第一部分 西陵区招商局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西陵区招商局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西陵区招商局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
十四、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分 西陵区招商局概况
一、主要职能
(一)研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施。
(二)拟订全区招商引资工作中长期规划和年度计划,分解下达全区招商引资工作目标;负责全区招商引资管理体系的制定、实施、督办和考核。
(三)组织参与境内外重大招商引资活动和对外推介工作,制定和实施全区重大招商引资活动;负责全区招商引资业务指导和投资促进工作。
(四)负责境内外投资者、知名企业、商会、协会、各类组织提供的招商信息及项目联系对接,做好境内外投资者的引导、协调和促进工作。
(五)负责区级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作,建立项目落地服务机制;指导各街办、经济开发区和区直相关部门招商引资业务工作。
(六)负责全区招商引资信息网络的建设和管理,负责全区招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者与项目有关的投诉和信访事宜。
(七)负责联系市三峡工委所涉区对口支援相关工作。
(八)承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
按照上述职责,西陵区招商局设四个内设机构:办公室、投资促进科、项目服务科
第二部分西陵区招商局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:西陵区招商局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
192.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
160.64 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
192.28 |
本年支出合计 |
54 |
160.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
31.65 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
192.28 |
总计 |
58 |
192.28 |
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:西陵区招商局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
192.28 |
192.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
163.28 |
163.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
187.18 |
187.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
163.28 |
163.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:西陵区招商局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011301 |
行政运行 |
99.27 |
99.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:西陵区招商局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
192.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
160.64 |
160.64 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
192.28 |
本年支出合计 |
53 |
160.64 |
160.64 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
192.28 |
总计 |
58 |
192.28 |
192.28 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:西陵区招商局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
||
20113 |
商贸事务 |
160.64 |
99.27 |
61.36 |
||
2011301 |
行政运行 |
99.27 |
99.27 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:西陵区招商局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
92.53 |
302 |
商品和服务支出 |
5.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
53.48 |
30201 |
办公费 |
1.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
37.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.75 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
0.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
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人员经费合计 |
93.68 |
公用经费合计 |
5.59 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:西陵区招商局 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:西陵区招商局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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第三部分 宜昌市西陵区招商局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年财政拨入192.28万元,本年度实际收入192.28万元;本部门2020年实际支出160.64万元,年末结余31.65万元,本年支出192.28万元。本年支出比上年增加支出26.59万元,上升19.83%;增加原因是:一般公共服务支出增加26.59万元。
二、收入决算情况说明
本部门2020年财政拨款192.28万元,其中:拨入一般公共服务支出163.28万元;拨入资源勘探工业信息等支出1万元;拨入商业服务业等支出28万元。
三、支出决算情况说明
本部门2020年实际支出160.64万元,其中:行政运行经费支出99.27万元;招商引资支出61.36万元;增加原因是:主要是疫情恢复,外出招商考察和洽谈次数增多。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款收入192.28万元,本年度实际收入192.28万元;本部门2020年一般公共服务支出160.64万元,年末结余31.65万元。增加原因是:一般公共服务支出增加26.59万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出160.64万元。其中:行政运行经费支出99.27万元;招商引资支出61.36万元;增加原因是:主要是疫情恢复,外出招商考察和洽谈次数增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.27万元,其中人员经费93.68万元,公用经费5.59万元。增加原因是:在职人员经费增加支出。
人员经费支出明细:在职工资福利支出92.53万元,对个人和家庭的补助1.15万元。增加原因是:在职人员经费增加支出。
公用经费支出明细:办公费1.89万元;印刷费0.03万元、邮电费0.04万元;维修费0.11万元;租赁费0.28万元;培训费0.05万元;专用材料费0.15万元;劳务费0.7万元;工会经费1.63万元;公务用车运行维护费0.3万元;其他商品服务支出等0.42万元。增加原因是:在职人员经费增加支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年 “三公”经费支出1.26万元,其中:因公出国(境)费0万元,与去年是持平;公务接待费0万元,与去年是持平; 公务用车费1.26万元,与去年减少1.69万元,公车保有量为1。增加原因是:厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。与同期持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。与同期持平。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加2.82万元,主要原因是:主要是疫情恢复,外出招商考察和洽谈次数增多。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元。政府采购支出同比下降0.1万元,主要是厉行节约。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于接待客商使用;与同期持平。
十三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果
本部门2020年度一般公共预算项目支出没有开展需要绩效评价的项目。
十四、其他重要事项的情况说明
本部门无其他重要事项的说明。
四、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)机关运行经费支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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