猇亭区教育局2015年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位2015年部门决算情况说明
一、数据上、下年增减变化的情况说明
二、“三公”经费增减变化原因
第四部分 名词解释
第一部分
猇亭区教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定和实施全区教育事业发展规划。
(二)负责全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及民办教育的综合管理;指导全区教育系统德育、体育、卫生、艺术、科普、国防教育和思想政治工作;指导协调全区各级各类学校的教育、教学改革;负责全区中小学招生计划的编制和学生学籍管理工作;负责全区学历教育考试工作;负责普通大中专学校和高中的招生工作。
(三)负责全区教育干部和教师队伍建设;依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调动调配、职务评聘、培养培训、工资和考核等管理职能;按照干部管理权限,负责教育干部的选拔任用和管理工作;组织实施教师继续教育工作;负责全区语言文字的日常管理工作;会同有关部门组织大中专毕业生就业指导工作。
(四)负责本部门教育经费的统筹管理;协助政府拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法;依法监督和审计全区教育系统各单位教育经费的管理和使用情况;宏观管理教育系统国有资产;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(五)负责区政府教育督导室的日常工作;指导、检查和评估学校教育工作;负责对全区各街道办事处贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估;负责全区民办教育机构的审批、申报和管理工作。
(六)负责全区各级各类学校安全教育和管理工作;负责教育系统综合治理工作。
(七)负责指导全区教育系统党建、工会、共青团、少先队、妇联和关工委等工作。
(八)规划、指导全区各级各类学校的教科研工作及教育信息化工作;指导和管理学校开展勤工俭学及后勤服务工作。
(九)组织指导全区教育对外交流合作。
(十)承办上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2015年度部门决算表
表1:
收入支出决算总表
公开01表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
155.01 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
149.16 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
155.01 |
本年支出合计 |
52 |
156.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
12.34 |
年末结转和结余 |
54 |
11.21 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
167.35 |
总计 |
56 |
167.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2:
收入决算表
公开02表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
155.01 |
155.01 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
148.03 |
148.03 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3:
支出决算表
公开03表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
156.14 |
156.14 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
149.16 |
149.16 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
114.16 |
114.16 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
114.16 |
114.16 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4:
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
155.01 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
148.03 |
148.03 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
6.98 |
6.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
155.01 |
本年支出合计 |
54 |
155.01 |
155.01 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
155.01 |
总计 |
60 |
155.01 |
155.01 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
155.01 |
155.01 |
|
|
205 |
教育支出 |
148.03 |
148.03 |
|
20501 |
教育管理事务 |
113.03 |
113.03 |
|
2050101 |
行政运行 |
113.03 |
113.03 |
|
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
20.00 |
20.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.98 |
6.98 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.98 |
6.98 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
155.01 |
110.18 |
44.83 |
|
205 |
教育支出 |
148.03 |
103.20 |
44.83 |
20501 |
教育管理事务 |
113.03 |
103.20 |
9.83 |
2050101 |
行政运行 |
113.03 |
103.20 |
9.83 |
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
|
20.00 |
2050801 |
教师进修 |
20.00 |
|
20.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.00 |
|
15.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.00 |
|
15.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.98 |
6.98 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.98 |
6.98 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.98 |
6.98 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
2015年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5.14 |
|
4.34 |
|
4.34 |
0.80 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:猇亭区教育局 金额单位:万元
2015年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 单位2015年部门决算情况说明
2015年收支决算数为155.01万元,比2014年决算数130.88万元增加24.13万元,主要原因为人员工资(包括绩效工资)及相应社会保障支出增加。
本单位2015年公务用车支出5.14万元,公务接待支出0.8万元,上年三公经费支出4.47万元,减少0.67万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政当年拨付的本部门的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。