省政府研究室(发展研究中心)2016年部门预算安排和“三公”经费预算情况
按照《省委办公厅省人民政府办公厅关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(鄂办发电[2014]17号)和《省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂政办发[2011]62号)的要求,我单位对2016年部门预算和“三公经费”预算信息公开如下:
一、基本情况
湖北省人民政府研究室为省政府办公厅管理的行政机构,挂湖北省人民政府发展研究中心牌子。机关设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构
二、主要职能
1、围绕党和政府的中心工作,开展综合性政策研究和决策咨询,开展对策性、专题性调查研究,为省政府决策提供参谋意见。
2、研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。
3、按照决策科学化、民主化的要求,组织联络省内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者,围绕全省改革开放发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,开展调查研究和论证活动,为省政府决策服务。
4、组织省政府咨询委员开展建言献策工作,承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。
5、起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
6、起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿,参与省委、省政府重要会议的文件起草。
7、指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。
8、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为省政府决策提供信息服务。
9、承办上级交办的其他事项。
三、预算收入及支出情况
省财政厅批复下达省政府研究室2016年部门预算收入3186.53万元,其中财政拨款收入3185.53万元,其他收入1万元。
预算支出3186.53万元,其中:一般公共服务支出2672.59万元,主要用于保障机关正常运转、开展项目调研、全国智力成果采购、咨询委员会活动等支出;社会保障和就业支出463.64万元,主要用于机关的离退休人员经费支出等,医疗卫生支出50.3万元,主要用于机关人员及离退休人员的医疗费支出。
2016年省政府研究室(省政府发展研究中心)“三公”经费预算支出为123.6万元,比2015年预算支出下降12.88万元。
2016年因公出国(境)费用预算支出20.6万元,比2015年持平。
2016年公务用车运行维护费预算开支为60万元,与2015年预算相比下降10.88万元,降幅为15.34%。主要原因是2016年严格控制公务用车的维修使用,车辆运行维护费用相应减少。
2016年公务接待费预算开支为43万元,与2015年预算相比下降2万元。
四、预算收支变动情况
2016年预算收入比2015年增加189.6万元,其中财政拨款收入比2015年增加424.81万元,上年结余比2015年减少235.21万元。预算增加的原因:一是工资标准、日常公用准变更,二是新增发展研究奖项目经费,三是上年结余未编入2016年预算收入。
2016年预算支出比2015年增加189.6万元,其中:行政运行经费增加364.61万元,一般行政管理事务支出减少265.04万元,行政事业单位离退休支出增加135.91万元,行政单位医疗减少45.88万元。预算支出增加的原因:一是工资标、日常公用标准提高,二是公车改革新增公务交通补贴经费。
五、机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费预算支出360.08万元,其中:办公费23万元,水电费15万元,邮电费11万元,其他交通费用90万元,公车运行维护费60万元,差旅费23.43万元,会议费15万元,公务接待费用6万元,因公出国(境)费用6.6万元,工会会费23万元,福利费44万元,其他商品服务支出43.05万元。
六、政府采购预算情况
2016年政府采购预算开支276.1万元,其中新增资产68.9万元,印刷费政府采购预算65.9万元,公车运行维护政府采购预算45万元,会议费政府采购预算61.7万元,培训费采购预算6.6万元,办公用品政府采购预算28万元。
名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)一般行政管理事务(2010302项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
省政府研究室2016年收支预算总表 |
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单位:万元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||||||||||||||
财政拨款收入 |
3185.53 |
一般公共服务 |
2672.59 |
||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 |
3185.53 |
公共安全 |
|||||||||||||||
政府性基金预算拨款 |
教育 |
||||||||||||||||
事业收入 |
科学技术 |
||||||||||||||||
事业单位经营收入 |
文化体育与传媒 |
||||||||||||||||
上级补助收入 |
社会保障和就业 |
463.64 |
|||||||||||||||
附属单位上缴收入 |
医疗卫生 |
50.3 |
|||||||||||||||
其他收入 |
1.00 |
节能环保 |
|||||||||||||||
城乡社区事务 |
|||||||||||||||||
农林水事务 |
|||||||||||||||||
交通运输 |
|||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 |
|||||||||||||||||
商业服务业等事务 |
|||||||||||||||||
国土资源气象等事务 |
|||||||||||||||||
粮油物资物理事务 |
|||||||||||||||||
其他支出 |
|||||||||||||||||
本年收入合计 |
3186.53 |
本年支出合计 |
3186.53 |
||||||||||||||
上年结余(转) |
结转下年 |
||||||||||||||||
动用事业基金 |
|||||||||||||||||
收入总计 |
3186.53 |
支出总计 |
3186.53 |
||||||||||||||
湖北省人民政府研究室2016年收入预算总表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
|||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||
财政拨款收入 |
3,186.53 |
||||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 |
3,185.53 |
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||||||
事业收入 |
0.00 |
||||||||||||||||
事业单位经营收入 |
0.00 |
||||||||||||||||
上级补助收入 |
0.00 |
||||||||||||||||
附属单位上缴收入 |
0.00 |
||||||||||||||||
其他收入 |
1.00 |
||||||||||||||||
本年收入合计 |
3,186.53 |
||||||||||||||||
上年结余(转) |
0.00 |
||||||||||||||||
动用事业基金 |
0.00 |
||||||||||||||||
收入总计 |
3,186.53 |
||||||||||||||||
省政府研究室2016年支出总表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
功能分类科目 |
合 计 |
其 中 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||
合计 |
3186.53 |
2137.57 |
1048.96 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务 |
2672.59 |
1623.63 |
1048.96 |
|||||||||||||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2672.59 |
1623.63 |
1048.96 |
|||||||||||||
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
1623.63 |
1623.63 |
||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1048.96 |
1048.96 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
463.64 |
463.64 |
||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
463.64 |
463.64 |
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
463.64 |
463.64 |
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.3 |
50.3 |
||||||||||||||
05 |
医疗保障 |
50.3 |
50.3 |
||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
50.3 |
50.3 |
||||||||||||||
湖北省人民政府研究室2016年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||||||||||||||
财政拨款收入 |
3,185.53 |
一般公共服务 |
2,671.59 |
||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 |
3,185.53 |
公共安全 |
0.00 |
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
教育 |
0.00 |
||||||||||||||
科学技术 |
0.00 |
||||||||||||||||
文化体育与传媒 |
0.00 |
||||||||||||||||
社会保障和就业 |
463.64 |
||||||||||||||||
医疗卫生 |
50.30 |
||||||||||||||||
节能环保 |
0.00 |
||||||||||||||||
城乡社区事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
农林水事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
交通运输 |
0.00 |
||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
商业服务业等事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
国土资源气象等事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
粮油物资管理事务 |
0.00 |
||||||||||||||||
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
本年收入合计 |
3,185.53 |
本年支出合计 |
3,185.53 |
||||||||||||||
上年结余(转) |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
||||||||||||||
收入总计 |
3,185.53 |
支出总计 |
3,185.53 |
省政府研究室2016年一般公共预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
合 计 |
其 中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3185.53 |
2136.57 |
1048.96 |
|
201 |
一般公共服务 |
2671.59 |
1622.63 |
1048.96 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2671.59 |
1622.63 |
1048.96 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
1622.63 |
1622.63 |
|
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
1048.96 |
1048.96 |
|
208 |
社会保障和就业 |
463.64 |
463.64 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
463.64 |
463.64 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
463.64 |
463.64 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.3 |
50.3 |
|
05 |
医疗保障 |
50.3 |
50.3 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
50.3 |
50.3 |
|
省政府研究室2016年一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
经济分类科目 |
预算数 |
其 中 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
合计 |
2136.57 |
1777.49 |
359.08 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
1143.55 |
1143.55 |
|||||||
01 |
基本工资 |
181 |
181 |
|||||||
02 |
津贴补贴 |
948.55 |
948.55 |
|||||||
03 |
奖金 |
14 |
14 |
|||||||
04 |
社会保障缴费 |
|||||||||
07 |
绩效工资 |
|||||||||
99 |
其他工资福利支出 |
|||||||||
302 |
商品和服务支出 |
359.08 |
359.08 |
|||||||
01 |
办公费 |
23 |
23 |
|||||||
05 |
水电费 |
15 |
15 |
|||||||
07 |
邮电费 |
11 |
11 |
|||||||
09 |
物业管理费 |
|||||||||
11 |
差旅费 |
22.43 |
22.43 |
|||||||
12 |
因公出国(境)费用 |
6.6 |
6.6 |
|||||||
13 |
维修(护)费 |
|||||||||
15 |
会议费 |
15 |
15 |
|||||||
16 |
培训费 |
|||||||||
17 |
公务接待费 |
6 |
6 |
|||||||
26 |
劳务费 |
|||||||||
27 |
委托业务费 |
|||||||||
28 |
工会会费 |
23 |
23 |
|||||||
29 |
福利费 |
44 |
44 |
|||||||
31 |
公务用车运行维护费 |
60 |
60 |
|||||||
39 |
其他交通费用 |
90 |
90 |
|||||||
99 |
其他商品和服务支出 |
43.05 |
43.05 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
633.94 |
633.94 |
|||||||
01 |
离休费 |
85.44 |
85.44 |
|||||||
02 |
退休费 |
378.2 |
378.2 |
|||||||
05 |
生活补助 |
|||||||||
07 |
医疗费 |
50.3 |
50.3 |
|||||||
11 |
住房公积金 |
120 |
120 |
|||||||
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||||||||
310 |
其他资本性支出 |
|||||||||
02 |
办公设备购置 |
|||||||||
99 |
其他资本性支出 |
|||||||||
湖北省人民政府研究室2016年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
注:无此预算 |
||||||||||
省政府研究室2016年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
合计 |
123.6 |
因公出国(境)费 |
20.6 |
公务接待费 |
43 |
公务用车购置及运行费 |
60 |
其中:公务用车运行维护费 |
60 |
公务用车购置费 |
湖北省人民政府研究室2016年财政专项支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,无此预算 |
湖北省人民政府研究室2017年专项转移支付分市县表 |
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
预算数 |
注:无此预算 |
|
省政府研究室(发展研究中心)
2016年3月2日
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