一、部门主要职能
(一)负责火车东站的日常综合管理、组织协调工作。
(二)负责火车东站的市容秩序、市政设施、环境卫生级园林绿化的管理及维护工作。
(三)负责火车东站的城市管理综合执法工作。
(四)负责组织协调相关部门依法对火车东站的社会治安、交通秩序、旅游秩序、经营秩序、环境保护等实施管理。
(五)负责火车东站各管理部门的监督、考核工作。
(六)拟定并组织实施火车东站的各项应急预案。
(七)完成市、区人民政府交办的其他工作。
二、机构组成:
内设机构有综合科、市容管理科、联合执法科。
三、2016工作计划
2016年,东站办将继续围绕区委、区政府中心工作,牢固树立科学发展观,进一步建立健全管理长效机制,强化东站区域日常协调管理,积极探索,狠抓细节管理,依法监管,强化督查,全面提升东站区域管理效率、质量和水平,努力实现东站区域管理工作再上新台阶。
一、突出重点,加大市容环境管理力度
不断强化日常管理,加大东站广场及东站区域环卫、绿化、秩序等日常市容管理力度,强化检查和考核,确保市容环境干净整洁有序。继续积极推行市场化运作,督促环卫保洁公司做好东站广场的清扫保洁工作,加大保洁力量,减少垃圾落地时间;加强东站区域绿化管护的动态监管,确保日常养护管理及时到位。
区城管监察大队东站中队加大对东站广场乱丢乱扔、随意躺卧、践踏绿地、车辆横穿等不文明行为和流动摊贩的劝导和制止,将立足对同强路及天桥下流动摊贩的整治工作。加大对广场设施设备的看管和维护,使东站的环境卫生、绿化管养和市容秩序等工作进一步规范化、精细化、常态化。
二、统筹协调,巩固区域综合整治成果
积极对接,有效整合公安、运管、城管等各方执法队伍和执法协助力量,开展日常联合执法,持续做好东站广场拉客喊客、非法营运、车辆违停和违规经营等违法违规行为的整治工作,对突出问题进行重点打击、重点整治,遏制东站区域不法分子扰乱公共秩序及违法行为,为旅客营造文明有序的出行环境。
三、强化功能,全面提升区域服务水平
深入开展学雷锋志愿者服务常态化活动。不断扩展学雷锋志愿服务的内容和范围,积极与社区、学校等社会团体联合开展咨询、导引、便民、应急等四个方面的志愿活动,着力解决各类群体出行遇到的实际困难和问题。
加强东站区域社会停车场规范有序管理,不断完善停车场内的标识设施,进一步提高停车场的辨识度,给旅客提供更加现代化、人性化的停车服务。进一步加强现场巡视工作,指导车辆有序停放,提高员工服务意识,深化服务理念,提升服务水平。
四、以人为本,积极完善功能设施设备
不断完善硬件基础设施。对东站广场及东站区域地面铺装、玻璃、护栏、廊架、绿化等设施设备进行全面检查和维修,确保完好率100%。
1、护栏安装
公交停车场内花坛安装规格为110cm*100cm, 长达450米的高护栏;广场内树池安装规格为45cm*100cm ,长达850m矮护栏;
社会停车场进口段、同强路隧道前段、的士候客排队段人行护栏300米。
2、地砖维修
广场地砖总铺装面积为62400㎡,年损坏率5%,年内至少进行四次维护维修。
3、风雨长廊、景观长廊玻璃更换
更换景观、风雨长廊及护栏玻璃1300平方米,规格为1cm钢化玻璃。
防恐防爆安全控制区
铺装防滑砖,规格为40cm*40cm,铺装长度达150 米,合24平方米。
5、更换广场内垃圾桶破损内胆80个。
6、维护维修水电配套设备。
7、维修维护及更换东站区域破损标识标牌。
8、维护维东站区域修监控探头及LED屏。
五、规范项目建设,不断提高管理效率
1、人行天桥架设
督促连接宜昌东站二楼平台和长途客运中心站的人行天桥架设工作尽快完工,实行行人和汽车分流,实现火车站与汽车站无缝对接。
2、道路扩建
将不断完善优化前期春运交通方案,制定一套长期可行的长效运行方案,拟扩建社会停车场进口段长60米,宽2.5米 合150平方米道路;拟扩建的士车辆进口段长10米 宽6米 合60平方米(因进口车辆转弯弧度大,引起车辆拥堵);拟扩建公交车站进出口,进口长6米 宽3米 合18平方米;出口长15米 宽4米 合60米道路。以此缓解区域车流压力,抓好2017年春运期间的秩序管理和各项综合协调工作,营造安全有序的出行环境。
3、站前派出所建设
为进一步加强宜昌火车东站区域秩序管理和突发事件的应急处置能力,提高现场应急处置反应速度,维护区域秩序。拟开展宜昌火车东站站前派出所项目建设工作。
4、绿化改造
随着使用年限的增长宜昌火车东站广场的原有的绿化设计已显落后,加之因广场设施设备和地下管线的施工损毁的绿化植被和一些植被自然死亡,虽然进行了补植,但与原有植物植株有大小和品种差异绿化造型的美化效果明显下降,甚至有些区域显得杂乱,严重影响了城市形象。区政协委员提议对火车东站广场绿化进行综合改造,提高东站绿化景观效果。该提案现由园林局主办,园林局负责实施改造,我办将积极协助园林局改造工程的实施。
六、从严管理,强化队伍建设
进一步完善和健全健全管理制度,制定科学、有效的管理方法,强化工作职责。强化队伍建设,工作不断细化和量化,使队伍建设上水平。加强对现场工作人员、执法人员、志愿者教育、培训和考核,完善执法及服务过程管理制度,确保行政执法、服务旅客文明、规范、高效。
四、2016年部门预算情况
(一)2016年部门预算收支情况说明
1、关于2016年部门预算收支情况总体说明
区东站办2016年收支总预算为416.39万元。其中,收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生支出。
2、关于2016年部门预算收入情况说明
区东站办2016年预算总收入416.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入416.39万元,占预算总收入的占100%。
3、关于2016年部门预算支出情况说明
区东站办2016年预算总支出416.39万元,本年支出合计416.39万元,其中:基本支出103.09万元;项目支出313.3万元。
4、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
区东站办2016年一般公共预算基本支出103.09万元,其中,工资福利支出80.08万元;商品和服务支出8.49万元;对个人和家庭的补助支出14.51万元。
5、关于2016年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
区东站办2016年财政拨款〝三公〞经费预算数1万元。其中:公务接待费1万元,比去年减少1万元,是由于我单位2016年严格控制了公务接待费支出;由于公车改革,我单位今年未预算公务用车购置及运行维护费。
(二)2016年部门收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
财政拨款收入
416.39
一般公共服务
416.39
事业收入
公共安全
事业单位经营收入
教育
其他收入
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
医疗卫生
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
住房保障支出
储备事务支出
其他支出
本 年 收 入 合 计
416.39
本 年 支 出 合 计
416.39
上年结转
结转下年
收入总计
416.39
支出总计
416.39
(三)2016年财政拨款支出总表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 416.39 | 103.09 | 313.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 414.69 | 103.09 | 311.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.69 | 103.09 | 311.60 |
210 | 医疗卫生支出 | 1.70 | 1.70 | |
21005 | 医疗保障 | 1.70 | 1.70 | |
(四)2016年部门预算一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 416.39 | 103.09 | 313.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 414.69 | 103.09 | 311.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.69 | 103.09 | 311.60 |
210 | 医疗卫生支出 | 1.70 | 1.70 | |
21005 | 医疗保障 | 1.70 | 1.70 |
单位:万元 | |||||
经济分类 | 2016年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 103.09 | 94.59 | 8.49 | ||
301 | 工资福利支出 | 80.08 | 80.08 | ||
30101 | 基本工资 | 20.18 | 20.18 | ||
30102 | 津贴补贴 | 25.89 | 25.89 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 13.65 | 13.65 | ||
30107 | 绩效工资 | 18.42 | 18.42 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | ||
302 | 商品和服务支出 | 8.49 | 8.49 | ||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | ||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | ||
30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
30219 | 装备购置费 | 1.00 | 1.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.51 | 14.51 | ||
30311 | 离退休费 | ||||
30313 | 离退休公用部分 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.51 | 14.51 |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 1 |
1、因公出国(境)费 | |
2、公务接待费 | 1 |
3、公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 |
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