗 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101102 事业单位医疗 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101103 公务员医疗补助 111.85 111.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130505 生产发展 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21606 涉外发展服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2160699 其他涉外发展服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201 住房公积金 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表

                公开03表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,824.11 1,619.16 204.96 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,139.17 944.21 194.96 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 775.46 610.75 164.71 0.00 0.00 0.00
2060101 行政运行 715.31 610.75 104.56 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 60.15 0.00 60.15 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 334.71 333.46 1.25 0.00 0.00 0.00
2060401 机构运行 334.71 333.46 1.25 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2060503 科技条件专项 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 398.02 398.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 398.02 398.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 196.41 196.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 119.87 119.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.39 70.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 178.85 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 178.85 178.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 111.85 111.85 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

        公开04表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)   金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,824.46 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 1,139.17 1,139.17 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 398.02 398.02 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 178.85 178.85 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 10.00 10.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 98.07 98.07 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,824.46 本年支出合计 59 1,824.11 1,824.11 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 200.47 年末财政拨款结转和结余 60 200.81 200.81 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 200.47   61        
政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 2,024.93 总计 64 2,024.93 2,024.93 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)   金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,824.11 1,619.16 204.96
206 科学技术支出 1,139.17 944.21 194.96
20601 科学技术管理事务 775.46 610.75 164.71
2060101 行政运行 715.31 610.75 104.56
2060199 其他科学技术管理事务支出 60.15 0.00 60.15
20604 技术研究与开发 334.71 333.46 1.25
2060401 机构运行 334.71 333.46 1.25
20605 科技条件与服务 12.00 0.00 12.00
2060503 科技条件专项 12.00 0.00 12.00
20699 其他科学技术支出 17.00 0.00 17.00
2069999 其他科学技术支出 17.00 0.00 17.00
208 社会保障和就业支出 398.02 398.02 0.00
20805 行政事业单位养老支出 398.02 398.02 0.00
2080501 行政单位离退休 196.41 196.41 0.00
2080502 事业单位离退休 119.87 119.87 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.39 70.39 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.35 11.35 0.00
210 卫生健康支出 178.85 178.85 0.00
21011 行政事业单位医疗 178.85 178.85 0.00
2101101 行政单位医疗 42.00 42.00 0.00
2101102 事业单位医疗 25.00 25.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 111.85 111.85 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00
2130505 生产发展 10.00 0.00 10.00
221 住房保障支出 98.07 98.07 0.00
22102 住房改革支出 98.07 98.07 0.00
2210201 住房公积金 98.07 98.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              公开06表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,100.35 302 商品和服务支出 136.87 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 214.37 30201 办公费 19.54 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 495.36 30202 印刷费 0.19 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 14.60 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.31 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 109.47 30206 电费 6.85 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 7.86 30207 邮电费 6.31 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 66.81 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 78.81 30209 物业管理费 13.81 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 9.99 30211 差旅费 8.74 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 101.37 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.12 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 1.70 30214 租赁费 3.94 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 381.94 30215 会议费 0.10 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 23.38 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 263.49 30217 公务接待费 0.65 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 36.54 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 57.13 30227 委托业务费 1.52 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 18.33 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 12.99 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.70 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 14.40      
30399 其他对个人和家庭的补助 1.39 30240 税金及附加费用 0.62      
      30299 其他商品和服务支出 18.72      
人员经费合计 1,482.29 公用经费合计 136.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

                    公开07表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.60 20.00 2.50 0.00 2.50 3.10 1.36 0.00 0.70 0.00 0.70 0.65
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
               
               
注:本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            公开09表
部门:宜昌市科学技术局(汇总)     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0 0 0
         
         
         
注:本部门无国有资本经营预算。

 

第三部分 宜昌市科学技术局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年收入支出决算总体情况说明

  (一)部门决算收入总计2151.29万元,其中:财政拨款收入1824.46万元,年初结转结余326.83万元。比2019年决算收入减少64.32万元,主要原因:1.宜昌市科学技术局机关2020年决算收入比2019年决算收入减少89.39万元,2020年度局机关加大预算执行力度,年初结转结余比2019年下降;2.宜昌市科学技术情报研究所决算比2019年决算收入增加25.07万元,原因是2020年补发新进人员住房货币化以及补缴退休人员职业年金做实部分。

  (二)部门决算支出总计2151.29万元,由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、年末结转和结余等六个部分构成:科学技术支出1139.17万元 、社会保障与就业支出398.02万元、卫生健康支出178.85万元、农林水支出10万元、住房保障支出98.07万元、年末结转结余327.17万元。比2019年决算支出减少 64.32万元,主要原因:1.宜昌市科学技术局比2019年决算支出减少89.39万元,受疫情影响科学技术支出比上年下降。2. 宜昌市科学技术情报研究所比2019年决算支出增加25.07万元,原因是2020年补发新进人员住房货币化以及补缴退休人员职业年金做实部分。

  二、2020年收入决算情况说明

  本年收入1824.46万元,其中:财政拨款收入1824.46万元。比2019年决算收入增加66.9万元,主要原因:1.科学技术局2019年卫生健康支出由历年结转结余资金安排,减少了该项的当年预算收入,2020年卫生健康支出由当年预算安排;2.宜昌市科学技术情报研究所增加2020年补发新进人员住房货币化以及补缴退休人员职业年金做实部分收入。涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康等支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等六个功能分类科目。

  (一)科学技术支出收入1156.38万元,其中:科学技术管理事务763.98万元,技术研究与开发333.4万元,其他科学技术支出59万元。

  (二)社会保障和就业支出收入378.16万元。主要是行政事业单位离退休及养老年金378.16万元。

  (三)卫生健康支出收入178.85万元。主要是行政事业单位医疗178.85万元。

  (四)农林水支出10万元。主要是扶贫10万元。

  (五)商业服务业等支出3万元。主要是涉外发展服务支出3万元。

  (六)住房保障支出98.07万元。主要是住房公积金支出98.07万元。

  三、2020年支出决算情况说明

  本年支出合计1824.11万元。其中:基本支出1619.16万元,项目支出204.96万元,比2019年决算支出减少96.89万元,主要原因:1.宜昌市科学技术局2020年支出1216.77万元,其比2019年决算支出减少122.49万元,主要为受2020年疫情影响基本支出中的商品服务支出比上年下降;2019年人才专项工作经费为一次性项目,2020年无此项目支出;根据2020年工作计划减少科技活动周、招商工作经费等项目经费预算安排。主要涉及科学技术支出功能分类科目。2.宜昌市科技情报研究所本年支出合计607.34万元,比2019年决算支出增加25.6万元,主要是增加2020年补发新进人员住房货币化以及补缴退休人员职业年金做实部分支出。涉及一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等三个功能分类科目。

  (一)科学技术支出1139.17万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出。

  1.科学技术事务支出775.46万元。其中:基本支出610.75万元,主要用于行政运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出164.71万元。

  2.技术研究与开发支出334.71万元。其中:基本支出333.46万元,用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出1.25万元。

  3.技术条件与服务支出12万元。全部为项目支出。

  4.其他科学技术支出17万元。全部为项目支出。

  (二)社会保障与就业支出398.02万元。用于行政和事业单位的离退休费用及养老保险年金支出。

  (三)卫生健康支出178.85万元。用于行政和事业单位的医疗费支出。

  (四)农林水支出10万元。用于扶贫资金支出。

  (五)住房保障支出98.07万元。用于住房公积金支出。

  四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计2024.93万元,其中:当年一般公共预算财政拨款1824.46万元,年初财政拨款结转和结余200.47万元。

  2020年财政拨款收入决算数2024.93万元(含年初财政拨款结转和结余资金200.47万元),与2020年预算相比,增加90.02万元,增加主要原因:1.宜昌市科学技术局2020年预算比增加38.24万元,原因是预算执行中追加上级转移支付项目2020年区域创新建设资金。2.宜昌市科学技术情报研究所决算收入中追加了新进人员的住房货币化和退休人员职业年金做实部分收入。

  (二)支出总计2024.93万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1824.11万元,年末财政拨款结转和结余200.81万元。由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余等六个部分构成,其中:科学技术支出1139.17万元 、社会保障与就业支出398.02万元、卫生健康支出178.85万元、农林水支出10万元、住房保障支出98.07万元、年末财政拨款结转和结余200.81万元。

  2020年财政拨款支出决算数2024.93万元(含年末财政拨款结转和结余200.81万元),与2020年预算相比增加90.02万元,增加主要原因:1.宜昌市科学技术局2020年预算比增加38.24万元,原因是预算执行中追加上级转移支付项目2020年区域创新建设资金。2.宜昌市科学技术情报研究所决算收入中追加了新进人员的住房货币化和退休人员职业年金做实部分收入。

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出合计1824.11万元。其中:基本支出1619.16万元,项目支出204.96万元。涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房改革保障支出五个功能分类科目。

  (一)科学技术支出1139.17万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出。

  1.科学技术管理事务支出775.46元。其中:基本支出610.75万元,主要用于行政运转支出,包括人员和公用经费;项目支出164.71万元。

  2.技术研究与开发支出334.71万元。其中:基本支出333.46万元,用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员和公用经费;项目支出1.25万元。

  3.科技条件与服务支出12万元。全部为项目支出。

  4.其他科学技术支出17万元。全部为项目支出。

  (二)社会保障与就业支出398.02万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用及养老年金支出。

  (三)卫生健康支出178.55万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

  (四)农林水支出10万元。主要用于科技扶贫支出10万元。

  (五)住房保障支出98.07万元。主要是住房公积金支出。

  六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出1619.16万元,其中:人员经费1482.29万元,公用经费136.87万元。

  人员经费1355.71万元,包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分,主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费136.87万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  2020年“三公”经费支出1.36万元,其中:因公出国出(境)0万元,公务用车购置及运行费0.7万元(购置费为0万元,运行费为0.7万元),公务接待费0.65万元。全年因公出国(境)组团0个,因公出国(境)0人次,公务接待10批次,接待人数50人次,公务车保有量为1台。

  年初“三公”经费预算支出25.6万元,其中:因公出国出(境)20万元,公务用车购置及运行费2.5万元(购置费为0万元,运行费为2.5万元),公务接待费3.1万元。

  与年初预算数相比,“三公”经费支出在预算控制数之内并均小于年初预算,主要原因:一是认真贯彻执行国家厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出;二是受2020年疫情影响因公出国出(境)活动取消。

  与上年决算数据相比,“三公”经费支出均小于上年决算数,主要原因:一是认真贯彻执行国家厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出;二是受2020年疫情影响因公出国出(境)活动取消。

  八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门无政府性基金预算。

  九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无国有资本经营预算。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  2020年“三公”经费支出1.36万元,比2019年减少9.86万元,其中:2020年因公出国出(境)支出0万元,比上年减少9.15万元,公务用车购置及运行费0.7万元(购置费为0万元,运行费为0.7万元),比上年减少0.18万元,公务接待费0.65万元比上年减少0.47万元。

  与年初预算数相比,“三公”经费支出在预算控制数之内并均小于年初预算,主要原因:一是认真贯彻执行国家厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出;二是受2020年疫情影响因公出国出(境)活动取消。

  与上年决算数据相比,“三公”经费支出均小于上年决算数,主要原因:一是认真贯彻执行国家厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩 “三公”经费支出;二是受2020年疫情影响因公出国出(境)活动取消。

  十一、机关运行经费支出情况

  2020年度机关运行经费支出94.02万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持衔接),其中:办公费12.82万元,印刷费0.19,水费0.16万元,电费5.32万元,邮电费4.75万元,物业管理费13.81万元,差旅费5.68万元,维修(护)费1.95万元,租赁费3.94万元,会议费0.1万元,公务接待费0.65万元,劳务费4.4万元,工会经费12.2万元,委托业务费0.2万元,福利费6.85万元,公务用车运行维护费0.7万元,其他交通费14.16万元,税金及附件费用0.22万元,其他商品和服务支出5万元。与年初预算数比增加2.37万元,增长2.58%。主要原因是:因疫情影响,按照要求压缩相关经费支出。

  十二、政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元。授予中小企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有办公房产1套,建筑面积4236.45平方米,原值2240.23万元;车辆 1辆,为应急保障用车 1 辆、原值19.52万元;单价 50 万元以上通用设备 0台(套);单价 100 万元以上专用设备0 台(套)。

  十四、预算绩效评价情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门对2020年度整体支出开展绩效自评。从评价结果来看存在预算编制压缩不精准、项目执行率低、项目资金支付进度较慢等问题。今后我部门将加强预算编制管理,科学合理编制预算;及时梳理预算项目,加快预算执行进度。

  附件:2020年度宜昌市科学技术局整体支出绩效评价表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 0 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长) 整体压减比例不够 严格按照财政要求压减预算
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 6 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)    
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 2 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) 部分项目资金执行率未达到规定比例 预算中减少相关项目资金的安排
使用合规性 合规 6 4 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) 部分项目经费未按规定用途使用 严格按照项目经费规定用途使用
资金支付进度 30%、50%、80% 6 2 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内) 项目整体执行率较低 加大项目执行力度
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 4 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。 部分问题未整改到位 及时整改
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 2 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)    
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 1 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 83      

 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门无发展性项目。

  (三)绩效评价结果应用情况

  在预算编制中应注重前期工作规划,细化预算编制工作,加强公用、项目支出编制的精准性,提高预算编制的针对性和科学性;修订完善了部门的财务监管及内部审计等相关制度,进一步规范部门财务内控制度,保障财务管理工作有序运行。

  十五、其他重要事项情况说明

  无。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,科技局部门决算中主要涉及科学技术管理事务、其他科学技术支出2个款级支出科目。

  1.科学技术管理事务:反映科技局机关科学技术管理事务方面的支出。

  2.其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

  (三)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,科技局机关决算中主要涉及行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级科目,反映用于科技局机关离退休人员方面的支出。

  (四)卫生健康支出:反映用于卫生健康方面的支出,科技局机关决算中主要涉及行政单位医疗、公务员医疗补助2个项级科目,反映行政单位的基本医疗保险缴费经费。

  (五)农林水支出:反映政府农林水事务支出。科技局机关决算中主要涉及扶贫1个项级科目。

  (六)住房保障支出:主要反映用于住房方面的支出。科技局机关决算中主要涉及住房改革支出、住房公积金2个项级科目。

  (七)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如:工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

  (八)项目支出:指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

  (九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第五部分部门所属单位2020年决算情况

  一、机关2020年决算情况

  二、所属二级单位市科学技术情报研究所2020年决算情况

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