目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门基本情况
太平溪镇政府行政编制41,在职在编人数39人,退休29人,遗属补助13人实有公务车2辆。
(二)部门工作职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(按各部门或单位承担的职能填写)
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:镇政府机关、民政办公室、计划生育办公室、安保队、农技中心、蓄牧中心、文体中心、人社中心、农村福利院、乡村公路管理站、陈坛路工程建设指挥部、库周路工程建设指挥部、土地治理办公室、移民小区帮扶项目部、农田灌溉项目部等15个核算单位。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,333.77 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,400.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 8.30 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 64.37 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 55.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 367.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 340.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 235.91 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 928.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 10.70 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 128.04 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 1.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 22.16 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,398.14 | 本年支出合计 | 52 | 3,498.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 506.01 | 年末结转和结余 | 54 | 406.01 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,904.15 | 总计 | 56 | 3,904.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开02表 | ||||||||||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 |
本年收入
合计 |
财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 3,398.14 | 3,333.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,300.84 | 1,236.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | ||||
20101 | 人大事务 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,264.83 | 1,200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,084.23 | 1,084.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010305 | 专项业务活动 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116.23 | 116.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.61 | 367.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 309.60 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 143.05 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 166.55 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340.17 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 212.27 | 212.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 212.27 | 212.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 235.91 | 235.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.53 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.53 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 164.38 | 164.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 164.38 | 164.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 928.41 | 928.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 264.64 | 264.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 178.66 | 178.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 147.65 | 147.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 401.32 | 401.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.32 | 250.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 128.04 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
232 | 债务付息支出 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开03表 | ||||||||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,498.14 | 1,344.77 | 2,153.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,400.84 | 1,336.47 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,364.83 | 1,300.46 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,084.23 | 1,084.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010305 | 专项业务活动 | 164.37 | 100.00 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116.23 | 116.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 47.96 | 0.00 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 45.46 | 0.00 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.61 | 0.00 | 367.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 46.51 | 0.00 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 46.15 | 0.00 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 309.60 | 0.00 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 143.05 | 0.00 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 166.55 | 0.00 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340.17 | 0.00 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 78.28 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.28 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 212.27 | 0.00 | 212.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 212.27 | 0.00 | 212.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 235.91 | 0.00 | 235.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.53 | 0.00 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.53 | 0.00 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 164.38 | 0.00 | 164.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 164.38 | 0.00 | 164.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 928.41 | 0.00 | 928.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 264.64 | 0.00 | 264.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 178.66 | 0.00 | 178.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 33.10 | 0.00 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 147.65 | 0.00 | 147.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 401.32 | 0.00 | 401.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.32 | 0.00 | 250.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
232 | 债务付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,333.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,236.47 | 1,236.47 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 367.61 | 367.61 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 340.17 | 340.17 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 235.91 | 235.91 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 928.41 | 928.41 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 128.04 | 128.04 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,333.77 | 本年支出合计 | 54 | 3,333.77 | 3,333.77 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||||||||||
总计 | 30 | 3,333.77 | 总计 | 60 | 3,333.77 | 3,333.77 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 3,333.77 | 1,244.77 | 2,089.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,236.47 | 1,236.47 | 0.00 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | ||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,200.46 | 1,200.46 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,084.23 | 1,084.23 | 0.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 116.23 | 116.23 | 0.00 | ||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | ||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | ||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | ||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 47.96 | 0.00 | 47.96 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 45.46 | 0.00 | 45.46 | ||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||||||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | ||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.61 | 0.00 | 367.61 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 46.51 | 0.00 | 46.51 | ||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 46.15 | 0.00 | 46.15 | ||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||||||||||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 309.60 | 0.00 | 309.60 | ||||||||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 143.05 | 0.00 | 143.05 | ||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 166.55 | 0.00 | 166.55 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340.17 | 0.00 | 340.17 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 78.28 | 0.00 | 78.28 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.28 | 0.00 | 78.28 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 212.27 | 0.00 | 212.27 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 212.27 | 0.00 | 212.27 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 235.91 | 0.00 | 235.91 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.53 | 0.00 | 32.53 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.53 | 0.00 | 32.53 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 164.38 | 0.00 | 164.38 | ||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 164.38 | 0.00 | 164.38 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 928.41 | 0.00 | 928.41 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 264.64 | 0.00 | 264.64 | ||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | ||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 178.66 | 0.00 | 178.66 | ||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 33.10 | 0.00 | 33.10 | ||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||||||||||
21302 | 林业 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 147.65 | 0.00 | 147.65 | ||||||||||||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | ||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 401.32 | 0.00 | 401.32 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.32 | 0.00 | 250.32 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | ||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | ||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | ||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.04 | 0.00 | 128.04 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | ||||||||||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | ||||||||||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 545.36 | 302 | 商品和服务支出 | 414.18 | 310 | 其他资本性支出 | 48.28 | |||||||
30101 | 基本工资 | 153.53 | 30201 | 办公费 | 66.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 202.27 | 30202 | 印刷费 | 20.52 | 31002 | 办公设备购置 | 48.28 | |||||||
30103 | 奖金 | 26.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 105.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 19.60 | 30205 | 水费 | 5.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 33.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 37.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 236.96 | 30211 | 差旅费 | 20.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 162.90 | 30213 | 维修(护)费 | 14.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 22.39 | 30215 | 会议费 | 26.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 10.54 | 30216 | 培训费 | 25.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 30.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 2.35 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 29.19 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 9.60 | 30229 | 福利费 | 5.02 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.70 | |||||||||||||
人员经费合计 | 782.32 | 公用经费合计 | 462.45 | ||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:夷陵区太平溪镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
43.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 30.00 | ||||||||||
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
单位2016年度收入总计33,981,443.00元,支出总计 34,981,443.00 万元。与2015年相比,收入减少3,988,857元,下降10.5%,主要原因:一是随增值税制度改革,我镇比例分成减少,造成财政收入下降;二是陈坛路和库周路建设项目结束,没有增加建设款投入。支出增加 2,988,857 万元,增长 8.54 %。主要原因:人员工资增资及小区帮扶项目资金支出及农田灌溉项目部支出建设款。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计33,981,443.00元,其中:财政拨款收入 33,337,700.00元,占 98.1 %;其他收入 643,743.00 元,占 1.9 %。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计34,981,443.00 元,其中:基本支出 13,447,700.00 元,占 38.4 %;项目支出 21,533,743.00 万元,占 61.6 %。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位2016年度财政拨款收支总决算 33,337,700.00 万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少 4,132,600 元,下降 11 %。主要原因:随增值税制度改革,我镇比例分成减少,造成财政收入下降。
五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
单位2016年度财政拨款支出33,337,700.00 万元,占本年支出合计的 9.5 %。与2015年相比,财政拨款支出减少 4132600 万元,下降 11 %。主要原因:随增值税制度改革,我镇比例分成减少,造成财政收入下降,所以公共投入减少了。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
单位2016年度财政拨款支出33,337,700.00 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 12,364,700.00 万元,占 37 %;教育(类)支出 83,000.00 万元,占 0. 25 %;文化体育与传媒(类)支出 550,000.00 万元,占 1.65 %;社会保障和就业(类)支出3,676,100.00 万元,占 11%;医疗卫生与计划生育(类)支出 3,401,700.00 万元,占 10.2 %;城乡社区(类)支出2,359,100.00 万元,占7.1 %;农林水(类)支出 9,284,100.00 万元,占 27.85 %;交通运输(类)支出 107,000.00 万元,占 0.32 %;资源勘探信息(类)支出 1,280,400.00 万元,占 3.84 %;商业服务(类)支出 10,000.00 元,占 0.03 %;债务付息支出(类)221,600.00元,占 0.67 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为20,000.00 元,支出决算为20,000.00 元,完成年初预算的 100 %。
2.一般公共服务(类)人大事物(款)代表工作(项)。年初预算为 69,300.00 元,支出决算为 69,300.00 元,完成年初预算的 100 %。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事物(项)。年初预算为 82,500.00 元,支出决算为 82,500.00 元,完成年初预算的100 %。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10,842,300.00 元,支出决算为 10,842,300.00 元,完成年初预算的 100 %。
5.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1,162,300.00 万元,支出决算为 1,162,300.00 元,完成年初预算的 100 %。
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项)。年初预算为11,500.00 元,支出决算为11,500.00元,完成年初预算的 100 %。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)。年初预算为40,000.00 元,支出决算为40,000.00 元,完成年初预算的 100 %。
8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为6,800.00 元,支出决算为 6,800.00 元,完成年初预算的 100 %。
9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为130,000.00 元,支出决算为 130,000.00 元,完成年初预算的 100 %。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
单位2016年度财政拨款基本支出12,447,700.00 万元,其中:人员经费 7,823,162.00 万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出例如: 基本工资、津补贴、伙食补助费、奖金、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴等 ;公用经费 4,624,538.00 万元,主要包括 商品和服务支出、其他资本性支出、 对企事业单位的补贴,例如办公费、差旅费、交通费、公务接待费等 。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 435,000 万元,支出决算为 431,000 万元,完成预算的 99.08 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 131,000 万元,完成预算的 97.03 %;公务接待费支出决算为 300,000 万元,完成预算的 100 %。2015年度“三公”经费支出决算数小(大)于预算数的主要原因:
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公务用车购置及运行维护费支出决算 131,000 万元,占 97.03 %;公务接待费支出决算 300,000 万元,占 100 %。具体内容如下:
1. 全年单位无因公出国(境)费支出。
2. 全年无公务用车购置。其中:
公务用车运行支出 131,000 万元。主要用于 干职工抢险救灾下乡及维稳应急所产生的燃油费、维修费、保险费等 。
3.公务接待费支出 300,000 万元。主要包括 招商引资接待费用 。全年因公接待 375 批 400 人次,比上年度增加 295 批 1500 人次,主要原因是 招商引资项目增多 。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出 4,624,538.00 元,比2015年增加 764,338.00 元,增长(下降) 19.8 %。主要原因是 工作人员调资。
(二)政府采购支出情况
单位本年度政府采购支出 56,795,644.00 元,其中;政府采购货物支出 482,769.00 万元,主要包括 电脑、办公桌 空调、打印机等办公用品购置费 ;政府采购工程支出 46,775,942 元,主要包括 移民小区帮扶项目、农田灌溉项目部、福利院工程建设、办公大楼维修 ;政府采购服务支出 9,536,933 元,主要包括 集镇绿化、国有资产清查、项目评审、软件更新等 。
(三)国有资产占有情况
截至2016年12月31日,单位共有车辆 6 辆,其中一般公务用车 2 辆,公务车改革时纪委封存 2 辆,其他用车(摩托车) 2 辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。
三、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
四、年末财政拨款结转和结余:年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
五、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
六、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
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