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宜昌市信访局2021年部门决算信息公开
栏目:枝江市 -通知公告 发布时间:2022-09-15 加入收藏
目录第一部分宜昌市信访局概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌市信访局2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八

  目录

  第一部分宜昌市信访局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宜昌市信访局2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分宜昌市信访局2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  二、2021年收入决算情况说明

  三、2021年支出决算情况说明

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  十一、机关运行经费支出情况说明

  十二、政府采购支出情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效评价情况说明

  十五、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  
第一部分 宜昌市信访局概况

  一、部门职责

  (一)受理人民群众给市委、市政府及其市级领导的来信;接待到市委、市政府及其主要领导住地上访的群众,保证信访渠道畅通。

  (二)承办中央、国务院及中央各部门、省委、省政府及省直各部门向市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其市级领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。

  (三)及时、准确地向市委、市政府领导提供群众来信来访中的重要情况和意见,综合分析和反映重要信访信息。

  (四)按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则,向有关县市区和部门转办、交办来信来访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

  (五)及时反映群众来信来访中涉及社会稳定的动态,定期排查影响社会稳定的因素;协调处理群众来市、赴省、赴京集体上访问题;做好重大节日活动期间越级上访群众的劝返工作,协调处理群众赴京、赴省、来市上访中的异常情况和突发事件。

  (六)综合分析人民来信来访情况,对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定和完善有关政策规定,为市委、市政府领导决策当好参谋。

  (七)负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织交流和推广信访工作经验,加强信访工作理论研究;制定信访工作管理规定;负责信访工作的宣传和信息发布。

  (八)加强信访工作队伍建设;培训信访干部;研究制定并组织实施工作发展规划;加快和指导全市信访部门办公室自动化建设。

  (九)贯彻落实市信访工作联席会议处理有关重大问题和指导全市信访工作意见。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门决算范围的单位如下:

  宜昌市信访局机关(行政单位),宜昌市网络信访工作站(全额拨款事业单位)。

  市信访局内设6个科室:办公室,接访科,办信科,联络督查科,复查复核科,综合协调科。

  宜昌市网络信访工作站无内设机构。

第二部分 宜昌市信访局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

        公开01表
部门:宜昌市信访局       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 758.20 一、一般公共服务支出 32 518.84
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 124.44
  9   九、卫生健康支出 40 82.17
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 47.01
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 758.20 本年支出合计 58 772.45
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 15.76 年末结转和结余 60 1.51
  30     61  
总计 31 773.96 总计 62 773.96
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

二、收入决算表

公开02表
部门:宜昌市信访局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 758.20 758.20          
201 一般公共服务支出 505.17 505.17          
20128 民主党派及工商联事务 8.05 8.05          
2012801   行政运行 8.05 8.05          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 497.12 497.12          
2013101   行政运行 484.12 484.12          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00          
208 社会保障和就业支出 123.84 123.84          
20805 行政事业单位养老支出 122.55 122.55          
2080501   行政单位离退休 85.91 85.91          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.64 36.64          
20811 残疾人事业 1.30 1.30          
2081105   残疾人就业和扶贫 1.30 1.30          
210 卫生健康支出 82.17 82.17          
21011 行政事业单位医疗 82.17 82.17          
2101101   行政单位医疗 31.88 31.88          
2101103   公务员医疗补助 50.29 50.29          
221 住房保障支出 47.01 47.01          
22102 住房改革支出 47.01 47.01          
2210201   住房公积金 47.01 47.01          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

      公开03表
部门:宜昌市信访局   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 772.45 709.46 62.99      
201 一般公共服务支出 518.84 455.85 62.99      
20128 民主党派及工商联事务 8.05 8.05        
2012801   行政运行 8.05 8.05        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 510.79 447.79 62.99      
2013101   行政运行 492.79 447.79 44.99      
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 18.00   18.00      
208 社会保障和就业支出 124.44 124.44        
20805 行政事业单位养老支出 123.14 123.14        
2080501   行政单位离退休 86.50 86.50        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.64 36.64        
20811 残疾人事业 1.30 1.30        
2081105   残疾人就业和扶贫 1.30 1.30        
210 卫生健康支出 82.17 82.17        
21011 行政事业单位医疗 82.17 82.17        
2101101   行政单位医疗 31.88 31.88        
2101103   公务员医疗补助 50.29 50.29        
221 住房保障支出 47.01 47.01        
22102 住房改革支出 47.01 47.01        
2210201   住房公积金 47.01 47.01        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

            公开04表
部门:宜昌市信访局       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 758.20 一、一般公共服务支出 33 518.84 518.84    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 124.44 124.44    
  9   九、卫生健康支出 41 82.17 82.17    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 47.01 47.01    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 758.20 本年支出合计 59 772.45 772.45    
年初财政拨款结转和结余 28 15.76 年末财政拨款结转和结余 60 1.51 1.51    
  一般公共预算财政拨款 29 15.76   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 773.96 总计 64 773.96 773.96    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表
部门:宜昌市信访局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 772.45 709.46 62.99
201 一般公共服务支出 518.84 455.85 62.99
20128 民主党派及工商联事务 8.05 8.05  
2012801   行政运行 8.05 8.05  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 510.79 447.79 62.99
2013101   行政运行 492.79 447.79 44.99
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 18.00   18.00
208 社会保障和就业支出 124.44 124.44  
20805 行政事业单位养老支出 123.14 123.14  
2080501   行政单位离退休 86.50 86.50  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.64 36.64  
20811 残疾人事业 1.30 1.30  
2081105   残疾人就业和扶贫 1.30 1.30  
210 卫生健康支出 82.17 82.17  
21011 行政事业单位医疗 82.17 82.17  
2101101   行政单位医疗 31.88 31.88  
2101103   公务员医疗补助 50.29 50.29  
221 住房保障支出 47.01 47.01  
22102 住房改革支出 47.01 47.01  
2210201   住房公积金 47.01 47.01  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

            公开06表
部门:宜昌市信访局         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 528.48 302 商品和服务支出 79.45 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 100.47 30201   办公费 5.69 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 215.56 30202   印刷费 0.30 30702   国外债务付息  
30103   奖金 42.01 30203   咨询费 0.80 310 资本性支出 0.93
30106   伙食补助费 9.21 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 5.85 30205   水费 0.29 31002   办公设备购置 0.93
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 31.95 30206   电费 4.11 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 5.15 30207   邮电费 2.29 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 33.26 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 34.94 30209   物业管理费 0.13 31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 1.30 30211   差旅费 6.63 31008   物资储备  
30113   住房公积金 48.77 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.32 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 100.61 30215   会议费 0.47 31012   拆迁补偿  
30301   离休费 19.37 30216   培训费 2.84 31013   公务用车购置  
30302   退休费 66.51 30217   公务接待费 1.27 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 1.54 399 其他支出  
30307   医疗费补助 14.74 30227   委托业务费 3.92 39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 8.55 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 2.96 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 2.83 39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 16.96      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 16.55      
人员经费合计 629.09 公用经费合计 80.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                    公开07表
部门:宜昌市信访局               金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.68 0 3 0 3 0.68 4.10   2.83   2.83 1.27
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:宜昌市信访局                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            公开09表
部门:宜昌市信访局           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
       
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 

第三部分 宜昌市信访局2021年部门决算情况说明

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  宜昌市信访局2021年收入决算总计为773.96万元,其中本年收入合计758.2万元,年初结转和结余15.76万元。支出总计为773.96万元,其中本年支出合计772.45万元,年末结转和结余1.51万元。

  2021年度决算收支总额比2019年减少18.99万元,下降2.39%,主要原因:一是牢固树立过紧日子思想,厉行节约;二是人员经费收支减少,2020年因离休人员1人去世有抚恤金支出,2021年度无此项收支;三是项目减少,2020年有理论课题研究项目,2021年度无此项目。

  二、2021年收入决算情况说明

  2021年收入决算合计758.20万元,较上年度减少7.01万元,下降0.92%,主要原因:一是牢固树立过紧日子思想,厉行节约;二是人员经费收支减少,2020年因离休人员1人去世有抚恤金支出,2021年度无此项收支;三是项目减少,2020年有理论课题研究项目,2021年度无此项目。

  三、2021年支出决算情况说明

  2021年支出决算合计772.45万元,较上年度增加1.26万元,增长0.16%,主要原因:一是人员工资、医疗保险、养老保险和住房公积金等正常增长;二是执行了上年度未执行完毕的项目。

  四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收入决算总计为773.96万元,较上年度减少18.99万元,下降2.39%,主要原因:一是牢固树立过紧日子思想,厉行节约;二是人员经费收支减少,2020年因离休人员1人去世有抚恤金支出,2021年度无此项收支;三是项目减少,2020年有理论课题研究项目,2021年度无此项目。

  五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款支出合计772.45万元,较上年度增加1.26万元,增长0.16%,主要原因:一是人员工资、医疗保险、养老保险和住房公积金等正常增长;二是执行了上年度未执行完毕的项目。

  六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出709.46万元。其中人员经费合计629.09万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的88.67%;公用经费合计80.37万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的11.33%。

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出较上年度增加12.2万元,增长1.75%,主要原因:一是人员工资、医疗保险、养老保险和住房公积金等正常增长;二是执行了上年度未执行完毕的项目。

  七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  宜昌市信访局2021年财政拨款“三公”经费支出合计4.1万元,比年初预算数增加0.42万元,比上年决算数减少0.1万元。

  其中:因公出国(境)费用0万元,与年初预算和上年决算数一致,2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0次。

  公务用车购置及运行费支出2.83万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.83万元),比年初预算减少0.17万元,比上年决算数减少0.66万元,公务用车购置数0辆,保有量1辆。

  公务接待费支出1.27万元,比年初预算增加0.59万元,比上年决算数增加0.59万元,公务接待批次19批次,145人次。

  八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年宜昌市信访局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年宜昌市信访局无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、“三公”经费增减变化及原因说明

  宜昌市信访局2021年“三公”经费支出合计4.1万元,比年初预算数增加0.42万元,比上年决算数减少0.1万元。

  其中,因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差异0万元,原因为本年度无出国(境)任务,本年决算数与上年度决算数均为0万元。

  公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,原因为本年度无公务用车购置计划,本年决算数与上年度决算数均为0万元。公务用车运行费预算数为3万元,决算数为2.83万元,公务用车保有1辆,预决算差异0.17万元,原因为厉行节约,大力压减公务用车运行维护成本。本年决算数较上年减少0.66万元,主要原因是厉行节约,大力压减公务用车运行维护成本。

  公务接待费预算数为0.68万元,决算数为1.27万元,公务接待的批次为19批,人次为145人。预决算差异0.59万元,主要原因:一是2021年使用了上年结转的公务接待费用;二是2021年信访工作任务增重;三是外地单位来宜考察学习增多。本年决算数较上年0.68万元增加0.59万元。主要原因:一是2021年信访工作任务增重,我局2021年严格遵守公务接待相关规定,但我市信访维稳、积案化解、专案交流以及相关工作协调调度任务重,“三跨三分离”案件多,公务接待量增大;二是国家、省信访局在我市开展市域治理、心理咨询服务建设试点以及全国示范工作市县创建等工作任务重,疫情形势好转后,外地单位来宜考察学习增多,公务接待量增大。

  十一、机关运行经费支出情况说明

  宜昌市信访局2021年度机关运行经费决算支出80.37万元,其中:办公费5.69万元、印刷费0.3万元、咨询费0.8万元、水费0.29万元、电费4.11万元、邮电费2.29万元、物业管理费0.13万元、差旅费6.63万元、维修维护费1.32万元、会议费0.47万元、培训费2.84万元、公务接待费1.72万元、劳务费1.54万元、委托业务费3.92万元、工会经费8.55万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费用16.96万元、其他商品和服务支出16.55万元、办公设备购置0.93万元。

  机关运行经费决算支出比上年减少4.15万元,降低4.91%,主要原因是厉行节约,严格落实过紧日子要求,大力压减机关运行经费。

  十二、政府采购支出情况说明

  宜昌市信访局2021年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额1.14万元,占政府采购支出总额的88.37%,其中:授予小微企业合同金额0.93万元,占政府采购支出总额的72.09%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,宜昌市信访局共有固定资产(包括车辆、办公家具、通用设备等)270件,原值185.35万元。其中,应急保障用车1辆,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

  十四、预算绩效评价情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据我市预算绩效管理相关要求,我局对2021年度预算整体支出绩效进行了自评,共涉及预算管理、财务管理、政府采购预算管理、资产管理等4个方面。从自评情况来看,总体较好。预算管理方面不断改进,预算编制内容较为清晰,执行情况较好,按规定进行了预决算信息公开,公开的内容完整准确。财务管理方面,账务处理及时、规范、合规。政府采购管理方面,政府采购预算编制科学合理,采购进行了合同公示及备案,实行了政府绿色采购,组织了履约验收。资产管理方面,制度较健全,账实相符,配置符合标准。同时,在预算管理方面也有扣分,仍需加大工作力度,进一步提升预算管理绩效。

  因我局无发展性项目和政府债券项目,故无需对项目绩效进行自评。

  (二)部门预算整体支出绩效自评结果

  1.整体绩效自评得分

  经自评,我局部门预算整体支出绩效自评得分为93分。

  2.存在的问题和原因

  一是公务接待费超过年初预算数。我局2021年公务接待费预算数为0.68万元,决算数为1.27万元,预决算差异0.59万元,主要原因:一是2021年使用了上年结转的公务接待费用;二是2021年信访工作任务增重;三是外地单位来宜考察学习增多。

  二是一般性支出总额、培训费、维修费超过2019年决算数。一般性支出总额超过2019年度决算数的原因是:2021年在编在岗工作人员增多,信访工作任务量增大,聘用人员费用增加。培训费超过2019年度决算数的原因是:2021年信访工作任务繁重,培训需求增大,且培训成本增加。维修费超过2019年度决算数的原因是:我局办公设备年久失修,办公楼使用年限较长,每年梅雨期漏水严重,卫生间等设施陈旧,维修成本升高。

  三是部分项目的支付进度过慢。主要原因:部分项目(如信访干部关爱资金)为一次性年底支付项目,部分项目(如信访工作特别处置经费)是按发生情况据实使用,难以按比例进度有计划的支付。

  3.下一步拟改进措施

  一是加强预算编制审核。在2022年预算编制过程中,已按绩效管理要求编制一般性支出科目预算,并将在2023年预算中进一步优化。二是进一步加强资产管理水平。主动与市财政局资产科联系咨询,积极参加相关工作的培训学习,提高资产报告的质量水平。

  (三)绩效评价在下年预算安排的应用情况

  一是认真做好人员经费基础信息的收集整理工作,做到依据充分,数据精准。二是积极争取市财政局主管科室支持,及时了解预算控制数政策,做到心中有数。三是规划好下年度项目资金预算,并认真把握项目预算资金使用进度,提升项目资金使用效益。四是严格按照市财政局相关要求编制一般性支出科目和三公经费预算。五是继续加强财务管理。六是认真学习政府采购规程,按规范流程开展政府采购工作。七是进一步加强资产管理。严格执行资产配置标准,规范资产使用和处置,提高资产使用效率,认真开展资产月报工作,提高年度资产报告质量水平。

2021年度宜昌市信访局部门预算整体支出绩效自评表

一级指标 二级指标 三级指标内容 指标值 分值 自评得分 评分标准 扣分原因 改进措施
预算管理 人员经费预算 人员经费实际支出数与当年预算对比 90%(含)-100% 6 6 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分,否则不得分。    
人员经费使用 合法合规 6 6 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分,否则不得分。    
公用经费预算 公用经费预算执行 70%(含)-100% 6 6 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分;80%(含)-90%,得4分;70%(含)-80%,得2分;小于70%,不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减)    
“三公”经费预算执行 不超过 6 4 当年三公经费(含公用经费与项目经费)预算执行不超过年初预算数得6分,有一项超过扣2分,扣完为止。(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减) 公务接待费超过年初预算数。 科学编制预算,在下一年预算编制中提高公务接待费用。厉行节约,非必要不接待,严控公务接待的标准和范围。
一般性支出预算编制 不超过 6 3 一般性支出预算数(含公用和项目支出)不超过2019年决算数得6分,其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分,扣完为止。(一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减;同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素) 一般性支出总额、培训费、维修费超过2019年决算数。 科学编制预算,在下一年预算编制中适当提高相关费用。厉行节约,落实过紧日子要求。
项目经费预算 项目经费预算编报科学性 统筹、整合、规范 6 6 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金使用率 80%(含)-100% 6 6 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
使用合规性 合规 6 6 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)    
资金支付进度 40%60%90% 6 4 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到40%及以上,计2分;9月底达到60%及以上,计2分;12月底达到90%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内) 部分项目的支付进度过慢。  
信息公开 预决算信息公开 及时、准确、规范 6 6 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容准确、规范,得3分。    
结转结余 当年结转结余资金占当年预算比率 5% 6 6 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
累计结转结余资金比上年增长率 0% 6 6 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%6分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)    
财务管理 发现问题整改 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 及时、到位 5 5 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。    
政府采购预算管理 政府采购预算编制 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理 1 1 科学合理编制政府采购预算,做到“应编尽编,编实编准”,得1    
政府采购预算执行 政府采购预算执行率 100% 1 1 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。    
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范 1 1 完善政府采购内控制度,所有政府采购项目建立政府采购台账,得1分。    
及时公布政府采购意向信息 100% 1 1 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%,得1分。    
合同签订、公示及备案 100% 2 2 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分)    
项目履约验收 按时 1 1 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,1分。    
合同资金支付 按时 1 1 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付,得1分。    
采购贫困地区农副产品比例 15%及以上 1 1 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元,得1分。    
面向中小企业采购 50%及以上 2 2 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%,得2分。    
资产管理 资产配置 资产配置标准 符合 2 2 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。    
资产使用 资产账实相符 相符 2 2 资产定期清查得1分,账实相符得1分。    
固定资产、无形资产闲置比率 0% 2 2 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。    
资产出租出借程序 合规 2 2 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。    
资产处置 资产处置程序 合规 2 2 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。    
资产报告 内容及质量 内容齐全
质量较高
2 2 年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。    
自评总分 100 93      
说明:1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因,而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性,能够取得实效。

  十五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入,是指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  三、社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  四、卫生健康支出,指政府用于单位职工医治、治疗疾病所产生的费用支出。

  五、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

  六、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、机关运行经费,指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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