宜昌:内审联动, 推进国有企业高质量审计
栏目: 宜昌市审计局 -通知公告 发布时间:2022-11-23
今年以来,宜昌市审计局加强与市国资委协作,与企业建立内部审计建立贯通机制,开展资产负债损益审计,助推国有企业高质量发展。一是统筹项目计划。加强审计与国资监督计划统筹,在制定审计年度项目计划时,及时对接国资监督检查计划,把国企内部审计纳入项目计划,做到最同步进点、同步实施,减少进点频次。二是优化力量配

  今年以来,宜昌市审计局加强与市国资委协作,与企业建立内部审计建立贯通机制,开展资产负债损益审计,助推国有企业高质量发展。

  一是统筹项目计划。加强审计与国资监督计划统筹,在制定审计年度项目计划时,及时对接国资监督检查计划,把国企内部审计纳入项目计划,做到最同步进点、同步实施,减少进点频次。

  二是优化力量配备。建立国企内审资源库,抽调国有企业内部审计人员参与政府审计项目,实现国有审计人员与内部审计人员混编组,既加强对国有企业内审工作指导、内审人员实践历练,又有效缓解审计机关力量不足的矛盾。

  三是研究监督重点。充分利用内部审计的成果,共同梳理分析近年来内部审计发现的共性和个性问题,整改情况,以及国家层面新出台的政策措施,研究国企审计的重点,有的放矢制定审计实施方案,开展精准审计。

  四是运用监督成果。充分利用内部审计人员对情况明的优势,加强对审计监督和国资检查中发现的企业在改革发展和经营管理中存在的普遍性、倾向性、典型性问题,共同从宏观角度分析原因,从体制机制层面查找漏洞,提出完善财务核算、加强资产管理、规范投资行为等审计建议18项,有效规范企业投资和经营行为。

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