目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分单位2015年部门决算情况说明
一、数据上、下年增减变化的情况说明
二、“三公”经费增减变化原因
第四部分名词解释
第一部分宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站概况
一、主要职能
1.认真贯彻执行国家有关建设工程安全生产的法律、法规和工程技术标准。
2.依法行使我区房屋建筑,以及市政基础设施工程的施工安全和文明施工的监督管理。
3.参与处理和协调系统内安全生产工作。
4.承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)宜昌市猇亭区建筑工程质量监督站
(二)宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站
(三)宜昌市猇亭区城建档案室
第二部分宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站2015年度部门决算表
公开01表 | |||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 159.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.58 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 154.25 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 159.83 | 本年支出合计 | 52 | 159.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 54 |
|
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 159.83 | 总计 | 56 | 159.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2:收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 159.83 | 159.83 |
|
|
|
|
| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
|
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 154.25 | 154.25 |
|
|
|
|
| |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
|
|
|
|
| |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
|
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| |||
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| |||
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3:支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 159.83 | 159.83 |
|
|
|
| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 154.25 | 154.25 |
|
|
|
| |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
|
|
|
| |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
|
|
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| |||
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 159.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.58 | 5.58 |
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 154.25 | 154.25 |
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 159.83 | 本年支出合计 | 54 | 159.83 | 159.83 |
| |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| |
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 56 |
|
|
| |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 57 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
| |
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| |
总计 | 30 | 159.83 | 总计 | 60 | 159.83 | 159.83 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 159.83 | 159.83 |
| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.58 | 5.58 |
| |||
21005 | 医疗保障 | 5.58 | 5.58 |
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
| |||
212 | 城乡社区支出 | 154.25 | 154.25 |
| |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
| |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 154.25 |
| |||
|
|
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| |||
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| |||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 159.83 | 97.83 | 62 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 |
| |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 154.25 | 92.25 | 62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||
编制单位:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.39 |
| 8.39 |
| 8.39 |
|
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
|
|
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| ||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||
编制单位:宜昌市猇亭区建筑工程安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
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|
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注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分猇亭区建筑工程安全监督站2015年部门决算情况说明
一、上下年数据变化情况说明
2015年收入159.83万元,支出159.83万元。区建筑工程安全监督站为2015年新增决算单位。
二、“三公”经费增减变化原因
2015年“三公”经费8.39万元。区建筑工程安全监督站为2015年新增决算单位。
第四部分名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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