湖北省宜昌市三峡工委2017年部门预算
目 录
一、主要职责
二、内设机构
三、2017年主要工作任务及目标
四、2017年部门预算情况
五、名词解释
一、三峡工委主要职责
(一)代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。
(二)受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。
(三)对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。
(四)统一协调长江三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。
(五)统一协调长江三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。
(六)做好全市对口支援组织协调工作。
(七)做好全市经济协作工作。
二、三峡工委内设机构
(一)办公室
负责综合、协调、调研、电子政务、文书、信息、档案、机要、保密工作,负责机关财务、退休人员服务管理、接待、车辆等后勤服务工作。
(二)综合管理处
负责坝区有关社会行政管理工作,组织协调市直派驻坝区单位开展工作,协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作,负责坝区相关水域渔政管理工作,协调解决坝区矛盾纠纷,负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作,负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通,负责坝区政法、信访、双拥相关工作,协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作,负责坝区人口计划生育工作。
(三)对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)
承担市政府支援三峡工程建设委员会办公室日常工作。负责全市对口支援工作计划的编制、实施、督办、对口支援统计报表的汇总,负责对口支援项目的跟踪服务与管理,负责对口支援宣传工作,负责经济协作具体事务。
(四)组宣监察处
承担党委日常事务和纪检、监察具体事务。负责所属党组织的组织、思想、作风、制度建设,负责三峡工委和所属党组织的党风廉政建设,负责宣传和机关党建工作,组织开展理论学习,负责本机关及所属单位精神文明建设和群团工作,负责本机关的机构编制、人事、劳动工资等工作。
纪检机构按有关规定设置。
三、三峡工委2017年主要工作任务及目标
一、继续加强坝区管理
1、切实抓好社会治安综合管理,确保三峡坝区及周边稳定和谐。
2、认真贯彻《安保条例》,建立各方联动的安保防控体系。3、加强道路安全管理,确保有序安全。4、加强社会行政管理,探索三峡坝区综合执法试点。
二、服务三峡坝区“一免一开”
1、加强重要节日旅游区秩序管控。
2、协调实施《三峡大坝区域旅游规划》。
三、抢抓对口支援机遇。力争全年到位对口支援资金110亿元,无偿援助资金1亿元。
四、深化三峡集团公司合作。继续推进双方合作协议实施,争取物流、旅游和大建设平台实质性运作。争取共同编制三峡集团公司“十三五”时期精准扶贫三峡库区和移民安置区规划。
四、2017年三峡工委部门预算情况
(一)2017年三峡工委预算收支情况说明
单位现有在编在册人员32人,其中在职32人,提前退休1人,退休20人。单位现享受遗属补助1人。
因工作需要聘请了5临时人员,其中:聘请专业技术人员3人,聘请门卫、保洁等工勤人员2人。单位现有固定资产165.09万元。其中:汽车3辆。
2017年部门预算总收入1346.46万元。上年结转32.40万元,财政收回2.99万元。
2017年部门预算总支出1346.46万元,其中:本年支出1235.02万元(其中一般公共服务支出1037.34万元,社会保障和就业120.99万元,医疗卫生支出76.69万元);结转下年111.44万元(从三峡集团总公司等单位争取补助经费非税收入支出60万元)。上年结转32.40万元,财政收回2.99万元。上年结转安排支出29.41万元。
2017年预算总收入1346.46万元。比2016年预算总收入1265.31万元增加81.15万元。增长原因主要是工资改革调增经费。2017年预算总支出1346.46万元,比2016年预算总支出1265.31万元增长81.15万元。增长原因主要是工资改革调增经费。其中人员经费2017年706.15万元比2016年527.72万元增加,增长原因主要是工资改革调增经费;公用经费2017年88.87万元比2016年83.76万元增加,主要是增加了工会费、福利费,其按照提取比例因工资改革而增加了工资基数;项目经费2017年462万元比2016年491.23万元减少。主要是减少了三峡坝区旅游发展规划和编纂三峡工委志两个项目。采购预算2017年272.71万元比2016年295.63万元减少22.92万元。主要是2017年更新购置任务比大2016年减少,部分到期更新设备在2016年已更新购置。其中三峡坝区综合楼信息化建设经费260万元上年上级转移经费未到位,2017年继续争取资金到位进行采购。
2017年三公经费预算78万元,比2016年91万元减少13万元。其中接待费40万元比2016年43万元减少3万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,坚持从严控制标准,不应接待的一律不安排;车辆运行维护费33万元比2016年48万元减少15万元;主要原因是公车改革后机关车辆大幅度减少。出国出境经费预算5万元,主要是省三峡办、省经协办拟组织库区干部出国出境考察合作工作。
三峡工委2017年无政府性基金预算支出经费。无公务车辆购置费。
2017年财务收支预算总表 | |||||||
主表01 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,346.46 | 一、基本支出 | 773.02 | 工资福利支出 | 537.82 | 一般公共服务 | 1,037.34 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1,346.46 | 1、工资福利支出 | 515.82 | 对个人和家庭的补助支出 | 168.33 | 公共安全 | |
其中:正常经费 | 915.02 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 168.33 | 商品和服务支出 | 267.87 | 教育 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 3、日常公用支出 | 88.87 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | |||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 462.00 | 债务利息支出 | 文化体育与传媒 | |||
其中:财政专户管理 | 三、对附属单位补助支出 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 120.99 | |||
三、事业单位经营收入 | 四、上缴上级支出 | 其他资本性支出 | 260.00 | 医疗卫生与计划生育 | 76.69 | ||
四、其他收入 | 五、事业单位经营支出 | 其他支出 | 1.00 | 节能环保 | |||
城乡社区 | |||||||
农林水 | |||||||
交通运输 | |||||||
资源勘探信息等 | |||||||
商业服务业等 | |||||||
国土海洋气象等 | |||||||
住房保障 | |||||||
粮油物资储备 | |||||||
其他支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,346.46 | 本 年 支 出 合 计 | 1,235.02 | 本 年 支 出 合 计 | 1,235.02 | 本 年 支 出 合 计 | 1,235.02 |
上年结转 | 结转下年 | 111.44 | 结转下年 | 111.44 | 结转下年 | 111.44 | |
其中:一般公共预算结转 | |||||||
政府性基金结转 | |||||||
其他结转 | |||||||
上年结余 | |||||||
收 入 总 计 | 1,346.46 | 支 出 总 计 | 1,346.46 | 支 出 总 计 | 1,346.46 | 支 出 总 计 | 1,346.46 |
2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主表01-1 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 债务投资 | 其他投资 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,235.02 | 1,235.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113001 | 宜昌市三峡坝区工作委员会机关 | 1,235.02 | 1,235.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,037.34 | 1,037.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,037.34 | 1,037.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 682.34 | 682.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 355.00 | 355.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.99 | 120.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.99 | 120.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 68.77 | 68.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.22 | 52.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表01-2 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,235.02 | 773.02 | 462.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113001 | 宜昌市三峡坝区工作委员会机关 | 1,235.02 | 773.02 | 462.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,037.34 | 575.34 | 462.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,037.34 | 575.34 | 462.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 682.34 | 575.34 | 107.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 355.00 | 355.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.99 | 120.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.99 | 120.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 68.77 | 68.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.22 | 52.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.69 | 76.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主表02 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 (按经济分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 (按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 1,346.46 | 一、本年支出 | 1,235.02 | 1,235.02 | 一、本年支出 | 1,235.02 | 1,235.02 | 一、本年支出 | 1,235.02 | 1,235.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,346.46 | (一)基本支出 | 773.02 | 773.02 | 工资福利支出 | 537.82 | 537.82 | 一般公共服务 | 1,037.34 | 1,037.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政正常经费拨款 | 915.02 | 1.人员支出 | 684.15 | 684.15 | 对个人和家庭的补助支出 | 168.33 | 168.33 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非税收入拨款(含上年非税资金结余) | 171.44 | 2.日常公用支出 | 88.87 | 88.87 | 商品和服务支出 | 267.87 | 267.87 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级转移支付收入 | 260.00 | (二)项目支出 | 462.00 | 462.00 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 1.运转性项目支出 | 202.00 | 202.00 | 债务利息支出 | 文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:本级拨款 | 2.发展性项目支出 | 260.00 | 260.00 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 120.99 | 120.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级转移支付补助 | 其他资本性支出 | 260.00 | 260.00 | 医疗卫生与计划生育 | 76.69 | 76.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 1.00 | 1.00 | 节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土海洋气象等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | 111.44 | 二、结转下年 | 111.44 | 二、结转下年 | 111.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)其他结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,346.46 | 支出总计 | 1,346.46 | 支出总计 | 1,346.46 | 支出总计 | 1,346.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||
主表03 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
合计 | 1,235.02 | 773.02 | 462.00 | ||||||||||||||
113001 | 宜昌市三峡坝区工作委员会机关 | 1,235.02 | 773.02 | 462.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,037.34 | 575.34 | 462.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,037.34 | 575.34 | 462.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 682.34 | 575.34 | 107.00 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 355.00 | 355.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.99 | 120.99 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.99 | 120.99 | ||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 68.77 | 68.77 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.22 | 52.22 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.69 | 76.69 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.69 | 76.69 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.69 | 76.69 | ||||||||||||||
2017年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||
主表04 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
经济科目 | 基本支出 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
合计 | 773.02 | 524.36 | 88.87 | 159.79 | |||||||||||||
113001 | 宜昌市三峡坝区工作委员会机关 | 773.02 | 524.36 | 88.87 | 159.79 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 515.82 | 515.82 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 123.04 | 123.04 | ||||||||||||||
3010101 | 职务级别工资 | 109.30 | 109.30 | ||||||||||||||
3010102 | 岗位技术等级工资 | 13.74 | 13.74 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 283.50 | 283.50 | ||||||||||||||
3010201 | 公务员津贴补助 | 88.74 | 88.74 | ||||||||||||||
3010202 | 岗位津贴 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||
3010203 | 保留津贴 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||||
3010205 | 通讯补贴 | 9.14 | 9.14 | ||||||||||||||
3010206 | 交通补贴 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||||||
3010207 | 奖励性补贴 | 174.72 | 174.72 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 10.25 | 10.25 | ||||||||||||||
3010301 | 奖金 | 10.25 | 10.25 | ||||||||||||||
30108 | 医疗保险 | 46.81 | 46.81 | ||||||||||||||
3010801 | 医疗保险 | 46.81 | 46.81 | ||||||||||||||
30110 | 养老保险 | 52.22 | 52.22 | ||||||||||||||
30110 | 养老保险 | 52.22 | 52.22 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 88.87 | 88.87 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
30229 | 福利费 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||||
30229 | 福利费 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
30238 | 车辆租赁费 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||
30238 | 车辆租赁费 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||
30239 | 公务交通补贴 | 30.78 | 30.78 | ||||||||||||||
30239 | 公务交通补贴 | 30.78 | 30.78 | ||||||||||||||
30241 | 设备购置费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30241 | 设备购置费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.33 | 8.54 | 159.79 | |||||||||||||
30305 | 遗属生活补助 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
30305 | 遗属生活补助 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | ||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 8.54 | 8.54 | ||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 8.54 | 8.54 | ||||||||||||||
30316 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
3031601 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
30317 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | ||||||||||||||
3031702 | 住房货币化 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||||
3031703 | 在职住房补贴 | 10.51 | 10.51 | ||||||||||||||
30318 | 离退休费 | 67.36 | 67.36 | ||||||||||||||
3031810 | 离退休奖励性补贴 | 67.36 | 67.36 | ||||||||||||||
30319 | 离退休公用部分 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||
3031902 | 退休公务费 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||||
3031904 | 退休特需费 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
3031906 | 退休福利费 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.75 | 16.75 | ||||||||||||||
3039905 | 其他人员经费支出 | 16.75 | 16.75 | ||||||||||||||
2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
主表05 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||
主表06 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 78 | ||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | 5 | ||||||||||||||||
2、公务接待费 | 40 | ||||||||||||||||
3、公务用车费 | 33 | ||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 33 | ||||||||||||||||
公务用车购置费 | |||||||||||||||||
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。
(五)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(九)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,车改保留车辆。
(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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