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枝江市公安局2021年部门决算公开
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2022-10-13 加入收藏
目录第一部分枝江市公安局单位概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置三、2021年部门工作完成情况第二部分枝江市公安局2021年部门决算情况说明一、收入支出总体决算情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款收入情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、

 

  目 录

  第一部分 枝江市公安局单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位机构设置

  三、2021年部门工作完成情况

  第二部分 枝江市公安局2021年部门决算情况说明

  一、 收入支出总体决算情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

  四、 一般公共预算财政拨款收入情况说明

  五、 一般公共预算财政拨款支出情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效情况说明政府性基金财政拨款情况说明第三部分 名词解释

  第四部分 枝江市公安局2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分 部门概况

  一、部门职能

  枝江市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门,领导和管理全市公安工作。主要职能包括:

  (一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、检查、监督全市公安工作。

  (二)组织指导侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和影响社会稳定的事件,指挥防范、打击恐怖活动。

  (三)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、暂住人口、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

  (四)依法管理国籍检查工作,组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作,组织实施边防治安管理工作。

  (五)组织实施消防管理及监督,协助各级政府落实消防法规的各项措施。

  (六)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  (七)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  (八)指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

  (九)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督和管理全市看守所、拘留所等管理工作。

  (十)指导、监督全市禁毒缉毒工作。

  (十一)组织实施全市公安科学技术工作;规划公安信息技术和刑事技术等建设,负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

  (十二)研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

  (十三)领导全市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

  (十四)制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

  (十五)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督;组织、指导并实施警务督察工作;查处或督办重大违纪案件。

  (十六)指导在我市的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

  (十七)为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

  (十八)承办上级交办的其他事项。 部门决算单位职责机构设置

  根据我市财政部门预算管理模式,市公安局为一级预算单位。市公安局部门预算中使用财政拨款开支的内设机构12个,其中执法勤务机构9个(指挥中心、国保、刑侦、交警、治安、经侦、禁毒、网安、城管警务大队)、综合管理机构3个(政工室、法制大队、警务保障室);其他机构1个(警务督察大队);监管机构2个(看守所、拘留所);基层派出所8个。市公安局机关及所属各部门的财政收支,实行了市局财务集中统一核算,二级单位实行报账制。

  警卫部队为现役体制,经费未纳入市公安局部门预算。

  三、2021年部门工作完成情况

  2021年,全市公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和全国全省全市公安工作会议精神,树牢目标导向、问题导向、结果导向,聚焦“一融二创四着力”,即主动融入基层社会治理时代课题,扎实开展社区农村警务机制和“密防快反”防控体系改革创新,着力强化底线坚守、严打整治、执法质量、“三警”工作,深入推进公安机关社会治理体系和治理能力现代化,努力实现“领跑宜昌、全省前列”奋斗目标。

  第二部分 枝江市公安局2021年部门决算表

  一、2021年收入支出决算总体情况说明

  枝江市公安局2021年本年收入合计13437万元,其中,一般公共预算财政拨款收入12733.83万元,占收入总额的94.77%;年初结转结余703.17万元,占收入总额的5.23%。2021年枝江市公安局支出总计13437万元,其中,一般公共服务支出40万元,占支出总额的0.30%;公共安全支出13389.88万元,占支出总额的99.65%;社会保障和就业支出7.12万元,占支出总额的0.05%。主要原因是:严格执行预决算制度,加强资金管理。

   二、2021年收入决算情况说明

  枝江市公安局2021年收入合计12733.83万元,其中:财政拨款收入12733.83万元,与 2020年相比,减少3027.89万元,下降19.21%;其他收入0万元,与 2020年相比,决算数减少609.08万元,下降100%。主要原因是:严格执行预决算制度,加强资金管理。

  三、2021年支出决算情况说明

  2021年枝江市公安局支出总计13437万元,与2020年相比,决算数减少2418.8万元,下降15.96%。其中,一般公共服务支出40万元,比上年决算数增加40万元,上升100%;公共安全支出13389.88万元,与2020年相比,增长了2129.62万元,上升了16.79%;社会保障和就业支出7.12万元,与2020年相比,减少了0.39万元,下降了5.48%。主要原因是:严格执行预决算制度,加强资金管理。

   四、2021年一般公共预算财政拨款收入情况说明

  枝江市公安局2021年一般公共预算财政拨款收入13437万元,其中,一般公共预算财政拨款12733.83万元,年初财政拨款结转和结余703.17万元。与上年对比均有所下降,主要原因是:严格执行预决算制度,加强资金管理。

   五、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   枝江市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出总决算为13437万元,其中,基本支出8205.27万元,项目支出5231.72万元。基本支出8205.27万元是公共安全支出中的行政运行;项目支出5231.72万元,公共安全支出的行政运行5184.60万元,一般行政管理事务1085.99万元,信息化建设966万元,执法办案1167万元,其他公安支出1965.61万元。与上年对比均有所下降,主要原因是:严格执行预决算制度,加强资金管理。其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:用途明确,严格按照预算执行。

  1. 公安安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为9094.73万元,支出决算为13389.88万元,完成年初预算的102.64%。决算数等于预算数的主要原因:增人增资,社会保障费、公积金等预算和实际支出有差距。

     

      3、公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1085.99万元,支出决算为 1085.99万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

      4、公安安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为800万元,支出决算为966万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加软件升级的费用。

      4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队专业干部安置和其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.12万元,决算数大于预算数的主要原因:新增项目支出。

      六、机关运行经费支出情况说明

      2021年单位机关运行经费支出1290.90万元,比2020年增加310.55万元,上升31.68%。其中:办公费304.37万元,印刷费26.14万元,咨询费2.40,水费9.24万元,电费86.40,邮电费,61.36万元,物业管理费4万元,差旅费97.48万元,租赁费6.53万元,会议费0.57万元,培训费0.36万元,专用材料费49.60万元,被装购置费18.39万元,劳务费58万元,委托业务费109.06万元,工会经费82.33万元,福利费15.94万元,其他交通费用233.74万元。与上年相比整体上升,主要原因是各项办案支出增加,配套支出增加。

      七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

       1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2027年“三公”经费财政拨款支出预算为197.5万元,支出决算为69.2万元,完成预算的35.04%, 其中:因公出国(境)费用0元,完成预算的0; 公务用车购置及运行维护费65.28万元,完成预算的38.97%; 公务接待费3.91万元,完成预算的13.03%。主要原因是一是认真贯彻落实党中央八项规定和省委省政府提出的六条意见的精神,严格公务接待管理办法,本着勤俭节约、从严管理的原则,强化公务接待审批制度,加强对接待部门和接待标准的管理,严格落实接待费报销要求,规范程序,严格审核。二是严格执行公务用车管理制度,实行公务派车、定点维修和统一保险,严格执行定点停放和节假日封存备案制度。

       2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2021年“三公经费”支出69.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,占 0;公务用车购置及运行维护费65.28万元(其中公务用车购置费 0万元,运行维护费65.28万元);公务接待费3.91万元,占5.65%。主要原因是加强管理,大力压缩”三公“经费。

      (一)、因公出国(境)费2021年枝江市公安局没有出国出境费用。

      (二)、公务用车购置及运行维护费65.28万元。其中:公车购置费 0万元。公车运行维护65.28万元。2021年,单位共有68辆公务车,其中,执法执勤车46辆,特种专业技术用车22辆,’平均公务用车运行维护费0.96万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年减少39.37万元,下降了37.62%,主要原因:疫情导致外出办公减少,车辆损耗降低。

      (三)、公务接待费3.91万元。2021年,单位公务接待310批次,国内公务接待人数1976次。主要用于接待上级检查和外地单位办案人员,公务接待费支出占比较少,主要原因是加强管理,大力压缩公务接待费用。

      八、政府采购支出情况

      2021年单位政府采购支出总额136.76万元,其中:政府采购货物支出36.06万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出44.7万元。

       九、国有资产占用情况

      截至 2021年12月31日,枝江市公安局共有车辆68辆,其中,一般公务用车68辆,一般执法执勤用车46台,特种专业技术车辆22台;单位价值50万元以上通用设备9台(套);专用设备897.97万元,其中单价100万元以上专用设备6台(套)。固定资产中现有办公用房4827平方米,业务用房23162.91平方米,其他房屋(不含建筑物)4736.3平方米。

十、预算绩效情况说明

 

   1、绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,单位组织对 2021年度一般公共预算中3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款373万元,占项目支出预算总额的46.16%。绩效评价结果显示,2021年项目预算编制内容清晰、规范,预算编报及时,三公经费控制较好;财务及资产制度规范、完整,财务处理基本规范、合规,资产管理符合相关规定。银行账户资金除代扣代缴或往来资金外该纳入预算管理的全部纳入预算管理,银行账户资金使用规范。账务处理合法合规,凭证齐全,账务处理按项目进行核算。

   2、部门决算中项目绩效自评结果

  项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为743万元,执行数为343万元,完成预算的46.16%。通过项目实施,枝江市公安局对各项业务工作顺利开展,对相关指标也圆满完成目标。

  3、绩效评价结果应用情况

  发挥评价作用,合理安排预算资金。增强绩效管理理念,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

  十一、政府性基金财政拨款情况说明

  枝江市公安局2021年未安排政府性基金财政拨款,无政府性基金收入支出。

  名词解释一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  五、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

  六、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  七、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  八、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

  九、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十、出入境管理(2040208项):反映公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

  十一、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  十二、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安机关在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  第四部分 枝江市公安局2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:枝江市公安局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,733.83 一、一般公共服务支出 32 40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35 13,389.88
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 7.12
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 12,733.83 本年支出合计 58 13,437.00
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 703.17 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 13,437.00 总计 62 13,437.00
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  二、收入决算总表

收入决算表
                    公开02表
部门:枝江市公安局                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,733.83 12,733.83          
201 一般公共服务支出 40.00 40.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 40.00 40.00          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 40.00          
204 公共安全支出 12,686.71 12,686.71          
20402 公安 12,686.71 12,686.71          
2040201 行政运行 8,189.45 8,189.45          
2040202 一般行政管理事务 743.00 743.00          
2040219 信息化建设 966.00 966.00          
2040220 执法办案 1,005.00 1,005.00          
2040299 其他公安支出 1,783.26 1,783.26          
208 社会保障和就业支出 7.12 7.12          
20809 退役安置 7.12 7.12          
2080905 军队转业干部安置 1.54 1.54          
2080999 其他退役安置支出 5.58 5.58          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三.支出决算表

支出决算表
                  公开03表
部门:枝江市公安局                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,437.00 8,205.27 5,231.72      
201 一般公共服务支出 40.00   40.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 40.00   40.00      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00   40.00      
204 公共安全支出 13,389.88 8,205.27 5,184.60      
20402 公安 13,389.88 8,205.27 5,184.60      
2040201 行政运行 8,205.27 8,205.27        
2040202 一般行政管理事务 1,085.99   1,085.99      
2040219 信息化建设 966.00   966.00      
2040220 执法办案 1,167.00   1,167.00      
2040299 其他公安支出 1,965.61   1,965.61      
208 社会保障和就业支出 7.12   7.12      
20809 退役安置 7.12   7.12      
2080905 军队转业干部安置 1.54   1.54      
2080999 其他退役安置支出 5.58   5.58      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门:枝江市公安局               金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 12,733.83 一、一般公共服务支出 33 40.00 40.00    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36 13,389.88 13,389.88    
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 7.12 7.12    
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 12,733.83 本年支出合计 59 13,437.00 13,437.00    
年初财政拨款结转和结余 28 703.17 年末财政拨款结转和结余 60        
一般公共预算财政拨款 29 703.17   61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 13,437.00 总计 64 13,437.00 13,437.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:枝江市公安局           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 13,437.00 8,205.27 5,231.72
201 一般公共服务支出 40.00   40.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 40.00   40.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00   40.00
204 公共安全支出 13,389.88 8,205.27 5,184.60
20402 公安 13,389.88 8,205.27 5,184.60
2040201 行政运行 8,205.27 8,205.27  
2040202 一般行政管理事务 1,085.99   1,085.99
2040219 信息化建设 966.00   966.00
2040220 执法办案 1,167.00   1,167.00
2040299 其他公安支出 1,965.61   1,965.61
208 社会保障和就业支出 7.12   7.12
20809 退役安置 7.12   7.12
2080905 军队转业干部安置 1.54   1.54
2080999 其他退役安置支出 5.58   5.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门:枝江市公安局               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 6,597.99 302 商品和服务支出 1,290.90 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 1,382.98 30201 办公费 304.37 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴 1,560.36 30202 印刷费 26.14 30702 国外债务付息  
30103 奖金 1,418.19 30203 咨询费 2.40 310 资本性支出 100.32
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
30107 绩效工资   30205 水费 9.24 31002 办公设备购置 69.37
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 732.17 30206 电费 86.40 31003 专用设备购置 11.34
30109 职业年金缴费 166.01 30207 邮电费 61.36 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 408.11 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费 129.34 30209 物业管理费 4.00 31007 信息网络及软件购置更新 19.60
30112 其他社会保障缴费 72.79 30211 差旅费 97.48 31008 物资储备  
30113 住房公积金 721.08 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 76.06 31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 6.96 30214 租赁费 6.53 31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 216.07 30215 会议费 0.57 31012 拆迁补偿  
30301 离休费 6.91 30216 培训费 0.36 31013 公务用车购置  
30302 退休费 97.77 30217 公务接待费 3.91 31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费 49.60 31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金 75.98 30224 被装购置费 18.39 31022 无形资产购置  
30305 生活补助 3.46 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费 58.00 399 其他支出  
30307 医疗费补助   30227 委托业务费 109.06 39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 82.33 39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金   30229 福利费 15.94 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 45.03 39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 233.74      
30399 其他对个人和家庭的补助 31.95 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 6,814.06 公用经费合计 1,391.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:枝江市公安局                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197.5   197.5   167.5 30 69.20   65.28   65.28 3.91
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:枝江市公安局                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门:枝江市公安局           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

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