一、部门主要职责
(一)认真贯彻执行中央、省、市区委和区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况研究制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实。
(二)对全区离退休干部工作实施宏观管理,检查、督促各项政策的落实情况,为基层管理单位提供政策服务,保证我区离退休干部管理工作的正常运行。
(三)按政策规定落实老干部的政治生活待遇,加强调查研究,协助有关部门和单位解决老干部中的突出问题,做好老干部的安置管理和服务工作。
(四)指导有关单位开展内容丰富,形式多样的老干部文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。
(五)有组织有领导地发挥老干部在社会主义三个文明建设中的作用。
(六)密切同老干部的联系,协助有关单位做好老干部的信访工作,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动。
(七)协同有关部门做好区直老干部的医疗、保健和老干部逝世后的善后事宜及遗属的工作。
(八)完成上级交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
伍家岗区老干部局成立于2002年3月,没有内设机构;行政编制1名,设领导1名,即局长1名。
三、2014年完成的主要工作任务
1、定期组织、走访、慰问老干部;
2、负责接待、处理老干部来信来访;
3、加强老干部工作队伍的自身建设,不断提高工作人员的政治素质和业务水平;
4、定期组织老干部开展各项活动,组织老干部发挥作用;
5、全面落实离退休干部政治、生活待遇;
6、完成区共性目标中党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、统一战线、依法行政目标。
四、2014年部门决算表
(一)2014年部门决算收支情况
2014年资金总来源2189343.97元,总支出2189343.97元。
1、基本支出1631603.97万
(1)人员经费473078.00元。
(2)对个人和家庭的补助支出1090539.97元
(3)日常公用支出67986元
2、项目支出557740.00元
(1)老干部工作经费100000.00元。
(2)丽人公司离休干部活动经费4740.00元
(3)离休生活待遇提高及管理费8000.00元
(4)离退休老干部健康体检经费30000.00万元
(5)关工委工作经费20000.00元
(6)重阳节走访活动经费30000.00元
(7)离休医保5人115000.00元
(8)聘用人员劳务费10000.00元
(9)年终医保一次注入20000.00元
(10)老干部活动经费120000.00元
(11)春节座谈会及走访慰问金100000.00元
(二)2014年部门决算总表
单位:元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
2189343.97 |
一般公共服务 |
2169343.97 |
事业收入 |
|
公共安全 |
0 |
事业单位经营收入 |
|
教育 |
|
其他收入 |
|
科学技术 |
0 |
|
|
文化体育与传媒 |
0 |
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
医疗卫生 |
20000.00 |
|
|
节能环保 |
0 |
|
|
城乡社区事务 |
0 |
|
|
农林水事务 |
0 |
|
|
交通运输 |
0 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
13 |
|
|
商业服务业等事务 |
0 |
|
|
国土资源气象等事务 |
0 |
|
|
住房保障支出 |
0 |
|
|
储备事务支出 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
0 |
收入总计 |
2189343.97 |
支出总计 |
2189343.97 |
(三)2014年部门财政拨款支出决算表
单位:元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
其中 |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
2189343.97 |
1631603.97 |
557740.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2169343.97 |
1631603.97 |
537740.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2169343.97 |
1631603.97 |
537740.00 |
2013601 |
行政运行 |
1876603.97 |
1631603.97 |
245000.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
292740.00 |
|
292740.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20000.00 |
|
20000.00 |
21005 |
医疗保障 |
20000.00 |
|
20000.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
20000.00 |
|
20000.00 |
(四)2014年部门财政拨款 “三公”经费支出情况表
单位:元
项目 |
决算数 |
合计 |
20000.00 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
|
3、公务用车费 |
20000.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
20000.00 |
公务用车购置费 |
0 |
五、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。包括老干部体检费、慰问费等。
因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
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