目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、宣传贯彻政策法规。负责宣传贯彻党和国家有关城镇建设、规划、环保、测绘及房产工作的法律、法规和方针政策。
2、规划管理。按照区级全域规划,负责组织编制、初审城镇全域规划、城镇总体规划、控制性详规、村庄规划及新农村建设规划,经批准后监督实施;负责辖区建设项目办理选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的受理、初审,并根据授权审批后报市规划局夷陵分局备案;负责管理辖区内建设工程竣工规划条件核实,并报市规划局夷陵分局备案。
3、建设管理。负责城镇重点建设项目的前期研究工作,拟订建设计划;负责城镇建设、村镇综合开发建设施工许可的初早报批;负责村镇个人住房建设、危房改造开工手续的初审,经乡镇人民政府(街办)审批后,报区住建局备案;根据授权开展建筑安全、建筑质量监管等工作;协助主管部门开展辖区建设工程竣工验收备案管理;负责辖区个体建筑工匠登记、管理;负责辖区燃气热力、节约用水、村镇集中供水行业管理。
4、环境保护。负责辖区农村环保及生态创建工作;负责建设项目环境准入、排污许可、环境影响评价、“三同时”等初审工作;负责夜间施工审批;负责水环境质量和水污染防治的日常工作;负责排污企业的日常监管和环境统计;负责突发环境事件的应急、预警工作;协助开展环境信访投诉调处工作。
5、城镇管理。负责辖区村镇环境卫生、园林绿化、市政设施的建设管理工作;负责村镇环境综合整治的组织协调和检查督办;负责城镇临街门面招牌、户外广告、空中悬挂物、出店集中经营区域、洗车场等设置管理。
6、行政执法。受区直各业务主管理部门及乡镇人民政府(街办)委托,查处规划建设、环境保护等方面的各类违法行为。
二、部门决算单位构成:无二级单位
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 71.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 51.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 122.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 122.29 | 本年支出合计 | 52 | 122.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 122.29 | 总计 | 56 | 122.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 122.29 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 122.29 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 122.29 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 122.29 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 122.29 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 71.00 | 本年支出合计 | 54 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||||
25 | 55 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||
29 | 59 | ||||||||||
总计 | 30 | 71.00 | 总计 | 60 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 37.74 | 302 | 商品和服务支出 | 24.97 | 310 | 其他资本性支出 | 4.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 4.68 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 5.38 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | |||||
30103 | 奖金 | 9.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 1.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 8.18 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.29 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.62 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 42.03 | 公用经费合计 | 28.97 | ||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:夷陵区樟村坪镇规划建设环境保护所 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计122.29万元,支出总计122.29万元。与2015年相比,收、支总计各减少49.44万元,下降28.79%。主要原因:其他收入减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计122.29万元,其中:财政拨款收入71万元,占58.06%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计122.29万元,其中:基本支出122.29万元,占100%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算71万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加19.43万元,增长37.67%。主要原因:财政拨款增加。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出71万元,占本年支出合计的58.06%。与2015年相比,财政拨款支出增加19.43万元,增长37.67%。主要原因:财政拨款增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出71万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出71万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
1.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%.决算数大等于预算数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出71万元,其中:人员经费42.03万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费28.97万元,主要括商品和服务支出及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占44.44%;公务接待费支出决算2.5万元,占55.56%。具体内容如下:
1. 公务用车购置及运行费支出2万元。其中:年底单位保有车辆1台。公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车维护。
3.公务接待费支出2.5万元。主要包括公务接待。全年因公接待71批353人次,比上年度增加71批353人次,主要原因是公务接待增加。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出122.29万元,比2015年减少49.44万元,下降28.79%。主要原因是压缩支出。
(二)政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出4万元,其中;政府采购货物支出4万元,主要包括办公设备和专用设备购置。
(三)国有资产占有情况
截至2016年12月31日,单位共有车辆1辆,一般执法执勤用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。
三、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余:年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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