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伍家岗团区委2015年部门预算
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2015-06-26 加入收藏
一、 主要职能 (一)领导全区共青团工作;负责区少先队工作委员会的日常工作,指导全区青少年社会工作。(二)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规,协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责区未成年人保护委员会的日常工作。(三)调查青少年思想

 一、 主要职能

   (一)领导全区共青团工作;负责区少先队工作委员会的日常工作,指导全区青少年社会工作。

(二)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规,协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责区未成年人保护委员会的日常工作。

(三)调查青少年思想动态和工作学习状况,研究青少年工作理论、思想教育及青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据。

(四)协助区委、区政府有关部门做好中小学学生(含职高)的教育管理工作;组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。  

(五)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(六)组织和指导全区青少年思想、文化、宣传活动阵地建设,做好培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年工作。

(七)做好全区青少年对外友好交流工作。

(八)完成上级交办的其它事项。

二、部门所属预算单位构成

根据团区委职责任务,结合实际,团区委不设内设机构,预算单位构成仅限团区委本级。

三、2015年主要工作任务及目标

1、强化青少年思想政治引领。以坚定理想信念为核心,深入开展中国特色社会主义宣传教育。切实抓好“学理论·强党性·铸信仰”、“与人生对话”、 “青春建功中国梦”等系列主题教育活动,坚定全区团员青年共同理想信念。

  2、深化社会主义核心价值观培育。认真做好社会主义核心价值观的宣传、阐释和推介工作,大力选树各类青年典型,加强正面宣传教育,深化青少年对社会主义核心价值观的理解和认知。创新工作方式,设计适合青少年身心发展的思想引导转化载体。

3、稳步推进团属新媒体建设。抓好微博、微信等新媒体建设,打造团属新媒体工作平台,组织开展青年网络志愿服务行动,强化对基层组织的示范引领,组织动员全区各级团组织和团干部进军网络新媒体。

  4、大力扶持青年创业发展。充分利用各类传播媒介,抓好创业扶持政策宣传推介,组织开展优秀青年企业家评选表彰,着力营造大众创业的良好氛围。加强青年创业者协会建设,发挥创业导师团智力支持作用,激发辖区中小企业发展活力。

5、全力服务青年成长发展。关注青年成长发展需求,大力开展“岗队手号”创建,引导青年提升素质和技能水平,服务青年更好成长发展。联合相关部门举办各类招聘会、相亲文化节、青年才艺秀等活动,努力满足青年合理利益诉求。

6、着力打造青年志愿服务品牌。继续抓好东站志愿服务、助残阳光行动等特色品牌活动,不断完善志愿服务工作机制,着力提升志愿服务成效和品牌知名度。加大志愿服务综合管理平台推广力度,完善志愿服务信息统计评价机制。

7、深入推进“希望家园”工作项目。加大希望家园宣传力度,完善组织动员、日常管理和激励保障工作机制,努力为少年儿童提供更加丰富多彩的精神文化内容,着力促进辖区青少年健康成长。

8、切实抓好青少年扶贫帮困工作。建立健全贫困青少年信息统计,摸清辖区贫困青少年实际情况,统筹整合各方面工作资源。依托希望工程工作品牌,采取向上争取和本级募集相结合的办法,为贫困学生求学发展提供支持和帮助。

9、扎实推进重点青少年群体预防工作。抓好重点青少年群体的服务管理,努力整合资源解决青少年具体实际问题,促进他们健康快乐成长。

10、扩大团的组织有效覆盖。扎实推进区域化团建,落实基层共青团工作经费保障,完善激励奖励政策,推动区域青年共建委员会发挥枢纽协调作用,带动基层团建工作。统筹推进中学团建,规范团员发展程序和比例。

11、加强服务型团组织建设。积极构建青少年综合服务平台,提升团组织的吸引力和凝聚力。积极整合辖区党政部门、社会组织等单位工作资源,探索承接服务青少年相应职能,完善服务青少年工作体系。

12、切实履行“全团带队”职责。认真贯彻省委、市委关于加强少先队工作的有关意见精神,切实做好少先队工作的整体谋划、载体设计和检查督办,系统化推进少先队事业发展。

四、2015年部门预算情况

(一)2015年部门预算收支分析

2015年收入预算总额为21万元,其中:一般预算拨款为21万元,上年结余(转)0万元(非税收入结转)。 

2015年支出预算总额为21万元,其中:一般预算拨款21万元,上年结余(转)0万元(非税收入结转)。

1.一般公共服务支出21万元(其中基本支出0万元,项目支出21万元);

2.医疗卫生支出0万元(其中基本支出0万元,项目支出0万元);

 

(二)2014年部门收支预算总表

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

21

一般公共服务

21

事业收入

 0

公共安全

0

事业单位经营收入

0

教育

 0

其他收入

 0

科学技术

0

 

 

文化体育与传媒

0

 

 

社会保障和就业

 0

 

 

医疗卫生

0

 

 

节能环保

0

 

 

城乡社区事务

0

 

 

农林水事务

0

 

 

交通运输

0

 

 

资源勘探电力信息等事务

0

 

 

商业服务业等事务

0

 

 

国土资源气象等事务

0

 

 

住房保障支出

0

 

 

储备事务支出

0

 

 

其他支出

0

本 年 收 入 合 计

21

本 年 支 出 合 计

21

上年结转

0

结转下年

0

收入总计

21

支出总计

21

  

  (三)2014年团区委财政拨款支出预算表

单位:万元 

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

合计

 

21

0

21

201

一般公共服务支出

21

0

21

20129

群众团体事务

21

0

21

210

医疗卫生支出

0

0

 

21005

医疗保障

0

0

 

 

  (四)2014年团区委财政拨款安排“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

1.5

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

1.5

3、公务用车费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

    注:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 

  五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务(201类):反映单位提供一般公共服务的支出。

3、医疗卫生(210类):反映单位医疗卫生方面的支出。

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