点军区纪委 2020年部门决算
栏目:点军区 -部门新闻 发布时间:2021-10-19
点军区纪委2020年部门决算 目录 第一部分:点军区纪委概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分点军区纪委2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入
点军区纪委2020年部门决算
    
目 录
   
     
第一部分:点军区纪委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分点军区纪委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 点军区纪委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况
十二、政府采购支出情况
十三、国有资产占用情况
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 点军区纪委单位概况
一、 主要职能
1.主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及归口管理的单位、各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部及区属国有企业、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责,推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草相关规范性文件。
7.负责与市区巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
8.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出纪检监察组、区委巡察机构和下一级纪检监察机关,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、 部门决算单位构成
区纪委部门预算单位只包括机关本级。
 
 
第二部分 区纪委2020年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
公开表01
部门:区纪委                                  单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 880.52 一、一般公共服务支出 31 829.59
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 32  
三、上级补助收入 3   三、国防支出 33  
四、事业收入 4   四、公共安全支出 34  
五、经营收入 5   五、教育支出 35  
六、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 36  
七、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38  
  9   九、卫生健康支出 39  
  10   十、节能环保支出 40  
  11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49  
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51  
  22   二十二、其他支出 52  
  23   二十三、债务还本支出 53  
  24   二十四、债务付息支出 54  
  25   二十五、抗疫特别国债安排支出 55  
本年收入合计 26 880.52 本年支出合计 56 829.59
    使用非财政拨款结余 27          结余分配 57  
    年初结转和结余 28 0.21      年末结转和结余 58 51.14
  29     59  
合计 30 880.73 合计 60 880.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
二、收入决算表
 
公开表02
部门:区纪委                单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 880.52 880.52          
201 一般公共服务支出 880.52 880.52          
20111 纪检监察事务 880.52 880.52          
2011101 行政运行 787.52 787.52          
2011102 一般行政管理事务 93 93          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
三、支出决算表
公开表03
部门:区纪委                              单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 829.59 829.59        
201 一般公共服务支出 829.59 829.59        
20111 纪检监察事务 829.59 829.59        
2011101 行政运行 761.13 761.13        
2011102 一般行政管理事务 68.25 68.25        
2011199 其他纪检监察事务支出 0.21 0.21        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
四、财政拨款收入支出决算总表
公公开表04
部门:区纪委                          单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 880.52  一、一般公共服务支出 33 829.59  829.59   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34      
  3   三、国防支出 35      
  4   四、公共安全支出 36      
  5   五、教育支出 37      
  6   六、科学技术支出 38      
  7   七、文化体育与传媒支出 39      
  8   八、社会保障和就业支出 40      
  9   九、卫生健康支出 41      
  10   十、节能环保支出 42      
  11   十一、城乡社区支出 43      
  12   十二、农林水支出 44      
  13   十三、交通运输支出 45      
  14   十四、资源勘探信息等支出 46      
  15   十五、商业服务业等支出 47      
  16   十六、金融支出 48      
  17   十七、援助其他地区支出 49      
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50      
  19   十九、住房保障支出 51      
  20   二十、粮油物资储备支出 52      
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53      
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54      
  23   二十三、其他支出 55      
  24   二十四、债务还本支出 56      
  25   二十五、债务付息支出 57      
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58      
本年收入合计 27 880.52 本年支出合计 59 829.59 829.59  
年初财政拨款结转和结余 28 0.21 年末财政拨款结转和结余 60 51.14 51.14  
      一般公共预算财政拨款 29 0.21   61      
        政府性基金预算财政拨款 30     62      
      国有资本经营预算财政拨款 31     63      
合计 32 880.73 合计 64 880.73 880.73  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门:区纪委                                 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 880.73 880.73  
201 一般公共服务支出 880.73 880.73  
20111 纪检监察事务 880.73 880.73  
2011101 行政运行 787.52 787.52  
2011102 一般行政管理事务 93 93  
2011199 其他纪检监察事务支出 0.21 0.21  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门:区纪委                             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 684.16 302 商品和服务支出 133.46 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 145.18 30201 办公费 22.55 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴 70.98 30202 印刷费 0.76 30702 国外债务付息  
30103 奖金 161.74 30203 咨询费   310 资本性支出 8.42
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物构建 8.42
30107 绩效工资 78.85 30205 水费   31002 办公设备购置  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.95 30206 电费   31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费 2.42 30207 邮电费 0.88 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 58.94 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费 33.67 30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费 0.97 30211 差旅费 20.13 31008 物资储备  
30113 住房公积金 68.30 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 0.38 31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 11.16 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 3.56 30215 会议费 0.21 31011 拆迁补偿  
30301 离休费   30216 培训费 0.84 31012 公务用车购置  
30302 退休费 3.56 30217 公务招待费   31013 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31019 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31021 无形资产购置  
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31022 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费 9.52 31099 其他支出  
30307 医疗费补助   30227 委托业务费 30.84 399 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 7.87 39906 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金   30229 福利费 3.12 39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 7.15 39999 其他支出  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30239 其他交通费用        
      30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 29.19      
                 
人员经费合计 687.71  公用经费合计 141.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门:区纪委                             单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
12.5 0 12 0 12 0.5 7.15 0 7.15 0 7.15 0
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,为一般公共预算财政拨款预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门:区纪委                              单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 无              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开表09
部门:区纪委                             单位:万元
项    目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计      
 无        
 
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
第三部分  区纪委2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
点军区纪委2020年收入总计880.73万元(含年初结转和结余资金0.21万元),支出总计880.73万元(含年末结转和结余资金51.14万元),与上年相比收、支总计各增加89.46万元,增幅均为11.31%。
二、收入决算情况说明
点军区纪委2020年本年收入合计880.73元(含年初结转和结余资金0.21万元),均为财政拨款收入,较上年增加89.46万元,主要原因是:人员增加,相关人员社保、工资、办公费用等增加,新办案点建设项目、拍摄警示教育片等新增项目费用增加。
三、支出决算情况说明
点军区纪委2020年本年支出合计829.59万元(不含年末结转和结余资金51.14万元),其中人员经费687.71万元,占总支出的82.90%;公用经费141.87万元,占总支出的17.10%,两者合计数与支出总数有0.01万元四舍五入差异。与上年相比支出增加38.56万元,占比4.87%,主要原因是:人员增加相关支出增加,人员社保、工资、公积金等自然增长,新拍摄警示教育片支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
点军区纪委2020年度财政拨款收入决算880.73万元(含年初结转和结余资金0.21万元),支出总决算880.73万元(含年末结转和结余资金51.14万元),与2019年相比,财政拨款收入增加89.46万元,财政拨款支出增加89.46万元,增长率11.31%,主要原因是:人员增加相关支出增加,人员社保、工资、公积金等自然增长,新拍摄警示教育片支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
点军区纪委2020年度财政拨款支出总决算880.73万元(含年末结转和结余资金51.14万元),与2019年相比,财政拨款支出增加89.46万元,增长率11.31%,主要原因是:人员增加相关支出增加,人员社保、工资、公积金等自然增长,新拍摄警示教育片支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
点军区纪委2020年财政拨款支出合计829.59万元(不含年末结转和结余资金51.14万元),主要用于行政运行761.13万元,占支出的91.75%,一般行政管理事务68.25万元,占支出8.22%,其他纪检监察事务支出0.21万元,占比0.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
点军区纪委2020年年初预算为811.3万元,支出决算为829.59万元(不含年末结转和结余资金51.14万元),完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年因人员增加,工资、社保、公积金等自然增长追加预算至880.73万元(含年初结转和结余资金0.21万元),实际执行率为94.19%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区纪委2020年度财政拨款基本支出支出合计829.59万元(不含年末结转和结余资金51.14万元),其中:人员经费687.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建支出。两者合计数与支出总数有0.01万元四舍五入差异。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算7.15万元,占100 %;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务车购置及运行维护费7.15万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出7.15万元。主要用于纪检监察业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年共有4辆公务车,平均公务用车运行维护费1.79万元。
3、公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
区纪委2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为7.15万元,完成预算的57.2%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,因疫情防控需要减少外调频率等,全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.04万元,下降29.83%,其中:因公务用车购置及运行费支出决算减少2.79万元,下降28.07%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因疫情防控需要外出调查取证频率减少;公务接待费支出减少的主要原因是因疫情防控需要单位间外出调研减少。
十一、机关运行经费支出情况
区纪委2020年度机关运行经费支出141.87万元,比2019年减少26.07万元,减少15.52%。主要包括:办公费22.55元、印刷费0.76万元、邮电费0.88万元、差旅费20.13万元、维修(护)费0.38万元、会议费0.21万元、培训费0.84万元、劳务费9.52万元、 委托业务费30.84万元、工会经费7.87万元、其他交通费用49.33万元、其他商品和服务支出133万元、办公设备购置31.21万元。
减少幅度较大的是公务车辆运行维护费、其他交通费用、差旅费、商品和服务支出,共计减少64.30万元,主要原因:因疫情防控需要外出调查取证频率减少相应交通费用、差旅费用、公车运行维护费用减少;2020年做账科目调整,原其他交通费用项下费用,按照发生原因记在办公费、差旅费中,该科目项下无对应金额。
十二、政府采购支出情况
2020年区纪委政府采购支出总额8.42万元,为政府采购货物支出8.42万元,主要是采购多功能数码复合机、检举举报平台采购电脑、打印机、扫描仪费用;无政府采购工程支出、政府采购服务支出。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,区纪委共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;价值10万元以上专用设备0台。
十四、预算绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。
 
2020年度区纪委预算整体支出绩效自评表
一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 5 5 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得5分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 5 5 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算与上年决算数对比 压减不低于20% 6 6 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分,一项不符合标准扣2分,扣完为止。(公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费预算与上年决算数对比 按比例压减 6 6 因公出国(境)费压减不低于70%,公务接待费压减不低于40%,公务用车运行维护费压减不低于20%,得6分,一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长)    
公用经费实际支出数与压减后预算对比 80%-100% 6 6 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%(含)-100%,得6分,否则不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长)    
三公经费实际支出数与压减后预算对比 不超过 6 6 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分,否则不得分(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长)    
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 4 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) 办案及巡察专项经费执行率不足80%,主要原因在于1.疫情防控需要,外调工作减少,相应费用随之减少;2.原定于2020年建设的新审调中心项目因疫情延至2021年开展,相关未用未支付。 1.提高预算编制的科学性合理性,统筹考虑全年工作,运用好上年结余结转资金;2.项目建设跟踪管理,进行全流程管控。
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 30%、50%、80% 6 6 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到30%及以上,计2分;9月底达到50%及以上,计2分;12月底达到80%及以上,计2分。(项目预算包括区级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)    
信息公开 预决算信息公开 完整、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 ≤5% 5 5 当年区级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得5分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(区级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年区级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
累计结转结余资金比上年增长率 0% 5 5 当年财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 2 2 应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账 完整、准确、规范 1 1 所有政府采购项目建立《政府采购台账》,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 2 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)    
项目履约验收 100% 1 1 组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。    
合同资金支付 按时 1 0 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户,得1分。 支付有迟延 采取定期支付制,对政府采购合同进度及时跟进、提醒。
采购贫困地区农副产品比例 25%及以上 1 1 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%,得1分。    
面向中小企业采购 30%及以上 1 1 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上,其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%,得1分。(中小企业包括小微企业)    
绿色采购 90%及以上 1 1 实行政府绿色采购,有关产品政府绿色采购达到90%及以上,得1分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
自评总分 100 97      
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年绩效自评结果为98分。

十五、其他重要事项的情况说明
无。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十二、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十四、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。