市城投集团着眼审计整改构建“大监督”体系促进企业长远发展
栏目:部门新闻 发布时间:2022-08-22
市城投集团着眼审计整改构建“大监督”体系促进企业长远发展

近日,市城投集团组织召开审计政策法规宣传及审计问题通报会。该集团党委委员、董事王贤兵同志,纪委副书记李兆忠同志出席并讲话,集团公司各部门负责人和所属企业主要负责人、分管审计工作负责人、审计部门负责人等共计80余人参加了会议。

会上,学习传达了中共武汉市委审计委员会《关于加强审计查出问题整改工作的意见》、中共武汉市委审计委员会办公室《武汉市审计机关运用内部审计成果办法(试行)》《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》等文件精神,通报了近五年审计发现的六个方面问题及审计问题整改情况,分析了审计问题产生及未整改的主要原因,对整改工作进行了布置。

目前,集团内部审计从揭示的企业经营管理问题入手,推动集团所属各单位立足问题整改深入反思,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的作用。

在今后的工作中:一要进一步加强纪委监督和审计监督的有效融合,促进监督与惩处的功能互补,提高监督和执纪效率;二要贯通监督力量,整合监督资源,推动构建起党委主导、纪委专责、审计监督等各类监督力量贯通融合的“大监督”工作体系;三要加强联合督查,集团纪委和审计法务部要相互支持与配合,对重大项目、重要领域、重点人群进行重点审计和靶向监督,排查风险隐患,堵塞管理漏洞,促进企业长远发展。

集团对各所属单位提出四点要求:一是要提高思想认识,不断加强党对内部审计工作的全面领导,主要领导要亲自抓审计整改工作,要将其与年度重点工作任务共同部署、共同落实;二是要聚焦中心工作,把内部审计工作放在公司经营发展的大局中去思考、去谋划、去推进,为公司的发展保驾护航;三是要强化审计整改,要把问题整改从简单整改向深度整改转变,不断提升审计效能。四是要坚持人才强审,不断充实内审队伍,内部审计人员要不断加强学习,要敢于担当、勇于创新、忠于职守,把内部审计工作推向一个新的台阶。


近日,市城投集团组织召开审计政策法规宣传及审计问题通报会。该集团党委委员、董事王贤兵同志,纪委副书记李兆忠同志出席并讲话,集团公司各部门负责人和所属企业主要负责人、分管审计工作负责人、审计部门负责人等共计80余人参加了会议。

会上,学习传达了中共武汉市委审计委员会《关于加强审计查出问题整改工作的意见》、中共武汉市委审计委员会办公室《武汉市审计机关运用内部审计成果办法(试行)》《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》等文件精神,通报了近五年审计发现的六个方面问题及审计问题整改情况,分析了审计问题产生及未整改的主要原因,对整改工作进行了布置。

目前,集团内部审计从揭示的企业经营管理问题入手,推动集团所属各单位立足问题整改深入反思,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的作用。

在今后的工作中:一要进一步加强纪委监督和审计监督的有效融合,促进监督与惩处的功能互补,提高监督和执纪效率;二要贯通监督力量,整合监督资源,推动构建起党委主导、纪委专责、审计监督等各类监督力量贯通融合的“大监督”工作体系;三要加强联合督查,集团纪委和审计法务部要相互支持与配合,对重大项目、重要领域、重点人群进行重点审计和靶向监督,排查风险隐患,堵塞管理漏洞,促进企业长远发展。

集团对各所属单位提出四点要求:一是要提高思想认识,不断加强党对内部审计工作的全面领导,主要领导要亲自抓审计整改工作,要将其与年度重点工作任务共同部署、共同落实;二是要聚焦中心工作,把内部审计工作放在公司经营发展的大局中去思考、去谋划、去推进,为公司的发展保驾护航;三是要强化审计整改,要把问题整改从简单整改向深度整改转变,不断提升审计效能。四是要坚持人才强审,不断充实内审队伍,内部审计人员要不断加强学习,要敢于担当、勇于创新、忠于职守,把内部审计工作推向一个新的台阶。


近日,市城投集团组织召开审计政策法规宣传及审计问题通报会。该集团党委委员、董事王贤兵同志,纪委副书记李兆忠同志出席并讲话,集团公司各部门负责人和所属企业主要负责人、分管审计工作负责人、审计部门负责人等共计80余人参加了会议。

会上,学习传达了中共武汉市委审计委员会《关于加强审计查出问题整改工作的意见》、中共武汉市委审计委员会办公室《武汉市审计机关运用内部审计成果办法(试行)》《关于加强市属国有企业内部审计工作的意见》等文件精神,通报了近五年审计发现的六个方面问题及审计问题整改情况,分析了审计问题产生及未整改的主要原因,对整改工作进行了布置。

目前,集团内部审计从揭示的企业经营管理问题入手,推动集团所属各单位立足问题整改深入反思,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的作用。

在今后的工作中:一要进一步加强纪委监督和审计监督的有效融合,促进监督与惩处的功能互补,提高监督和执纪效率;二要贯通监督力量,整合监督资源,推动构建起党委主导、纪委专责、审计监督等各类监督力量贯通融合的“大监督”工作体系;三要加强联合督查,集团纪委和审计法务部要相互支持与配合,对重大项目、重要领域、重点人群进行重点审计和靶向监督,排查风险隐患,堵塞管理漏洞,促进企业长远发展。

集团对各所属单位提出四点要求:一是要提高思想认识,不断加强党对内部审计工作的全面领导,主要领导要亲自抓审计整改工作,要将其与年度重点工作任务共同部署、共同落实;二是要聚焦中心工作,把内部审计工作放在公司经营发展的大局中去思考、去谋划、去推进,为公司的发展保驾护航;三是要强化审计整改,要把问题整改从简单整改向深度整改转变,不断提升审计效能。四是要坚持人才强审,不断充实内审队伍,内部审计人员要不断加强学习,要敢于担当、勇于创新、忠于职守,把内部审计工作推向一个新的台阶。



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