长阳供销社监事会履行职能从强化内审入手,近年来,监事促内审取得创新成效,监事会参与企业资产运营全过程监督。围绕改革发展、依法治理办好10件事。
一是对本系统企业所有的财务收支、资产负债和所有者权益、经济效益及其有关的经济活动实施监督;二是对县联社预算内资金的管理和使用情况进行审计;三是对本系统固定资产投资项目的预算、决算进行监管;四是对本系统社有资产的安全、完整和保值、收益、增值情况进行审计;五是对本系统企业负责人(含留守人员)的任前、任后经济责任进行审计;六是对本系统战略合作控股、投(参)资合作经营的企业或项目的资金投入、资产经营及效益情况和对合同的执行情况进行监督;七是对本系统内部控制制度的健全性、有效性及风险防范管理情况进行评审;八是县联社机关、供销总公司所属企业财务开支实行“五员会审,一单到底”,由监事会主任终审签字;九是对重点项目实施专项审计;十是对改制企业在实施清理审计、弄清家底的基础上,监事会对企业改制方案进行监督。
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