武汉市机关生活服务中心2022年预算公开
栏目:通知公告 发布时间:2022-03-04
武汉市机关生活服务中心2022年预算公开

武汉市机关生活服务中心2022年单位预算

第一部分武汉市机关生活服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分武汉市机关生活服务中心2022年单位预算

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市机关生活服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 武汉市机关生活服务中心

一、主要职能

负责“四大家”机关大院及市直机关集中办公区域物业、绿化、供暖以及有关后勤管理、服务保障工作。承担市直机关生活服务保障工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市机关生活服务中心单位预算包括:武汉市机关生活服务中心本级预算单位。

纳入武汉市机关生活服务2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

武汉市机关生活服务中心本级

武汉市机关生活服务中心设以下3个内设机构:综合科、物业及绿化科、生活保障科。

三、人员构成

武汉市机关生活服务中心总编制人数21人,其中:事业编制21人。在职实有人数18人,其中:事业编制18

第二部分 武汉市机关生活服务中心

        2022年单位预算

1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出情况表

10.项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

单位:武汉市机关生活服务中心



单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4556.03

一、一般公共服务支出

4339.61

二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、教育支出


四、财政专户管理资金收入


四、科学技术支出


五、事业收入


五、文化旅游体育与传媒支出


六、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出

74.00

七、上级补助收入


七、卫生健康支出

84.00

八、附属单位上缴收入


八、节能环保支出


九、其他收入


九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探工业信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地区支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

58.42



十八、粮油物资储备支出




十九、国有资本经营预算支出




二十、灾害防治及应急管理支出




廿一、其他支出




廿二、债务还本支出




廿三、债务付息支出




廿四、债务发行费用支出






本年收入合计

4556.03

本年支出合计

4556.03

上年结转结余


年终结转结余


收    入    总    计

4556.03

支    出    总    计

4556.03

公开表2

收入总表

单位:武汉市机关生活服务中心















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

4556.03

4556.03

4556.03















117

武汉市机关事务管理局

4556.03

4556.03

4556.03















 117003

 武汉市机关生活服务中心

4556.03

4556.03

4556.03















公开表3

支出总表

单位:武汉市机关生活服务中心





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

4556.03

736.62

3819.41




201

一般公共服务支出

4339.61

520.20

3819.41




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4339.61

520.20

3819.41




  2010303

  机关服务

3629.41


3629.41




  2010350

  事业运行

710.20

520.20

190.00




208

社会保障和就业支出

74.00

74.00





 20805

 行政事业单位养老支出

74.00

74.00





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.00

50.00





  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.00

24.00





210

卫生健康支出

84.00

84.00





 21011

 行政事业单位医疗

84.00

84.00





  2101102

  事业单位医疗

40.00

40.00





  2101103

  公务员医疗补助

44.00

44.00





221

住房保障支出

58.42

58.42





 22102

 住房改革支出

58.42

58.42





  2210201

  住房公积金

50.00

50.00





  2210202

  提租补贴

8.42

8.42





公开表4

财政拨款收支总表

单位:武汉市机关生活服务中心



单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

4556.03

一、本年支出

4556.03

(一)一般公共预算拨款

4556.03

(一)一般公共服务支出

4339.61

(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转


(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)社会保障和就业支出

74.00

(三)国有资本经营预算拨款


(七)卫生健康支出

84.00



(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出

58.42



(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余






收   入   总   计

4556.03

支   出   总   计

4556.03

公开表5

一般公共预算支出表

单位:武汉市机关生活服务中心





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

4,556.03

736.62

635.99

100.63

3,819.41

201

一般公共服务支出

4,339.61

520.20

419.57

100.63

3,819.41

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,339.61

520.20

419.57

100.63

3,819.41

  2010303

  机关服务

3,629.41




3,629.41

  2010350

  事业运行

710.20

520.20

419.57

100.63

190.00

208

社会保障和就业支出

74.00

74.00

74.00



 20805

 行政事业单位养老支出

74.00

74.00

74.00



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.00

50.00

50.00



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.00

24.00

24.00



210

卫生健康支出

84.00

84.00

84.00



 21011

 行政事业单位医疗

84.00

84.00

84.00



  2101102

  事业单位医疗

40.00

40.00

40.00



  2101103

  公务员医疗补助

44.00

44.00

44.00



221

住房保障支出

58.42

58.42

58.42



 22102

 住房改革支出

58.42

58.42

58.42



  2210201

  住房公积金

50.00

50.00

50.00



  2210202

  提租补贴

8.42

8.42

8.42




公开表6

一般公共预算基本支出表

单位:武汉市机关生活服务中心



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

736.62

635.99

100.63

301

工资福利支出

635.99

635.99


 30101

 基本工资

70.84

70.84


 30102

 津贴补贴

38.74

38.74


 30107

 绩效工资

55.84

55.84


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

50.00

50.00


 30109

 职业年金缴费

24.00

24.00


 30110

 职工基本医疗保险缴费

40.00

40.00


 30111

 公务员医疗补助缴费

44.00

44.00


 30113

 住房公积金

50.00

50.00


 30199

 其他工资福利支出

262.57

262.57


302

商品和服务支出

100.63


100.63

 30201

 办公费

1.44


1.44

 30202

 印刷费

0.20


0.20

 30205

 水费

0.70


0.70

 30206

 电费

2.00


2.00

 30207

 邮电费

1.35


1.35

 30208

 取暖费




 30209

 物业管理费

8.60


8.60

 30211

 差旅费

3.60


3.60

 30213

 维修(护)费

0.18


0.18

 30214

 租赁费

36.00


36.00

 30215

 会议费

5.00


5.00

 30216

 培训费

5.00


5.00

 30226

 劳务费




 30228

 工会经费

13.60


13.60

 30229

 福利费

15.00


15.00

 30231

 公务用车运行维护费

3.00


3.00

 30299

 其他商品和服务支出

4.96


4.96

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:武汉市机关生活服务中心




单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00


3.00


3.00


公开表8

政府性基金预算支出表

部门:武汉市机关生活服务中心



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






2022年无政府性基金预算支出

公开表9

项目支出表

单位:武汉市机关生活服务中心








单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




3,819.41

3,819.41








117

武汉市机关事务管理局


3,819.41

3,819.41








 117003

 武汉市机关生活服务中心


3,819.41

3,819.41








  31

  本级支出项目


3,819.41

3,819.41








   42010022117T000000100

   生活服务保障经费

武汉市机关生活服务中心

2,547.35

2,547.35








   42010022117T000000102

   市人大物业及绿化养护服务费

武汉市机关生活服务中心

338.80

338.80








   42010022117T000000103

   市政府物业及绿化养护费

武汉市机关生活服务中心

417.26

417.26








   42010022117T000000104

   市政协物业及绿化养护服务费

武汉市机关生活服务中心

326.00

326.00








   42010022117T000000105

   生活服务中心改革专项经费

武汉市机关生活服务中心

190.00

190.00








公开表10

项目支出绩效目标

2022年

单位:万元

项目名称

机关生活服务经费 

项目编码

2022-117003-0001 

项目主管部门

武汉市机关事务管理局 

项目执行单位

 武汉市机关生活服务中心

项目负责人

刘远学 

联系电话

13871162525 

单位地址

武汉晚报 

邮政编码

430000 

项目属性

 持续性项目

支出项目类别

 本级支出项目

起始年度

2022年度 

终止年度

 2022年度

项目立项依据

 根据工作职能承接市委大院、53号院、37号院、永清庭院、市人大、市政府、市政协的相关物业、绿化后勤工作

项目实施方案

 保障市委大院、53号院水、电、天然气、零星维修、物业管理费、绿化维护费支出、市人大、市政府、市政协物业管理费、绿化维护费、天然气、生活服务中心运行维护费

项目总预算

3819.41 

项目当年预算

3819.41 

项目前两年预算及当年预算变动情况

 2021年度3760.61万元,新增53号院1号5号楼修缮费458.15万元、人大物业管理费58.8万元

项目资金来源

来源项目

金额

合计

3819.41 

一般公共预算财政拨款

3819.41 

  其中:申请当年预算拨款


政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金


单位资金


  其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

机关生活服务经费

生活服务保障经费

商品服务支出

2547.35

 根据2021年度预算及实际支出核定


市人大物业及绿化养护费

商品服务支出

338.80

 根据2021年度预算及实际支出核定


市政府物业及绿化养护费

商品服务支出

417.26

 根据2021年度预算及实际支出核定


市政协物业及绿化养护费

商品服务支出

326

 根据2021年度预算及实际支出核定


生活服务中心改革专项经

商品服务支出

190

 根据2021年度预算及实际支出核定


项目绩效总目标

名称

目标说明

机关生活服务经费 

 保障市委大院、53号院水、电、天然气、零星维修、物业管理费、绿化维护费支出、市人大、市政府、市政协物业管理费、绿化维护费、天然气、生活服务中心运行维护费

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

机关生活服务经费

产出指标

数量指标

水、电、天然气保障

可持续

计划指标

物业管理服务

全年度

计划指标

绿化维护服务

全年度

计划指标

质量指标

零星维修、日常维护

无事故

计划指标

时效指标

工作及时程度

及时

计划指标

成本指标

预算执行率

100%

计划指标

效益指标

环境指标

工作环境

提升

计划指标

可持续影响指标

保障机制

可持续

计划指标

社会公众或服务对象满意度指标

四大家各部门

满意

计划指标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定
依据

前年

上年

预计当年
实现

机关生活服务经费 

 

 

产出指标

 

 

 

数量指标

 

 

水、电、天然气保障



12期

计划指标

物业管理服务



12期

计划指标

绿化维护服务



12期

计划指标

质量指标

零星维修、日常维护



无事故

计划指标

时效指标

工作及时程度



及时

计划指标

成本指标

预算执行率



100%

计划指标

效益指标

环境指标

工作环境



提升

计划指标

可持续影响指标

保障机制



可持续

计划指标

社会公众或服务对象满意度指标

四大家各部门



满意

计划指标

第三部分 武汉市机关生活服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市机关生活服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4556.03万元。支出包括:一般公共服务支出4339.61万元、社会保障和就业支出74万元、卫生健康支出84万元、住房保障支出58.42万元2022年部门预算总收入4556.03万元,其中:财政拨款收入4556.03万元

二、收入预算安排情况

2022年部门预算总收入4556.03万元,其中:财政拨款收入4556.03万元,占100%。

三、支出预算安排情况

2022年一般公共预算支出预算数4556.03万元,安排情况如下:基本支出736.62万元16.17%项目支出3819.41万元83.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算4556.03万元,收入包括:一般公共预算拨款本年收入4556.03万元支出包括:一般公共服务支出4339.61万元、社会保障和就业支出74万元、卫生健康支出84万元、住房保障支出58.42万元

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款4556.03万元。其中:(1)本年预算4556.03万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出736.62万元16.17%,其中:人员经费635.99万元、公用经费100.63万元项目支出3819.41万元83.83%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)3629.41万元。比2021年新增3629.41万元,主要是机构改革新成立单位。

2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)其他政府办公厅(室)事业运行(项)710.2万元。比2021年新增710.2万元,主要是机构改革新成立单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50万元。比2021年新增50万元,主要是机构改革新成立单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24万元。比2021年新增24万元,主要是机构改革新成立单位。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40万元。比2021年新增40万元,主要是机构改革新成立单位。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)44万元。比2021年新增44万元,主要是机构改革新成立单位。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50万元。比2021年新增50万元,主要是机构改革新成立单位。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.42万元。比2021年新增8.42万元,主要是机构改革新成立单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出736.62万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出635.99万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

(二)商品和服务支出100.63万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年部门“三公”经费财政拨款预算3万元。其中公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车运行维护费3万元)

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出3819.41万元,其中:一般公共预算本年拨款3819.41万元。具体使用情况如下:

(一)生活服务保障经费2547.35万元。主要用于市委两院、53号院、物业、绿化养护、年度水、电、气支出及相关的维修、维护等费用。

(二)市人大物业及绿化养护费338.8万元。主要保障市人大物业、绿化养护支出。

(三)市政府物业及绿化养护费417.26万元。主要保障市政府物业、绿化养护支出。

(四)市政协物业及绿化养护费326万元。主要保障市政协物业、绿化养护支出。

(五)生活服务中心改革专项经费190万元。主要用于保障机构改革后有关人员工资福利的专项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费100.63万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计2310.26万元

(三)政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计1082.06万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,占有使用国有资产58.62万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:一般公务用车1辆2021年新增国有资产58.62万元,主要为通用设备的增加

(六)预算绩效管理情况

2022年,预算支出4556.03万元全面实施绩效目标管理。设置了一级项目支出绩效目标1个。同时,拟对2021年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。


第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



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