点军区点军小学2016年部门决算
目 录
第一部分:点军区点军小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 点军区点军小学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 点军区点军小学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 点军区点军小学概况
一、主要职能
(1)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
(2)实施小学义务教育,促进基础教育发展。严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”达标;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(3)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。
(4)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
(5)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
(6)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,点军区点军小学部门决算包括:点军区点军小学决算。
第二部分 点军区点军小学2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开表01
部门:点军区点军小学 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1678.47 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | 1678.47 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
六、其他收入 | 7 | 21 | |||
8 | 22 | ||||
9 | 23 | ||||
本年收入合计 | 10 | 1678.47 | 本年支出合计 | 24 | 1678.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 26 | ||
13 | 27 | ||||
合计 | 14 | 1678.47 | 合计 | 28 | 1678.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
Z
收入决算表
公开表02
部门:点军区点军小学 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1678.47 | 1678.47 | |||||||
205 | 教育支出 | 1678.47 | 1678.47 | ||||||
20501 | 教育管事事务 | 853.39 | 853.39 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 853.39 | 853.39 | ||||||
20502 | 普通教育 | 825.18 | 825.18 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 825.18 | 825.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开表03
部门:点军区点军小学 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1678.47 | 1678.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 1678.47 | 1678.47 | |||||
20501 | 教育管事事务 | 853.39 | 853.39 | |||||
2050101 | 行政运行 | 853.39 | 853.39 | |||||
20502 | 普通教育 | 825.18 | 825.18 | |||||
2050202 | 小学教育 | 825.18 | 825.18 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门:点军区点军小学 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1678.47 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||
3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
5 | 五、教育支出 | 20 | 1678.47 | 1678.47 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
7 | …… | 22 | |||||
8 | 23 | ||||||
9 | 24 | ||||||
本年收入合计 | 10 | 1678.47 | 本年支出合计 | 25 | 1678.47 | 1678.47 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
合计 | 15 | 1678.47 | 合计 | 30 | 1678.47 | 1678.47 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门:点军区点军小学 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1678.47 | 1678.47 | |||
205 | 教育支出 | 1678.47 | 1678.47 | ||
20501 | 教育管事事务 | 853.39 | 853.39 | ||
2050101 | 行政运行 | 853.39 | 853.39 | ||
20502 | 普通教育 | 825.18 | 825.18 | ||
2050202 | 小学教育 | 825.18 | 825.18 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门:点军区点军小学 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 682.21 | 302 | 商品和服务支出 | 174.51 |
30101 | 基本工资 | 236.52 | 30201 | 办公费 | 19.19 |
30102 | 津贴补贴 | 68.53 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 148.03 | 30204 | 手续费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3.00 | |
30107 | 绩效工资 | 218.94 | 30206 | 电费 | 10.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.18 | 30209 | 物业管理费 | 10.62 |
30211 | 差旅费 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 763.48 | 30213 | 维修(护)费 | 95.43 |
30301 | 离休费 | 30214 | 租赁费 | ||
30302 | 退休费 | 301.09 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
30303 | 退职(役)费 | 30216 | 培训费 | 8.27 | |
30304 | 抚恤金 | 30217 | 公务接待费 | ||
30305 | 生活补助 | 7.53 | 30218 | 专用材料费 | |
30306 | 救济费 | 30224 | 被装购置费 | ||
30307 | 医疗费 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30308 | 助学金 | 30226 | 劳务费 | 11.98 | |
30309 | 奖励金 | 363.72 | 30227 | 委托业务费 | |
30310 | 生产补贴 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | |
30311 | 住房公积金 | 91.14 | 30229 | 福利费 | 5.89 |
30312 | 提租补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30313 | 购房补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 | |
30314 | 采暖补贴 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.12 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 58.26 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 58.17 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.09 | |||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
人员经费合计 | 1445.69 | 公用经费合计 | 232.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门:点军区点军小学 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门:点军区点军小学 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:点军区点军小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 点军区点军小学2016年度部门决算情况说明
一、关于点军区点军小学2016年度收入支出决算总体情况说明
点军区点军小学本年度共有在职教职工81人,退休职工68人,收入总计1678.47万元,支出总计1678.47万元。
二、关于点军区点军小学2016年度收入决算情况说明
点军区点军小学本年度收入合计1678.47万元,其中:财政拨款收入1678.47万元,占100%。
三、关于点军区点军小学2016年度支出决算情况说明
点军区点军小学本年度支出合计1678.47万元,其中:基本支出1678.47万元,占100%;无项目支出。
四、关于点军区点军小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
点军区点军小学本年度共有在职教职工81人,退休职工68人,财政拨款收入总计1678.47万元,财政拨款支出总计1678.47万元。
五、关于点军区点军小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
点军区点军小学2016年财政拨款支出1678.47万元,其中:基本支出1678.47万元,占100%;无项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
点军区点军小学2016年财政拨款支出1678.47万元,主要用于教育支出1678.47万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.财政拨款教育支出决算具体情况。
点军区点军小学2016年财政拨款支出年初预算数1003.93万元,支出决算数为1678.47万元,完成年初预算数的167.19%。决算数大于预算数的主要原因是2016年在职及退休人员增资、兑现2015年度奖励工资等,支出相应增加。
六、关于点军区点军小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
点军区点军小学2016年度财政拨款基本支出1678.47万元,其中:人员经费1445.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费232.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于点军区点军小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度无三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度无三公经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)小学教育经费支出情况。
2016年点军小学小学教育支出1678.47万元,比2015年增加167.51万元,增加11.1%。主要原因是2016年在职及退休人员增资、兑现2015年度奖励工资等。
(二)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,点军区点军小学无一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指完成小学教育教学工作和保障各项日常运行所需的开支。
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