一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.市质量技术监督局负责全市质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全市有关的地方性法规草案、政府规章草案,制定有关管理制度;组织制定和实施全市质量技术监督事业发展规划、计划;拟订和实施有关的技术规范;
2.负责管理全市质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作;对各区质量技术监督工作进行指导;
3.负责全市质量工作的宏观管理和指导;
4.负责全市产品(含食品相关产品)质量监督工作;
5.负责全市标准化管理工作;
6.负责全市计量管理工作;
7.综合管理全市特种设备安全监察及节能监管工作;
8.负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作;
9.管理和指导全市质量技术监督系统科技工作;
10.依法负责全市质量技术监督行政审批事项的管理,按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、行政审批事项的办理等工作,提高行政审批效率;
11.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
市质量技术监督局由机关及下属8个二级单位组成,其中:行政单位2个、事业单位7个。
(三)部门人员构成
市质量技术监督局总编制人数496人,其中:行政编制91人,事业编制405人。在职实有人数349人,其中:行政编制85人,事业编制264人。
离退休人员410人,其中:离休9人,退休401人。
二、年度工作目标及主要任务
(一)深入推进实施质量强市战略,创建“全国质量强市示范城市”,加快推进落实企业的质量主体责任,努力提高中小民营企业的质量管理水平。
(二)加强产品质量监管,突出民生,创新监管方式,强化机动车检验机构监管,加大产品质量违法行为打击力度。
(三)筑牢特种设备安全底线,创新电梯安全监管,完善特种设备安全责任制及应急救援系统。
(四)全面推进标准化战略,创建国家技术标准创新基地,推进战略新兴产业标准化工作,着力提升先进制造业、服务业标准化水平。
(五)夯实计量基础工作,完善量传溯源体系,提升产业计量服务水平。
(六)加强法制建设,强化事中和事后监管,增强监管的针对性和有效性。
(七)加强技术机构能力建设,推进国家质检中心的建设。按照国务院有关机构改革精神,结合武汉市实际,引导检验机构整合和发展,积极稳步推进全市检验检测机构体制改革。
(八)推进质量社会共治,进一步调动全市各界的积极性,形成政府引导、部门协调、百姓参与、齐抓共管的武汉质量工作新局面,为武汉市加快经济发展,加速复兴作出新的更大贡献。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入38,149.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,630.43万元,事业单位经营收入1,260万元,其他收入7,259.34万元。
(二)2017年部门预算总支出38,149.77万元。其中:基本支出12,674.95万元,项目支出24,214.82万元,事业单位经营支出1,260.00万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出33,027.92万元;社会保障和就业支出3,672.86万元;医疗卫生与计划生育支出509.06万元;住房保障支出939.93万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出5,584.01万元;商品和服务支出24,443.18万元;对个人和家庭的补助4,922.18万元;其他资本性支出1,940.40万元;其他支出1,260.00万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算29,630.43万元,主要安排情况如下:
(一)基本支出12,667.45万元,其中:
1.人员经费10,328.69万元,包括:
(1)工资福利支出5,406.51万元,主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。
(2)对个人和家庭的补助4,922.18万元,主要用于离退休费、医疗费及住房改革支出等。
2.公用经费2,338.76万元,均为商品和服务支出,主要用于日常办公、水电、邮电、差旅及物业管理等维持正常运行费用。
(二)项目支出16,962.98万元,其中:
1.部门项目16,962.98万元。主要安排为:
(1)质量技术监督行政执法及业务管理4,646.89万元。主要用于质量技术监督专项业务,如:产品质量监督抽查、信息公告及宣传、计量管理、质量管理、质量监督、标准化管理、特种设备监督管理工作、行政执法办案等工作支出。
(2)质量技术监督技术支持项目619.8万元,主要用于专用办公设备购置、技术机构能力提升专项和大型修缮等资本性支出。
(3)信息化建设50万元,主要用于信息化运行维护和质量风险预警经费。
(4)其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目11,646.29万元,主要用于事业单位开展检测及各项技术服务发生的检测成本(如检测材料、试剂、标准物质、评审、仪器送检、设备修理、样品、检测场地租金、标准资料购置、检验业务软件维护费、标准查新费、检验辅助工程费、标准化研制、抽查经费、质监专业培训等)。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市质量技术监督局“三公”经费的范围包括行政单位2个,全额拨款事业单位4个,差额拨款事业单位2个和自收自支事业单位1个。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算210.46万元,比2016年预算减少83.25万元,下降28.34%。其中:
1.因公出国(境)经费25万元,与2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费140.50万元,比2016年预算减少79.6万元。其中:
(1)无公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费140.50万元,比2016年预算减少79.6万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我市实施了公务用车制度改革,按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费预算44.96万元,比2016年预算减少3.65 万元,主要原因:严格执行八项规定,减少公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属1家行政单位的机关运行经费554.08万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,954.03万元。包括:货物类1,915.5万元,服务类1,038.53万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门共有车辆117辆。其中:一般公务用车25辆,特种专业技术用车92辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16,962.98万元。
市质量技术监督局2017年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开01表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按功能科目) | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 29630.43 | 201 一般公共服务支出 | 33027.92 | 支出类别分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 12,674.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 205 教育支出 | 工资福利支出 | 5,414.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、附属单位上缴收入 | 206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 4,922.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 | 1260.00 | 207 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2,338.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7259.34 | 208 社会保障和就业支出 | 3672.86 | 二、项目支出 | 24,214.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 医疗卫生与计划生育支出 | 509.06 | (一)部门项目 | 24,214.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211 节能环保支出 | (二)公共项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
214 交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | 1,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
215 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 金融支出 | 支出经济分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 5,584.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 24,443.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 住房保障支出 | 939.93 | 303 对个人和家庭的补助 | 4,922.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
222 粮油物资储备支出 | 310 其他资本性支出 | 1,940.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
227 预备费 | 399 其他支出 | 1,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 38,149.77 | 本年支出合计 | 38,149.77 | 本年支出合计 | 38,149.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 38,149.77 | 支出总计 | 38,149.77 | 支出总计 | 38,149.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
市质量技术监督局2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开02表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 38149.77 | 29630.43 | 1260.00 | 7259.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 33027.92 | 24508.58 | 1260.00 | 7259.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 33027.92 | 24508.58 | 1260.00 | 7259.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011701 | 行政运行(质检) | 1806.69 | 1806.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5252.89 | 4704.89 | 548.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 3218.20 | 619.80 | 2598.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011750 | 事业运行(质检) | 5688.41 | 5680.91 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011710 | 信息化建设(质检) | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务 | 17011.73 | 11646.29 | 1260.00 | 4105.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3672.86 | 3672.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3640.28 | 3640.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位 | 1255.12 | 1255.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2382.52 | 2382.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509.06 | 509.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 74.16 | 74.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 239.10 | 239.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 174.52 | 174.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.28 | 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 939.93 | 939.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 939.93 | 939.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 345.75 | 345.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 152.66 | 152.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 441.52 | 441.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市质量技术监督局2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开03表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 38149.77 | 12674.95 | 24214.82 | 1260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 33027.92 | 7553.10 | 24214.82 | 1260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 33027.92 | 7553.10 | 24214.82 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011701 | 行政运行(质检) | 1806.69 | 1806.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5252.89 | 58.00 | 5194.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 3218.20 | 3218.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011750 | 事业运行(质检) | 5688.41 | 5688.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011710 | 信息化建设(质检) | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务 | 17011.73 | 15751.73 | 1260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3672.86 | 3672.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3640.28 | 3640.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位 | 1255.12 | 1255.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2382.52 | 2382.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509.06 | 509.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 74.16 | 74.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 239.10 | 239.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 174.52 | 174.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.28 | 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 939.93 | 939.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 939.93 | 939.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 345.75 | 345.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 152.66 | 152.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 441.52 | 441.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市质量技术监督局2017年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开04表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 29,630.43 | 201 一般公共服务支出 | 24,508.58 | 24,508.58 | 支出类别分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 12,667.45 | 12,667.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 教育支出 | 工资福利支出 | 5,406.51 | 5,406.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 4,922.18 | 4,922.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
207 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2,338.76 | 2,338.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 社会保障和就业支出 | 3,672.86 | 3,672.86 | 二、项目支出 | 16,962.98 | 16,962.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 医疗卫生与计划生育支出 | 509.06 | 509.06 | (一)部门项目 | 16,962.98 | 16,962.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
211 节能环保支出 | (二)公共项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 金融支出 | 支出经济分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 5,576.51 | 5,576.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 18,829.74 | 18,829.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 住房保障支出 | 939.93 | 939.93 | 303 对个人和家庭的补助 | 4,922.18 | 4,922.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
232 债务付息支出 | 310 其他资本性支出 | 302.00 | 302.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 29,630.43 | 本年支出合计 | 29,630.43 | 29,630.43 | 本年支出合计 | 29,630.43 | 29,630.43 | |||||||||||||||||||||||||||
三、上年结转 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 29,630.43 | 支出总计 | 29,630.43 | 29,630.43 | 支出总计 | 29,630.43 | 29,630.43 | |||||||||||||||||||||||||||
市质量技术监督局2017年一般公共预算支出表 | |||||
部门公开05表 | 单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29,630.43 | 12,667.45 | 16,962.98 | ||
201 | 一般公共服务 | 24,508.58 | 7,545.60 | 16,962.98 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 24,508.58 | 7,545.60 | 16,962.98 | |
2011701 | 行政运行(质检) | 1,806.69 | 1,806.69 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 4,704.89 | 58.00 | 4,646.89 | |
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 619.80 | 619.80 | ||
2011710 | 信息化建设(质检) | 50.00 | 50.00 | ||
2011750 | 事业运行(质检) | 5,680.91 | 5,680.91 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 11,646.29 | 11,646.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,672.86 | 3,672.86 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,640.28 | 3,640.28 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,255.12 | 1,255.12 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,382.52 | 2,382.52 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.64 | 2.64 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 509.06 | 509.06 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 74.16 | 74.16 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 239.10 | 239.10 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 174.52 | 174.52 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.28 | 21.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 939.93 | 939.93 | ||
22102 | 住房改革支出 | 939.93 | 939.93 | ||
2210201 | 住房公积金 | 345.75 | 345.75 | ||
2210202 | 提租补贴 | 152.66 | 152.66 | ||
2210203 | 购房补贴 | 441.52 | 441.52 |
市质量技术监督局2017年一般公共预算基本支出表 | ||||||||
部门公开06表 | 单位:万元 | |||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 12,667.45 | 10,328.69 | 2,338.76 | |||||
301 | 工资福利支出 | 5,406.51 | 5,406.51 | |||||
30101 | 基本工资 | 1,264.27 | 1,264.27 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 471.13 | 471.13 | |||||
30103 | 奖金 | 25.05 | 25.05 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 283.26 | 283.26 | |||||
30107 | 绩效工资 | 996.26 | 996.26 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,366.54 | 2,366.54 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 2,338.76 | 2,338.76 | |||||
30201 | 办公费 | 169.68 | 169.68 | |||||
30202 | 印刷费 | 65.09 | 65.09 | |||||
30203 | 咨询费 | 19.00 | 19.00 | |||||
30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |||||
30205 | 水费 | 16.84 | 16.84 | |||||
30206 | 电费 | 241.24 | 241.24 | |||||
30207 | 邮电费 | 122.60 | 122.60 | |||||
30209 | 物业管理费 | 542.92 | 542.92 | |||||
30211 | 差旅费 | 173.67 | 173.67 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 25.00 | 25.00 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 169.91 | 169.91 | |||||
30214 | 租赁费 | 13.00 | 13.00 | |||||
30215 | 会议费 | 37.00 | 37.00 | |||||
30216 | 培训费 | 54.76 | 54.76 | |||||
30217 | 公务接待费 | 29.96 | 29.96 | |||||
30218 | 专用材料费 | 42.92 | 42.92 | |||||
30226 | 劳务费 | 16.00 | 16.00 | |||||
30227 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | |||||
30228 | 工会经费 | 31.41 | 31.41 | |||||
30229 | 福利费 | 62.04 | 62.04 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 140.50 | 140.50 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 159.08 | 159.08 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 16.80 | 16.80 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 176.34 | 176.34 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,922.18 | 4,922.18 | |||||
30301 | 离休费 | 90.71 | 90.71 | |||||
30302 | 退休费 | 2,277.09 | 2,277.09 | |||||
30307 | 医疗费 | 258.38 | 258.38 | |||||
30311 | 住房公积金 | 345.75 | 345.75 | |||||
30312 | 提租补贴 | 152.66 | 152.66 | |||||
30313 | 购房补贴 | 441.52 | 441.52 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 198.29 | 198.29 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,157.78 | 1,157.78 | |||||
市质量技术监督局2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门公开07表 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
合计 | 210.46 | 25.00 | 140.50 | 140.50 | 44.96 | ||||||||
303 | 武汉市质量技术监督局 | 210.46 | 25.00 | 140.50 | 140.50 | 44.96 | |||||||
市质量技术监督局2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||
部门公开08表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
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