近日,因未按期完成审计整改,点军区审计局向某被审计单位发出了“限期报送审计整改报告及佐证材料”的审计整改督办函,这是自今年年初点军区出台《审计查出问题整改结果认定办法》后发出的第三份督办函,也是点军区为了更好打通审计整改“最后一公里”,提升审计结果运用质效的又一新举措。
为了作好审计“后半篇”文章,建立健全完善审计整改长效机制,区审计局起草了《点军区审计查出问题整改结果认定办法》,经区委审计委员会审议通过后于今年正式实施。《办法》对整改责任、途径、标准和督办方式等进行了规范和明确,从制度层面推进解决审计整改认定标准不一致、对整改成效难以作出统一评价的问题,强化了审计整改工作制度化、规范化建设,为被审计单位更好完成审计整改提供了“标尺”。
对于审计查出的涉及全区性或人民群众“急难愁盼”的突出问题,区人大常委会列入专题督办事项,相关部门就整改完成情况向区人大常委会报告,接受评议并进行满意度测评。今年,针对审计查出的部分财政专项资金拨付不及时、使用绩效不高等问题,区人大常委会列入督办事项,并要求区审计局对财政专项资金使用情况再次“回头看”,深入剖析问题产生的原因,提出改进问题的措施建议,代表区政府专题向人大常委会报告,审计结果运用质效得到显著提升。
区委将审计整改完成情况列入巡察的重要内容,区委巡察组进点前“纪巡审”三家召开联席会议,研究被巡察单位近几年审计发现的问题及整改情况,根据审计查出的问题清单及整改标准要求,巡察组适时向审计反馈督办整改情况,用“纪巡审”联动实现信息资源共享、协同作战,充分发挥监督合力,进一步放大合力监督成效。
2022年,区委在对某局巡察过程中,根据审计部门对该局的经济责任审计项目中发现的问题,区委巡察办紧抓不放、深挖彻查,进一步揭示问题背后反应的管理不到位、责任意识缺失等深层次原因,推动该局以内部管理制度和追责问责为抓手进行整改。
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