目 录
第一部分:点军区政务服务中心管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 点军区政务服务中心管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 点军区政务服务中心管理办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 点军区政务服务中心管理办公室概况
一、 主要职能
(一)政务服务工作
1、负责区政务服务中心日常管理工作,检查、指导、考评下级便民服务机构的工作;
2、研究制定区级政务服务中心各项规章制度;
3、负责组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作;
4、对区政务服务中心各办事岗位工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派出部门;
5、受理对区政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况;
6、指导和推进区、乡(镇)街办、村(社区)三级便民服务网络建设,做好检查考评工作。
(二)公共资源交易工作
1、负责组织实施辖区范围内工程招投标、政府采购的公共资源交易活动;
2、负责对进场的交易活动进行监督与管理;
3、建立和完善公共资源交易信息发布制度,及时向社会发布公共资源交易信息;
4、负责提供工程招投标、政府采购相关法规、规章等方面的咨询服务;
5、负责公共资源交易相关文件等档案整理的收集、整理、立卷和统一管理。
二、 部门决算单位构成
从决算单位构成看,点军区政务服务中心管理办公室决算包括:本级预算。
第二部分 点军区政务服务中心管理办公室2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开表01
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 145.88 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 145.88 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
六、其他收入 | 7 | …… | 21 | ||
8 | 22 | ||||
9 | 23 | ||||
本年收入合计 | 10 | 145.88 | 本年支出合计 | 24 | 145.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 26 | ||
13 | 27 | ||||
合计 | 14 | 145.88 | 合计 | 28 | 145.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开表02
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 145.88 | 145.88 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 145.88 | 145.88 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 145.88 | 145.88 | |||||
2010301 | 行政运行 | 87.19 | 87.19 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开表03
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 145.88 | 145.88 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 145.88 | 145.88 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 145.88 | 145.88 | ||||
2010301 | 行政运行 | 87.19 | 87.19 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145.88 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 145.88 | 145.88 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
本年收入合计 | 10 | 145.88 | 本年支出合计 | 25 | 145.88 | 145.88 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
合计 | 15 | 145.88 | 合计 | 30 | 145.88 | 145.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 145.88 | 145.88 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 145.88 | 145.88 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 145.88 | 145.88 | |
2010301 | 行政运行 | 87.19 | 87.19 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 48.51 | 302 | 商品和服务支出 | 38.87 |
30101 | 基本工资 | 12.89 | 30201 | 办公费 | 5.83 |
30102 | 津贴补贴 | 18.31 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |
30103 | 奖金 | 0.26 | 30205 | 水费 | 0.10 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 30206 | 电费 | 12.08 |
30107 | 绩效工资 | 4.93 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | 0.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.40 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |
30309 | 奖励金 | 21.24 | 30216 | 培训费 | 0.06 |
30311 | 住房公积金 | 7 | 30226 | 劳务费 | 17.49 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30228 | 工会经费 | 1.02 |
30239 | 其他交通费用 | 1.10 | |||
310 | 其他资本性支出 | 30.11 | |||
31002 | 办公设备购置 | 14.25 | |||
31003 | 专用设备购置 | 15.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门:点军区政务服务中心管理办公室 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:点军区政务服务中心管理办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 点军区政务服务中心管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年,点军区政务服务中心管理办公室收入总计145.88万元,支出总计145.88万元。
二、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计145.88万元,其中:财政拨款145.88万元,占100%。
三、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计145.88万元,其中:基本支出145.88万元,占100%。
四、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年部门决算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出145.88万元,占100%。
五、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本年支出决算数145.88万元,其中:基本支出145.88万元,占100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年部门决算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出145.88万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为87.19万元,支出决算为 87.19万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为58.69万元,支出决算为 58.69万元,完成年初预算的100%。
六、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
点军区政务服务中心管理办公室2016年度财政拨款基本支出145.88万元,其中:人员经费 76.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费68.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于点军区政务服务中心管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
点军区政务服务中心管理办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行公车改革制度,我单位无公车。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元,下降100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行公车制度改革后,我单位无公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年点军区政务服务中心管理办公室机关运行经费支出68.98万元,比2015年增加18.76万元,增长72%。主要原因是政务大厅窗口增加、人员增加、水电费增加及办公设备增加等。
(二)政府采购支出情况。
2016年点军区政务服务中心管理办公室政府采购支出总额30.11万元,其中:政府采购货物支出30.11万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
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