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伍家岗区委老干部局2015年部门预算公开
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2015-06-29 加入收藏
一、本部门工作职责(一)认真贯彻执行中央、省、市区委和区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况研究制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实。(二)对全区离退休干部工作实施宏观管理,检查、督促各项政策的落实情况,为基层管理单位提供政策服务,保证我区离退休干部管理工作的正常运行。(三)按政

一、本部门工作职责

(一)认真贯彻执行中央、省、市区委和区政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况研究制定具体实施办法和意见,负责组织贯彻落实。

(二)对全区离退休干部工作实施宏观管理,检查、督促各项政策的落实情况,为基层管理单位提供政策服务,保证我区离退休干部管理工作的正常运行。

(三)按政策规定落实老干部的政治生活待遇,加强调查研究,协助有关部门和单位解决老干部中的突出问题,做好老干部的安置管理和服务工作。

(四)指导有关单位开展内容丰富,形式多样的老干部文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

(五)有组织有领导地发挥老干部在社会主义三个文明建设中的作用。

(六)密切同老干部的联系,协助有关单位做好老干部的信访工作,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动。 

(七)协同有关部门做好区直老干部的医疗、保健和老干部逝世后的善后事宜及遗属的工作。

(八)完成上级交办的其它工作任务。

二、部门单位构成

伍家岗区老干部局成立于20023月,没有内设机构;行政编制1名,设领导1名,即局长1名。

 

三、2015年部门主要工作任务及目标

(一)主要任务

1、定期组织、走访、慰问老干部;

2、负责接待、处理老干部来信来访;

3、加强老干部工作队伍的自身建设,不断提高工作人员的政治素质和业务水平;

4、定期组织老干部开展各项活动,组织老干部发挥作用;

5、全面落实离退休干部政治、生活待遇;

6、完成区共性目标中党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、统一战线、依法行政目标。

(二)工作目标:全面落实好老干部的各项政治、生活待遇,不断转变服务观念、拓宽工作思路,对老干部反映的突出问题实行跟踪督办、特事特办,积极督促有关部门、单位为老干部排忧解难,维护社会稳定。

四、2015年部门预算编制情况及说明

(一)2015年部门收支情况

2015年资金总来源192.7697万元,总支出192.7697万元。

1、基本支出136.5477万元

1)人员经费39.1874万元。

2)对个人和家庭的补助支出95.8167万元

3)日常公用支出1.5436万元

2、项目支出56.222万元

1)老干部工作经费10万元。

2)离休生活待遇提高及管理费0.8万元

3)离退休老干部健康体检经费3万元

4)关工委工作经费2万元

5)重阳节走访活动经费3万元

6)离休医保511.5万元

7)聘用人员劳务费1万元

8)年终医保一次注入2.922万元

9)老干部活动经费12万元

10)春节座谈会及走访慰问金10万元

 

(二)2015年部门收支预算总表

                                                                                 单位:万元

                        

                    

       

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政预算内拨款

192.7697 

一般公共服务

189.8477

    1、正常经费

192.7697 

公共安全

 

    2、医保补助

 

教育

 

二、政府性基金

 

科学技术

 

三、非税收入

 

文化体育与传媒

 

四、经营弥补

 

社会保障和就业

 

五、财政专项补助收入

 

医疗卫生

 2.922

六、部门专项

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

储备事务支出

 

 

 

其他支出

 

本 年 收 入 合 计

192.7697

本 年 支 出 合 计

192.7697

上年结余

 

结转下年

 

         

 192.7697

        

 192.7697

(三)2015年财政拨款支出预算表

                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

合计

 192.7697

136.5477 

56.222

2019999

一般公共服务

189.8477

136.5477 

53.3

2100501

医疗卫生支出

2.922 

 

 2.922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)2015年财政拨款安排“三公”经费情况表

                                                     单位:万元

项目

预算数

合计

2

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

 

3、公务用车费

2

其中:公务用车运行维护费

2

      公务用车购置费

0

 

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