中共枝江市委组织部2021年度部门决算公开
目 录
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、2021年度部门决算表(1-9)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
四、2021年度部门决算情况说明
五、名词解释
一、主要职能
1.按照上级精神,结合本市实际,制定全市干部队伍建设的重大政策。
2.从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。负责全市党群机关、人大、政协机关参照《公务员法》管理的协调、指导和组织实施工作。
3.研究和指导全市党组织,特别是党的基层组织的建设;探索“两新”党组织设置和活动方式;协调规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作。
4.按照党管干部原则,抓好各级领导班子建设。负责市委管理干部的考察工作,并提出使用建议;负责办理属宜昌市委管理的干部有关事项的报批手续和市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等审批手续;指导全市各级领导班子的思想政治建设;负责市委委托管理的干部管理工作;负责各镇(街道)、市直各部门中层干部的备案审查和宏观管理工作;负责部分干部的调配、交流及安置事宜;负责以宜昌市委有关部门为主管理单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
5.负责抓好青年干部的选拔培养工作,负责做好市直、镇(街道)党政“一把手”后备干部、科级后备干部的调整充实工作;负责女干部的培养选拔,协调指导党外干部的选拔培养工作;负责做好各级选调生的培养考察工作。
6.负责全市组织工作和干部工作的检查监督、综合、协调、研究和指导,及时向市委、上级组织部门反映重要情况,提出建议;负责市委管理干部的监督和教育管理工作。
7.主管全市干部教育工作。按照上级精神,结合本市实际制订干部教育的政策、规划;负责落实上级组织部门下达我市的干部培训计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的青年干部以及组工干部的培训;负责全市干部教育工作的宏观管理;指导培训基地建设。
8.负责全市人才工作。制定全市人才战略,调查掌握全市人才工作情况,检查、督促人才政策的贯彻落实,参与宜昌市管专家的选拔和管理,负责抓好本地专家的选拔管理以及各类人才队伍的选拔培养工作。
9.负责全市退(离)休干部的宏观管理,抓好老干部政策的贯彻落实。
10.完成上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2021年部门决算由市委组织部及其二级单位市老干部活动中心构成。根据部门职能,市委组织部设10个职能科室,分别为:办公室(调研股)、组织一股、组织二股、干部股、人才股、干部教育股、干部监督股(举报中心)、公务员股、信息管理股、老干部股。
三、2021年度部门决算表(1-9)
四、2021年度部门决算情况说明
1、决算收支增减变化说明:
(一)2021年收入支出总体决算情况说明:组织部2021年一般公共预算财政拨款收入1204.12万元,其他收入43.37万元,年初结转和结余751.26万元,总收1998.75万元。2021年一般公共服务支出1671.63万元,农林水支出160万元,其他支出154.42万元,全年支出合计1986.05万元,年末结转和结余12.7万元,支出总计1998.75万元,全年收支平衡。与2020年相比,2021年收入减少1375.84万元,减少52.44%,支出增加245.52万元,增加14.1%,主要原因是上年度年初结转和结余增加。
(二)2021年收入决算情况说明:本年收入合计1247.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入1204.12万元,占96.52%。其他收入43.37万元,占3.48%。
(三)2021年支出决算情况说明:本年支出合计1986.05万元。比上年度决算数增加245.52万元,14.1%,主要原因是上年度年初结转和结余增加。
按支出经济分类:基本支出510.4万元,占决算总支出25.69%;项目支出1475.65万元,占决算总支出74.31%。
按支出功能分类:一般公共服务支出1671.63万元,占决算总支出84.17%;农林水支出160万元,占决算总支出8%;其他支出154.42万元,占决算总支出7.83%。
(四)2021年一般公共预算财政拨款收入情况说明:2021年一般公共预算财政拨款1204.12万元,比年初预算数增加347.24万元,主要原因是人员经费及项目支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明:2021年财政拨款支出合计1831.63万元,比年初预算数增加153.7万元,主要原因是人员经费及项目支出增加。
2、“三公”经费支出情况说明:2021年度组织部“三公”经费预算12.5万元,实际总支出6.4万元,其中:公务用车保有量2台,公务用车购置费0元,运行维护费3.86万元;公务接待30批次288人,接待费2.54万元比上年2.41万元增加0.13万元,主要因为接待批次及人数增加。2021年度“三公”经费支出决算数小于支出预算数,较预算减少6.1万元,减少48.8%。
3、机关运行经费说明: 2021年本部门履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排的基本支出的工资福利支出486.12万元,商品和服务支出14.86万元。其中办公费0.6万元;邮电费支出4.89万元;公务接待费0.31万元;公务用车运行维护费2.44万元;其他交通费用6.62万元。
4、政府采购支出情况说明:本部门 2021年度政府采购支出总额 0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元,比2019年减少1.1万元,减少原因是采购项目减少。政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0万元。
5、国有资产占用情况:截至2021年12月31日国有资产总量为157.66万元,其中办公家具25.21万元、专用设备17.17万元、车辆33.36万元、无形资产7.27万元。我部共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,老干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产中现有办公用房250平方米,属机关事务管理局统一产权。
6、预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我部2021年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金736.27万元。从评价结果来看,我部2021年预算编制内容清晰、规范,预算编报及时,三公经费控制较严格,完成情况较好。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务:反映部门提供一般公共服务的支出。
(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育:反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,204.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,671.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
43.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
160.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
154.42 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,247.49 |
本年支出合计 |
58 |
1,986.05 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
751.26 |
年末结转和结余 |
60 |
12.70 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,998.75 |
总计 |
62 |
1,998.75 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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|
公开02表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,247.49 |
1,204.12 |
|
|
|
|
43.37 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,044.12 |
1,044.12 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1,006.72 |
1,006.72 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
393.92 |
393.92 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
101.80 |
101.80 |
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
73.93 |
73.93 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
437.07 |
437.07 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
43.37 |
|
|
|
|
|
43.37 |
22999 |
其他支出 |
43.37 |
|
|
|
|
|
43.37 |
2299999 |
其他支出 |
43.37 |
|
|
|
|
|
43.37 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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|
公开03表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,986.05 |
510.40 |
1,475.65 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,671.63 |
510.40 |
1,161.23 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.25 |
|
7.25 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1,633.86 |
510.03 |
1,123.82 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
436.11 |
436.11 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
207.56 |
|
207.56 |
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
73.93 |
73.93 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
916.26 |
|
916.26 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
154.42 |
|
154.42 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
154.42 |
|
154.42 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
154.42 |
|
154.42 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,204.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,671.63 |
1,671.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,204.12 |
本年支出合计 |
59 |
1,831.63 |
1,831.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
627.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
627.51 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,831.63 |
总计 |
64 |
1,831.63 |
1,831.63 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,831.63 |
510.40 |
1,321.23 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,671.63 |
510.40 |
1,161.23 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.25 |
|
7.25 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.00 |
|
30.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
20132 |
组织事务 |
1,633.86 |
510.03 |
1,123.82 |
2013201 |
行政运行 |
436.11 |
436.11 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
207.56 |
|
207.56 |
2013250 |
事业运行 |
73.93 |
73.93 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
916.26 |
|
916.26 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.37 |
0.37 |
|
2013650 |
事业运行 |
0.37 |
0.37 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
213 |
农林水支出 |
160.00 |
|
160.00 |
21305 |
扶贫 |
160.00 |
|
160.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
160.00 |
|
160.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
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|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
486.12 |
302 |
商品和服务支出 |
14.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
104.90 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.03 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
173.81 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.95 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.71 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.89 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.42 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.42 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
9.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.44 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.62 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
495.55 |
公用经费合计 |
14.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
公开07表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.5 |
0 |
6 |
0 |
6 |
6.5 |
6.40 |
|
3.86 |
|
3.86 |
2.54 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:中共枝江市委组织部(汇总) |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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