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湖北省民族宗教事务委员会2022年单位预算公开内容
栏目:湖北省民族宗教事务委员会-部门新闻 发布时间:2022-03-15 加入收藏
目录一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责二、湖北省民族宗教事务委员会机构设置情况三、预算收支及增减变化情况四、机关运行经费安排情况五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况六、政府采购预算安排情况七、国有资产占用情况八、重点项目预算绩效情况九、其他需要说明的情况十、专业名词解释一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。3.负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。5.负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6.研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。7.会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。8.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。9.依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。10.参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。11.承办上级交办的其他事项。二、湖北省民族宗教事务委员会机构设置情况省民宗委本级有10个职能处(室),现有行政编制64人、公益事业类一档编制10人,行政实有人数66人,公益一类事业管理岗位实有4人,工勤岗位实有4人;享受财政供养的离退休人员39人,其中:委机关离休人员1人,退休人员38人。三、预算收支及增减变化情况1.2022年单位预算收入支出情况2022年本单位收入总计5885.36万元,其中:当年一般公共预算财政拨款补助5776.21万元,其他收入109.15万元,上年度财政拨款结余(转)0万元,其他结余(转)0万元。2022年本部门支出总计5885.36万元,其中:基本支出2759.48万元,项目支出3125.88万元。2.与上年相比增减金额及增减比例情况2022年较2021年本部门全年收入减少510.15万元,降幅7.98%,2022年较2021年本部门全年支出减少510.15万元,降幅7.98%。3.增减变化原因说明2022年较2021年本部门预算减少的主要原因为:减少了相关项目的维修和建设经费。4.本单位无政府性基金预算支出四、机关运行经费安排情况1.2022年机关运行经费总额及分项安排情况2022年本单位机关运行经费352.07万元,主要保障机关的稳定运行,包括办公费34.8万元、水电费20万元、印刷费14.25万元、邮电费16.2万元、差旅费24.6万元、维修(护)费13万元、因公出国出(境)费14.4万元、租赁费12万元、公务接待费10万元、劳务费1.1万元、培训费0.66万元、委托业务费6万元、工会经费33万元、福利费20万元、公务用车运行维护费13.53万元、其他交通费用94.13万元、其他商品和服务支出18.1万元、资本性支出6.3万元。2.与上年相比增减金额及增减比例情况2022年机关运行经费较2021年增加3.98万元,增幅1.14%。3.增减变化原因说明2022年机关运行经费较2021年增加主要原因为:增加疫情防控等相关支出,用于保障机关运行。五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况1.2022年单位预算“三公”经费总体及分项情况2022年单位预算“三公”经费预算支出37.93万元,其中“因公出国(境)费”14.4万元、“公务用车购置费”0万元、“公务用车运行维护费”13.53万元、“公务接待费”10万元。“三公”经费预算情况表  单位:万元                          项  目预算数栏  次1一、“三公”经费支出—(一)支出合计37.93  1.因公出国(境)费14.4  2.公务用车购置及运行维护费13.53  (1)公务用车购置费0.00  (2)公务用车运行维护费13.53  3.公务接待费10  (1)国内接待费10  其中:外事接待费0.00  (2)国(境)外接待费0.00(二)相关统计数  1.因公出国(境)团组数(个)5  2.因公出国(境)人次数(人)5  3.公务用车购置数(辆)0  4.公务用车保有量(辆)5  5.国内公务接待批次(个)68  其中:外事接待批次(个)0  6.国内公务接待人次(人)667  其中:外事接待人次(人)0  7.国(境)外公务接待批次(个)0  8.国(境)外公务接待人次(人)02.与上年相比增减金额及增减比例情况2022年单位“三公”经费预算支出37.93万元,与2021年“三公”经费预算支出37.93万元持平。其中:因公出国(境)费预算支出14.4万元,较2021年预算支出14.4万元持平。公务用车购置费预算支出0万元,较2021年预算支出0万元持平。公务用车运行维护费预算支出13.53万元,较2021年预算支出13.53万元持平。公务接待费预算支出10万元,与2021年公务接待费预算支出10万元持平。3.增减变化原因说明与2021年持平,无增减变化。六、政府采购预算安排情况1.2022年政府采购预算安排情况2022年本单位政府采购107.82万元,货物类42万元,服务类65.82万元,将严格按照政府采购程序进行政府采购。2.与上年相比增减金额及增减比例情况2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少了764.88万元,降幅87.65%。3.增减变化原因说明2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少的主要原因为:减少了相关项目建设和维修采购。七、国有资产占用情况截至2021年12月31日,我委共有车辆5辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。与2020年12月31日相比无变化。八、重点项目预算绩效情况(一)部门预算绩效开展情况2022年我委将按要求开展预算绩效管理工作,通过第三方会计师事务所对我委2021年度单位预算整体支出以及重点项目支出(省民族工作经费、省宗教工作经费)进行绩效评价,对2022年度单位预算重点项目进行绩效监控,同时对编制2022年预算绩效目标时提供专业指导。(二)重点项目预算的绩效目标2022年省民族工作经费绩效目标:(1)坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,支持发展全省民族体育事业、教育事业、文化事业等,推动民族地区经济社会高质量发展,服务全省经济社会发展大局;(2)通过对口支援西藏山南及保障省援藏办赴藏考察联系等工作,助推西藏山南经济社会发展,促进鄂藏交往交流,维护民族团结。2022年省宗教工作经费绩效目标:(1)坚持我国宗教中国化方向,强化思想政治引领,加强宗教团体自身建设,不断提高宗教界的政治思想觉悟和能力素质,增进“五个认同”;(2)加强各宗教院校建设,努力提高办学水平,为我省培养爱国爱教宗教教职人员;(3)组织开展宗教界人士爱国主义教育活动,将广大爱国宗教界人士和信教群众团结在党和政府周围。九、其他需要说明的情况无十、专业名词解释财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。民族事务专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。统战事务专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。事业运行(统战):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。相关附件:1收支总表.xls2收入总表.xls3支出总表.xls4财政拨款收支总表.xls5一般公共预算支出表.xls6一般公共预算基本支出表.xls7一般公共预算三公经费表.xls8政府性基金预算支出表.xls9项目支出表.xls


目录


一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责

二、湖北省民族宗教事务委员会机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

3.负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

5.负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

7.会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

9.依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

10.参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

11.承办上级交办的其他事项。

二、湖北省民族宗教事务委员会机构设置情况

省民宗委本级有10个职能处(室),现有行政编制64人、公益事业类一档编制10人,行政实有人数66人,公益一类事业管理岗位实有4人,工勤岗位实有4人;享受财政供养的离退休人员39人,其中:委机关离休人员1人,退休人员38人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2022年单位预算收入支出情况

2022年本单位收入总计5885.36万元,其中:当年一般公共预算财政拨款补助5776.21万元,其他收入109.15万元,上年度财政拨款结余(转)0万元,其他结余(转)0万元。

2022年本部门支出总计5885.36万元,其中:基本支出2759.48万元,项目支出3125.88万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年较2021年本部门全年收入减少510.15万元,降幅7.98%2022年较2021年本部门全年支出减少510.15万元,降幅7.98%

3.增减变化原因说明

2022年较2021年本部门预算减少的主要原因为:减少了相关项目的维修和建设经费。

4.本单位无政府性基金预算支出

四、机关运行经费安排情况

1.2022年机关运行经费总额及分项安排情况

2022年本单位机关运行经费352.07万元,主要保障机关的稳定运行,包括办公费34.8万元、水电费20万元、印刷费14.25万元、邮电费16.2万元、差旅费24.6万元、维修(护)费13万元、因公出国出(境)费14.4万元、租赁费12万元、公务接待费10万元、劳务费1.1万元、培训费0.66万元、委托业务费6万元、工会经费33万元、福利费20万元、公务用车运行维护费13.53万元、其他交通费用94.13万元、其他商品和服务支出18.1万元、资本性支出6.3万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年机关运行经费较2021年增加3.98万元,增幅1.14%

3.增减变化原因说明

2022年机关运行经费较2021年增加主要原因为:增加疫情防控等相关支出,用于保障机关运行。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1.2022年单位预算“三公”经费总体及分项情况

2022年单位预算“三公”经费预算支出37.93万元,其中“因公出国(境)费”14.4万元、“公务用车购置费”0万元、“公务用车运行维护费”13.53万元、“公务接待费”10万元。

三公”经费预算情况表

  单位:万元                          

  

预算数

  

1

一、“三公”经费支出

(一)支出合计

37.93

  1.因公出国(境)费

14.4

  2.公务用车购置及运行维护费

13.53

  1)公务用车购置费

0.00

  2)公务用车运行维护费

13.53

  3.公务接待费

10

  1)国内接待费

10

  其中:外事接待费

0.00

  2)国(境)外接待费

0.00

(二)相关统计数


  1.因公出国(境)团组数(个)

5

  2.因公出国(境)人次数(人)

5

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

5

  5.国内公务接待批次(个)

68

  其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

667

  其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年单位“三公”经费预算支出37.93万元,与2021年“三公”经费预算支出37.93万元持平。其中:

因公出国(境)费预算支出14.4万元,较2021年预算支出14.4万元持平。

公务用车购置费预算支出0万元,较2021年预算支出0万元持平。

公务用车运行维护费预算支出13.53万元,较2021年预算支出13.53万元持平。

公务接待费预算支出10万元,与2021年公务接待费预算支出10万元持平。

3.增减变化原因说明

2021年持平,无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

1.2022年政府采购预算安排情况

2022年本单位政府采购107.82万元,货物类42万元,服务类65.82万元,将严格按照政府采购程序进行政府采购。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少了764.88万元,降幅87.65%

3.增减变化原因说明

2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少的主要原因为:减少了相关项目建设和维修采购。

七、国有资产占用情况

截至20211231日,我委共有车辆5辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

20201231日相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

(一部门预算绩效开展情况

2022年我委将按要求开展预算绩效管理工作,通过第三方会计师事务所对我委2021年度单位预算整体支出以及重点项目支出(省民族工作经费、省宗教工作经费)进行绩效评价,对2022年度单位预算重点项目进行绩效监控,同时对编制2022年预算绩效目标时提供专业指导。

(二)重点项目预算的绩效目标

2022年省民族工作经费绩效目标:(1)坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,支持发展全省民族体育事业、教育事业、文化事业等,推动民族地区经济社会高质量发展,服务全省经济社会发展大局;(2)通过对口支援西藏山南及保障省援藏办赴藏考察联系等工作,助推西藏山南经济社会发展,促进鄂藏交往交流,维护民族团结。

2022年省宗教工作经费绩效目标:(1)坚持我国宗教中国化方向,强化思想政治引领,加强宗教团体自身建设,不断提高宗教界的政治思想觉悟和能力素质,增进“五个认同”;(2)加强各宗教院校建设,努力提高办学水平,为我省培养爱国爱教宗教教职人员;(3)组织开展宗教界人士爱国主义教育活动,将广大爱国宗教界人士和信教群众团结在党和政府周围。

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金

上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。

一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。

民族事务专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

统战事务专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。

行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。

事业运行(统战):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。

其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。




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