十堰市反腐倡廉教育中心2023年单位预算公开说明
栏目:政策法规 发布时间:2023-02-22
[目      录,  , 第一部分  部门概况,    一、部门职责,    二、机构设置, 第二部分  2023年单位预算情况说明,  一、2023年部门预算收支情况, (一)预算收支和增减变化情况, (二)财政拨款收支情况, (三)政府性基金预算支出情况, (四)一般公共预算“三公”经费情况, (五)机关运行经费情况, (六)政府采购预算情况, (七)国有资产占用情况,   二、预算绩效情况说明, 第三部分  专用名词解释, 第四部分  2023年单位预算公开表,  ,  , 第一部分  部门概况, 一、 部门职责, 承担浙江路、郧阳区办案基地管理和全市纪检监察系统干部培训保障等工作。, 二、 机构设置, 十堰市反腐倡廉教育中心是十堰市纪委监委所属公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,实有在职人数3人。, 第二部分  2023年部门预算情况说明, 一、2023年单位预算收支情况, (一)预算收支和增减变化情况, 2023年单位预算总收入47.71万元,总支出47.71万元,与2022年单位预算59.40万元相比,总收入和总支出都减少11.69万元,减少的原因是人员调出。, (二)财政拨款收支情况, 1.财政拨款收入预算, 2023年财政拨款收入预算47.71万元,相比2022年财政拨款收入预算59.40万元,减少11.69万元。, 2.财政拨款支出预算, 2023年财政拨款支出预算47.71万元,支出预算较上年数减少11.69万元,减少的原因是人员调出。, 3.一般公共预算支出和增减变化情况, 2023年一般公共预算支出47.71万元,与2022年相比,减少11.69万元,减少的原因是人员调出。, (1)基本支出47.71万元。其中工资福利支出43.89万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出3.82万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。 , (2)项目支出0万元。, (三)政府性基金预算支出情况, 无此项支出, (四)一般公共预算“三公”经费情况, 本单位无公务用车、无公务接待活动、无出国境计划,“三公”经费为0。, (五)机关运行经费情况, 2023年度单位运行经费预算3.82万元,较去年相比减少了0.21万元,主要是落实政府“过紧日子”要求,压减公用经费支出。其中办公费2.58万元,培训费0.31万元,工会经费0.41万元,福利费0.52万元。, (六)政府采购预算情况, 2023年度单位无政府采购计划,预算经费0万元。, (七)国有资产占用情况, 本单位无公务用车、其它车辆、大型专用设备等国有资产登记,办公用房由委机关统筹。, 二、预算绩效情况说明, 本单位无项目预算。, 第三部分  专用名词解释, 1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。, 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。, 3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。, 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。, 第四部分  2023年部门预算公开表, 一、收支总表, 二、收入总表, 三、支出总表, 四、财政拨款收支总表, 五、一般公共预算支出表, 六、一般公共预算基本支出表, 七、一般公共预算“三公”经费支出表, 八、政府性基金预算支出表, 九、项目支出表, 十、部门整体支出绩效目标公开表(部门公开), 项目绩效目标公开表(单位公开), ][]

     

第一部分部门概况

一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2023单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2023单位预算公开

第一部分部门概况

一、 部门职责

承担浙江路、郧阳区办案基地管理和全市纪检监察系统干部培训保障等工作。

二、 机构设置

十堰市反腐倡廉教育中心是十堰市纪委监委所属公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,实有在职人数3人。

部分  2023部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入47.71万元,总支出47.71万元,与2022年单位预算59.40万元相比,总收入和总支出都减少11.69万元,减少的原因是人员调出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算47.71万元,相比2022年财政拨款收入预算59.40万元,减少11.69万元。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算47.71万元,支出预算较上年数减少11.69万元,减少的原因是人员调出。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出47.71万元,与2022年相比,减少11.69万元,减少的原因是人员调出。

1)基本支出47.71万元。其中工资福利支出43.89万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出3.82万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2)项目支出0万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

本单位无公务用车、无公务接待活动、无出国境计划,“三公”经费为0

(五)机关运行经费情况

2023年度单位运行经费预算3.82万元,较去年相比减少了0.21万元,主要是落实政府“过紧日子”要求,压减公用经费支出。其中办公费2.58万元,培训费0.31万元,工会经费0.41万元,福利费0.52万元。

(六)政府采购预算情况

2023年度单位无政府采购计划,预算经费0万元。

(七)国有资产占用情况

本单位无公务用车、其它车辆、大型专用设备等国有资产登记,办公用房由委机关统筹。

二、预算绩效情况说明

本单位无项目预算。

部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

部分  2023部门预算公开

一、收支总

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表(部门公开)

项目绩效目标公开表(单位公开)


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