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伍家岗区委老干部局2014年部门决算公开
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2015-10-29 加入收藏
一、部门主要职责(一)认真贯彻执行中央、省、市区委和区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况研究制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实。(二)对全区离退休干部工作实施宏观管理,检查、督促各项政策的落实情况,为基层管理单位提供政策服务,保证我区离退休干部管理工作的正常运行。(三)按政策

一、部门主要职责

(一)认真贯彻执行中央、省、市区委和区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况研究制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实。

(二)对全区离退休干部工作实施宏观管理,检查、督促各项政策的落实情况,为基层管理单位提供政策服务,保证我区离退休干部管理工作的正常运行。

(三)按政策规定落实老干部的政治生活待遇,加强调查研究,协助有关部门和单位解决老干部中的突出问题,做好老干部的安置管理和服务工作。

(四)指导有关单位开展内容丰富,形式多样的老干部文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

(五)有组织有领导地发挥老干部在社会主义三个文明建设中的作用。

(六)密切同老干部的联系,协助有关单位做好老干部的信访工作,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动。 

(七)协同有关部门做好区直老干部的医疗、保健和老干部逝世后的善后事宜及遗属的工作。

(八)完成上级交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

伍家岗区老干部局成立于20023月,没有内设机构;行政编制1名,设领导1名,即局长1名。

 

三、2014年完成的主要工作任务

1、定期组织、走访、慰问老干部;

2、负责接待、处理老干部来信来访;

3、加强老干部工作队伍的自身建设,不断提高工作人员的政治素质和业务水平;

4、定期组织老干部开展各项活动,组织老干部发挥作用;

5、全面落实离退休干部政治、生活待遇;

6、完成区共性目标中党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、统一战线、依法行政目标。

四、2014年部门决算表

(一)2014年部门决算收支情况

2014年资金总来源2189343.97元,总支出2189343.97元。

1、基本支出1631603.97

1)人员经费473078.00元。

2)对个人和家庭的补助支出1090539.97

3)日常公用支出67986

2、项目支出557740.00

1)老干部工作经费100000.00元。

2)丽人公司离休干部活动经费4740.00

3)离休生活待遇提高及管理费8000.00

4)离退休老干部健康体检经费30000.00万元

5)关工委工作经费20000.00

6)重阳节走访活动经费30000.00

7)离休医保5115000.00

8)聘用人员劳务费10000.00

9)年终医保一次注入20000.00

10)老干部活动经费120000.00

11)春节座谈会及走访慰问金100000.00

(二)2014年部门决算总表

单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

2189343.97

一般公共服务

2169343.97

事业收入

 

公共安全

0

事业单位经营收入

 

教育

 

其他收入

 

科学技术

0

 

 

文化体育与传媒

0

 

 

社会保障和就业

 

 

 

医疗卫生

20000.00

 

 

节能环保

0

 

 

城乡社区事务

0

 

 

农林水事务

0

 

 

交通运输

0

 

 

资源勘探电力信息等事务

13

 

 

商业服务业等事务

0

 

 

国土资源气象等事务

0

 

 

住房保障支出

0

 

 

储备事务支出

0

 

 

其他支出

0

本 年 收 入 合 计

 

本 年 支 出 合 计

 

上年结转

 

结转下年

0

收入总计

2189343.97

支出总计

2189343.97

(三)2014年部门财政拨款支出决算表

                                                                 单位:元

科目编码

科目名称

决算数

其中

基本支出

项目支出

合计

 

2189343.97

1631603.97

557740.00

201

一般公共服务支出

2169343.97

1631603.97

537740.00

20136

其他共产党事务支出

2169343.97

1631603.97

537740.00

2013601

行政运行

1876603.97

1631603.97

245000.00

2013699

其他共产党事务支出

292740.00

 

292740.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20000.00

 

20000.00

21005

医疗保障

20000.00

 

20000.00

2100501

行政单位医疗

20000.00

 

20000.00

 

(四)2014年部门财政拨款 “三公”经费支出情况表

                                                                 单位:元

项目

决算数

合计

20000.00

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

 

3、公务用车费

20000.00

其中:公务用车运行维护费

20000.00

公务用车购置费

0

 

五、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。包括老干部体检费、慰问费等。

  因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

 

 

 

 

 

 

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