目 录
一、主要职责
二、内设机构
三、2016年主要工作任务及目标
四、2016年部门预算情况
五、名词解释
一、三峡工委主要职责
(一)代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。
(二)受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。
(三)对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。
(四)统一协调长江三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。
(五)统一协调长江三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。
(六)做好全市对口支援组织协调工作。
(七)做好全市经济协作工作。
(八)承办市委、市政府和长江三峡集团公司交办的其他工作。
二、三峡工委内设机构
(一)办公室
负责综合、协调、调研、电子政务、文书、信息、档案、机要、保密工作,负责机关财务、退休人员服务管理、接待、车辆等后勤服务工作。
(二)综合管理处
负责坝区有关社会行政管理工作,组织协调市直派驻坝区单位开展工作,协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作,负责坝区相关水域渔政管理工作,协调解决坝区矛盾纠纷,负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作,负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通,负责坝区政法、信访、双拥相关工作,协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作,负责坝区人口计划生育工作。
(三)对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)
承担市政府支援三峡工程建设委员会办公室日常工作。负责全市对口支援工作计划的编制、实施、督办、对口支援统计报表的汇总,负责对口支援项目的跟踪服务与管理,负责对口支援宣传工作,负责经济协作具体事务。
(四)组宣监察处
承担党委日常事务和纪检、监察具体事务。负责所属党组织的组织、思想、作风、制度建设,负责三峡工委和所属党组织的党风廉政建设,负责宣传和机关党建工作,组织开展理论学习,负责本机关及所属单位精神文明建设和群团工作,负责本机关的机构编制、人事、劳动工资等工作。
纪检机构按有关规定设置。
三、三峡工委2016年主要工作任务及目标
1、继续维护好三峡坝区稳定繁荣。①在新形势下,坚持不懈加强坝区社会治安综合治理,做到防控机制更完善,防控力度不松劲。②组织市直派驻坝区单位在社会行政和服务工作上一如既往坚持精细管理,优质服务,协调各方营造良好发展环境。③支持“一免一开”安全有序并发挥更大带动作用。④争取更多三峡大坝区域旅游规划项目付诸实施。
2、对口支援争取新成效。全年争取落实到位对口支援资金100亿元,争取无偿援助资金8000万元。通过对口支援平台引进经济项目50个。①筹备全国对口支援湖北省三峡库区经贸洽谈会。②承办好国务院三峡办在宜召开城镇小区建设帮扶现场办公会。③继续开展移民安稳致富示范村建设。④切实争取省内对口支援工作。⑤跟踪督办落实协同创新推进会签约项目落地。⑥进一步组织“走出去,请进来”,搭建更多有效的招商引资活动平台。⑦争取对口支援省市加大支持我市干部培训力度。
3、与三峡集团公司合作取得实质性进展。①协调与三峡集团公司组建物流项目公司、建立三峡旅游产业发展基金,开发建设一批项目。②共同建设载电体工业园,争取联通大数据项目和其他电子信息产业项目落户宜昌。③积极推动葛洲坝扩机项目可研工作,争取三峡集团公司在“十三五”期间立项开工建设。④做好国家建设“第三通道”相关信息收集工作,为市委、市政府当好参谋。
4、继续服务好紫云铁路建设、环城南路片区改造和三峡全通公司维稳解困。确保紫云铁路在2016年全面建成通车。环城南路片区改造按计划推进。三峡全通公司在维护好稳定情况下,积极拓展市场,加大生产力度。
5、坚持抓好机关建设、党风廉政建设和文明创建工作。进一步推进机关建设规范化、制度化、科学化,转作风、作贡献、树形象。认真落实全面从严治党要求,深入开展“两学一做”活动,切实加强各级党委班子建设、基层组织建设和干部队伍建设,切实履行党风廉政建设“两个责任”,抓早抓小,不搞例外,树立风清气正的良好风尚,营造良好的干部干事成长环境。进一步做好文明创建、“三万”活动、精准扶贫等各项工作。
四、2016年三峡工委部门预算情况
(一)2016年三峡工委预算收支情况说明
2016年部门预算总收入1,102.71万元(其中从三峡集团总公司等单位争取补助经费非税收入100万元)。
2016年部门预算总支出1,102.71万元,其中:一般公共服务支出920.8万元,社会保障和就业146.48万元,医疗卫生支出35.43万元。
2016年预算总收入、预算总支出1102.71万元比2015年预算总收入、预算总支出789.96万元增长312.75万元,增长原因主要是人员经费增加了工资改革调增经费,公用经费增加了车改补贴经费,项目经费主要是增加了三峡坝区旅游发展规划和三峡坝区综合楼信息化建设两个项目。
2016年三公经费预算91万元,比2015年98万元减少7万元。其中接待费43万元比2015年52万元减少9万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,坚持从严控制标准,不应接待的一律不安排;车辆运行维护费48万元比2015年46万元增加2万元,主要原因是2016年全国对口支援既移民小区帮扶会议,全国对口支援三峡库区生态产业合作开发既项目签约在宜昌召开,规模大,人数多,市委、市政府要求做好接送站工作和参观考察活动。同时,国务院三峡办、省三峡办和对口支援省市来宜考察都要租用车辆增加费用。
(二)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年收支预算总表(单位:万元)
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,102.71 |
一般公共服务 |
920.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
国防支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
146.48 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.43 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
1,102.71 |
本年支出合计 |
1,102.71 |
|
|
|
|
上年结(余)转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,102.71 |
支出合计 |
1,102.71 |
(三)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年财政拨款收支预算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,102.71 | 一、本年支出 | 1,102.71 | 1,102.71 | 一般公共服务 | 920.80 | 920.80 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 |
1,102.71 | (一)基本支出 |
611.48 | 611.48 | 外交 | ||||
其中:上级转移支付拨款 |
260.00 | 1、工资福利支出 |
325.78 | 325.78 | 公共安全 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
201.94 | 201.94 | 教育 | |||||
其中:上级转移支付拨款 |
3、日常公用支出 |
83.76 | 83.76 | 科学技术 | |||||
(二)项目支出 |
491.23 | 491.23 | 文化体育与传媒 | ||||||
1、运转性项目支出 |
231.23 | 231.23 | 社会保障和就业 | 146.48 | 146.48 | ||||
2、发展性项目支出 |
260.00 | 260.00 | 医疗卫生 | 35.43 | 35.43 | ||||
(三)上缴上级支出 |
节能环保 | ||||||||
(四)对附属单位的补助支出 |
城乡社区事务 | ||||||||
农林水事务 | |||||||||
交通运输 | |||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | 资源勘探电力信息等事务 | |||||||
(一)一般公共预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
商业服务业等事务 | |||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
国土资源气象等事务 | |||||||
住房保障支出 | |||||||||
储备事务支出 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
债务还本支出 | |||||||||
债务付息支出 | |||||||||
收入总计 | 1,102.71 | 支出总计 | 1,102.71 | 1,102.71 | 支出总计 | 1,102.71 | 1,102.71 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,102.71 |
611.48 |
491.23 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
920.80 |
429.57 |
491.23 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
920.80 |
429.57 |
491.23 |
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
535.80 |
429.57 |
106.23 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
275.00 |
|
275.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.48 |
146.48 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
146.48 |
146.48 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
146.48 |
146.48 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
(五)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年一般公共预算支出预算表(单位:万元)
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中 |
|
基本 支出 |
项目 支出 |
|||
|
合计 |
1,102.71 |
611.48 |
491.23 |
201 |
一般公共服务 |
920.80 |
429.57 |
491.23 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
920.80 |
429.57 |
491.23 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
535.80 |
429.57 |
106.23 |
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
110.00 |
|
110.00 |
2010305 |
专项业务活动 |
275.00 |
|
275.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
146.48 |
146.48 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
146.48 |
146.48 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
146.48 |
146.48 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.43 |
35.43 |
|
21005 |
医疗保障 |
35.43 |
35.43 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.43 |
35.43 |
|
(六)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年一般公共预算基本支出表(单位:万元)
经济分类 |
2016年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
611.48 |
527.72 |
83.76 |
301 |
工资福利支出 |
325.78 |
325.78 |
|
30101 |
基本工资 |
57.10 |
57.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
217.72 |
217.72 |
|
30103 |
奖金 |
4.76 |
4.76 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
46.20 |
46.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
83.76 |
|
83.76 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
30206 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30207 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
30218 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
30219 |
设备购置费 |
0.60 |
|
0.60 |
30229 |
福利费 |
4.71 |
|
4.71 |
30232 |
工会经费 |
3.77 |
|
3.77 |
30239 |
其他交通费用 |
27.68 |
|
27.68 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
201.94 |
201.94 |
|
30301 |
离退休费 |
145.24 |
145.24 |
|
30302 |
离退休公用部分 |
1.24 |
1.24 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
55.46 |
55.46 |
|
(七)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年财政拨款“三公”经费情况表(单位:万元)
项目 |
预算数 |
合计 |
91.00 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
43.00 |
3、公务用车费 |
48.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
48.00 |
公务用车购置费 |
|
(八)宜昌市三峡坝区工作委员会机关2016年政府性基金预算支出表(单位:万元)
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。
(五)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(九)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,车改保留车辆。
(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。