湖北点军工业园区管理委员会2016年部门决算
目录
第一部分:工业园区单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分工业园区单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分工业园区单位2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分点军工业园区单位概况
一、主要职能:
(一)贯彻执行国家有关对工业园开发的方针、政策,落实省、市、区有关对工业园开发的文件精神,并结合实际制定具体的实施办法。负责编制并组织实施工业园总体发展规划、控制性详细规划和产业发展规划。
(二)负责园区招商引资服务和项目建设协调服务工作。
(三)负责园区基础设施建设工作。
(四)负责搭建投融资平台,积极争取有关政策,促使投资平衡。
(五)协助有关部门做好经济运行、统计、安全生产等工作,协调园区企业间、企业与各方面之间的关系。
(六)承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
收入支出决算总表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表01 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1059824.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1059824.28 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | 0.00 |
8 | 0.00 | 21 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 1059824.28 | 本年支出合计 | 22 | 1059824.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 00.00 |
12 | 25 | 0.00 | |||
合计 | 13 | 1059824.28 | 合计 | 26 | 1059824.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表02 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表03 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表04 单位:元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1059824.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 1059824.28 | 本年支出合计 | 20 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 22 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 23 | ||||
合计 | 13 | 1059824.28 | 合计 | 24 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表05 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务 | 1059824.28 | 1059824.28 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表06 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1059824.28 | 865957.11 | 193867.17 | ||
301 | 工资福利支出 | 463358.11 | 463358.11 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 113220.00 | 113220.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 213938.00 | 213938.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 社会保障费 | 78322.11 | 78322.11 | 0.00 | |
30106 | 饮食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 57878.00 | 57878.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 183187.17 | 0.00 | 183187.17 | |
30201 | 办公费 | 42573.17 | 0.00 | 42573.17 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 15325.00 | 0.00 | 15325.00 | |
30214 | 租赁费 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | |
30215 | 会议费 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 15800.00 | 0.00 | 15800.00 | |
30227 | 委托业务费 | 5670.00 | 0.00 | 5670.00 | |
30228 | 工会经费 | 5806.00 | 0.00 | 5806.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 13946.00 | 0.00 | 13946.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 402599 | 402599 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 62688 | 62688 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 4600 | 4600 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 284864 | 284864 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 50447 | 50447 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 10680.00 | 0.00 | 10680.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 10680.00 | 0.00 | 10680.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖北点军工业区管理委员会 公开07 单位:元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13946.00 | 0.00 |
注:工业园区与区经信局合署办公,2016年度园区无接待费。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湖北点军工业园区管理委员会公开表08 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
湖北点军工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于园区管理委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
从决算单位构成看,园区管理委员会在编人员共4人,退休人员3人,总收入1059824.28元,总支出1059824.28元。
二、关于园区管理委员会2016年度收入决算情况说明
点军区园区管理委员会2016年收入合计1059824.28元,全部是财政拨款收入。
三、关于园区管理委员会2016年度支出决算情况说明
2015年本单位支出1059824.28元,全部是一般公共服务支出,无项目支出。
四、关于园区管理委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年本单位支出1059824.28元,全部是一般公共服务支出,占财政拨款收入的100%
五、关于园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年本单位支出1059824.28元,全部是一般公共服务支出,占财政拨款收入的100%,用于商贸事务。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年本单位财政拨款支出1059824.28元,主要是由人员经费865957.11元,公用经费193867.17元构成。公用经费193867.17元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
人员经费865957.11元 ,其中工资福利463358.11元,对个人和家庭补助402599.00元。公用经费193867.17元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、关于园区管理委员会2016年度年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
园区管理委员会2016年度财政拨款基本支出1059824.28元,其中:人员经费865957.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费193867.17元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费;无公务接待费支出,主要原因是2016年与区经信局合署办公。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年我单位机关运行经费支出1059824.28元,主要是协调园区相关事宜及人员经费支出。2016年园区独立核算,与区经信局合署办公。
(二)政府采购支出情况
2016年我单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,我单位有一辆小轿车由环保局转入作为园区、经信局应急用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。