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枝江市档案馆2021年部门决算
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2022-10-26 加入收藏
枝江市档案馆2021年部门决算目录第一部分 枝江市档案馆概况一、主要职能二、单位机构设置三、人员情况第二部分 枝江市档案馆2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本
枝江市档案馆2021年部门决算

目录
第一部分  枝江市档案馆概况
一、主要职能
二、单位机构设置
三、人员情况
第二部分  枝江市档案馆2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  枝江市档案馆2021年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况
十四、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释











第一部分  枝江市档案馆概况
 一、主要职能
枝江市档案馆属市委直属事业单位,为正科级,加挂市史志研究中心牌子,属财政全额拨款单位。其主要职责及职能是:集中统一管理全市各机关团体和事业单位的档案、资料,维护档案的完整,确保档案、资料的安全;负责接收、征集、整理、保管全市各机关团体和事业单位的档案、资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,承担档案编研出版工作,为社会提供利用。收集和征集散失在枝江境外的枝江档案材料以及与枝江有关的档案文件和史料;负责枝江地方志修编、协调,督促市志各承编单位的编纂工作,指导市直各部门、行业、社团日常编史修志和编撰年鉴工作,并实行备案管理;负责枝江党史的修编工作;负责加强全市档案、史志工作人员队伍建设,组织档案、史志专业教育和档案、史志干部业务培训工作。协助有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作。
二、单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门决算编制范围的单位为:枝江市档案馆本级。
    纳入枝江市档案局(馆、史志办)2021年部门决算编制范围的内设机构详见下表:
序号
1 办公室  
2 档案股  
3 科技信息股  
4 党史股  
5 地方志股  

三、人员情况
枝江市档案馆定编15人,现有在职12人,退休12人,公益岗位人员3人。
第二部分  枝江市档案馆2021年部门决算表
收入支出决算总表
          公开01表
部门:枝江市档案馆         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 234.70 一、一般公共服务支出 32 316.64
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 10.68 八、社会保障和就业支出 39 8.73
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 10.92
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 245.38 本年支出合计 58 336.29
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 90.91 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 336.29 总计 62 336.29
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
                    公开02表
部门:枝江市档案馆                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 245.38 234.70         10.68
201 一般公共服务支出 227.58 227.58          
20126 档案事务 227.58 227.58          
2012601   行政运行 202.54 202.54          
2012604   档案馆 18.93 18.93          
2012699   其他档案事务支出 6.11 6.11          
208 社会保障和就业支出 7.12 7.12          
20809 退役安置 7.12 7.12          
2080905   军队转业干部安置 1.54 1.54          
2080999   其他退役安置支出 5.58 5.58          
229 其他支出 10.68           10.68
22999 其他支出 10.68           10.68
2299999   其他支出 10.68           10.68
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
                  公开03表
部门:枝江市档案馆                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 336.29 208.99 127.30      
201 一般公共服务支出 316.64 208.99 107.65      
20126 档案事务 316.64 208.99 107.65      
2012601   行政运行 202.91 202.89 0.02      
2012604   档案馆 107.62   107.62      
2012699   其他档案事务支出 6.11 6.10 0.01      
208 社会保障和就业支出 8.73   8.73      
20809 退役安置 8.73   8.73      
2080905   军队转业干部安置 3.16   3.16      
2080999   其他退役安置支出 5.58   5.58      
229 其他支出 10.92   10.92      
22999 其他支出 10.92   10.92      
2299999   其他支出 10.92   10.92      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门:枝江市档案馆               金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 234.70 一、一般公共服务支出 33 316.64 316.64    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 8.73 8.73    
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 0.24 0.24    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 234.70 本年支出合计 59 325.61 325.61    
年初财政拨款结转和结余 28 90.91 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 90.91   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 325.61 总计 64 325.61 325.61    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:枝江市档案馆           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 325.61 208.99 116.62
201 一般公共服务支出 316.64 208.99 107.65
20126 档案事务 316.64 208.99 107.65
2012601   行政运行 202.91 202.89 0.02
2012604   档案馆 107.62   107.62
2012699   其他档案事务支出 6.11 6.10 0.01
208 社会保障和就业支出 8.73   8.73
20809 退役安置 8.73   8.73
2080905   军队转业干部安置 3.16   3.16
2080999   其他退役安置支出 5.58   5.58
229 其他支出 0.24   0.24
22999 其他支出 0.24   0.24
2299999   其他支出 0.24   0.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门:枝江市档案馆               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 179.91 302 商品和服务支出 19.74 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 31.65 30201   办公费 0.87 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 32.31 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 68.47 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 2.15 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费 0.10 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 13.40 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 1.84 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 10.39 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.01 30211   差旅费 2.00 31008   物资储备  
30113   住房公积金 20.03 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 1.49 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 9.35 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 7.15 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 2.19 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 2.03 399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 3.07 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 2.04 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 6.43      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1.36      
人员经费合计 189.25 公用经费合计 19.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:枝江市档案馆                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2   2     2 0.57         0.57
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:枝江市档案馆                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
           
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门:枝江市档案馆           金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
     
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分  枝江市档案馆2021年部门决算情况说明
   一、2021年收入支出决算总体情况说明
   枝江市档案馆2021年收入总计336.29万元,一般公共预算财政拨款收入234.7万元,其他收入10.68万元,年初结转结余90.91万元。支出总计336.29万元。与2020年相比,收入减少12.25万元,下降3.51%,支出增加33.13万元,上升10.93%。主要原因是:考核奖励经费增加,导致人员经费增加;且搬入新馆,项目经费增加。
二、2021年收入决算情况说明
    枝江市档案馆2021年收入合计336.29万元,其中:财政拨款收入234.7万元,占收入总额69.79%;其他收入10.68万元,占收入总额的3.18%,上年结转结余90.91万元,占总收入的27.03%。较上年度减少12.25万元,下降3.51%,下降的主要原因是:严格控制支出,经费减少。
三、2021年支出决算情况说明
枝江市档案馆2021年本年支出合计336.29万元,其中:基本支出208.99万元,占支出总额的62.15%;项目支出127.3,占支出总额的37.85%。较上年增加33.13万元,上升10.93%。主要原因是:考核奖励经费增加,导致人员经费增加;且搬入新馆,项目经费增加。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
    枝江市档案馆2021年财政拨款收入决算325.61万元、财政拨款支出决算325.61万元。与2020年相比,财政拨款收入减少16.04万元,下降4.70%;财政拨款支出增加33.29万元,上升11.39%。主要原因是:考核奖励经费增加,导致人员经费增加;且搬入新馆,项目经费增加。
五、2021年一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
   枝江市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款收入325.61万元,比年初预算数增加17.88万元,上升5.81%。增长的主要原因是:考核奖励经费增加,导致人员经费增加;且搬入新馆,项目经费增加。
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
    枝江市档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出325.61万元,占本年支出合计的100%。与 2020年相比,财政拨款支出增加33.29万元,增长11.39%。主要原因:考核奖励经费增加,导致人员经费增加;且搬入新馆,项目经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
枝江市档案馆2021年财政拨款支出325.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出316.64万元,占比97.25%; 社会保障和就业支出8.73万元,占比2.68%;其他支出0.24万元,占比0.07%。  
(三)财政拨款支出决算具体情况
    枝江市档案馆2021年财政拨款支出年初预算为307.73万元,支出决算为325.61万元,完成年初预算的105.81%。其中:
    1.一般公共服务档案事务行政运行2021年预算支出213.94万元,决算支出202.91万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因:2021年严格控制支出,公用经费减少
2.一般公共服务档案事务档案馆2021年预算支出77.75万元,决算支出107.62万元,完成年初预算的138.42%决算数大于预算数的主要原因:搬入新档案馆,配套建设对应的项目资金增加
3.般公共服务支出档案事务其他档案事务2021年预算支出16.04万元,决算支出6.11万元,完成年初预算的38.09%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制项目经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)军队转业干部安置(款)2021年预算支出0万元,决算支出3.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增转业志愿兵安置,支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)其他退役安置支出(款)2021年预算支出0万元,决算支出5.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增转业志愿兵安置,支出增加。
6.其他支出类2021年预算支出0万元,决算支出0.24万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增公益性岗位,支出增加。
七、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
   枝江市档案馆2021年度财政拨款基本支出208.99万元,其中人员经费189.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金,占支出决算数的90.55%;公用经费支出19.74万元,主要包括:办公费、水费、公务接待费、工会经费,占支出决算数的9.45%。
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枝江市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  枝江市档案馆2021年没有国有资本经营预算。
十、机关运行经费支出情况说明
   枝江市档案馆2021年机关运行经费支出19.74万元,其中办公费0.87万元,水费0.10万元、邮电费1.84万元、差旅费2万元、劳务费2.03万元、工会经费3.07万元、福利费2.04万元、其他交通费6.43万元、其他商品和服务支出1.36万元。比2020年增加13.15万元,上升199.54%。主要原因是:公务交通补贴列在机关运行经费中,增加公用经费支出。
十一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   枝江市档案馆2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.57万元,完成预算的28.5%, 其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的100%; 公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的100%; 公务接待费0.57万元,完成预算的28.5%。主要原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  枝江市档案馆2021年“三公经费”支出0.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费 0万元,运行维护费0万元),占0%;公务接待费0.57万元,占100%.
    1、因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是无公车购置需求。公车运行维护0万元。2021年,单位共有0辆公务车。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元,增长0%,主要原因无公车购置及运行维护费需求。
3、公务接待费0.57万元。2021年,单位公务接待10次,接待人数110人。公务接待费支出决算比 2020年减少0.01万元,下降1.72%。主要原因我馆认真贯彻落实中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度,坚决反对“四风”,勤俭办事,严格控制“三公”经费开支。
十二、政府采购支出情况
2021年部门政府采购支出总额16.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元。
十三、国有资产占用情况
   截至 2021年12月31日,共占用国有资产49.2万元,较上年减少29.5万元,主要原因是本馆搬新馆,资产进行调拨和处置。其中:土地、房屋及构筑物5万元;家具、用具、装具及动植物5万元;通用设备30万元,包括公务用车0辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);专用设备8万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;无形资产0万元。
十四、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,枝江市档案馆2021年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金325.61万元。从评价结果看,绩效目标已经全部达成预期指标。本单位项目资金执行率100%,完成了全年项目资金执行。本单位项目资金管理情况良好,保证了各项目资金无占用、无挪用情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本单位项目绩效目标完成情况良好,全部完成预期指标。暂时无未完成情况。本单位在项目实施过程中,能较好的完成项目的各项指标,保证财政机关的正常运行,达到了较好的社会效益。
2021年度部门整体绩效自评表

单位名称:枝江市档案馆             填报日期:2022.3.11
单位名称 枝江市档案馆
基本支出总额 208.99万元 项目支出总额 127.30万元
预算执行情况(万元)
20分)
  预算数(A) 执行数B) 执行率B/A) 得分
20*执行率)
部门整体支出总额 336.29 336.29 100% 20
年度目标: 部门整体控制支出在预算内;                                                                收集、整理枝江档案资料,不断充实档案数据库;
部门年度整体绩效目标完成;                                                                      档案数字化扫描等工作达到规定数量;
《地方志》《枝江年鉴》出版数量及质量达到要求;                                                    服务对象满意度达到95%以上。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A 实际完成值(B 得分
  数量指标 档案接收单位(10分) 15家 7家 8
数量指标 印刷《枝江年鉴》本数(10分) 400本 400本 10
数量指标 地情资料出版(10分) 100套 100套 10
数量指标 数字化扫描数(10分) 120万幅 140万幅 10
成本指标 成本控制(10分) 336.29万元 336.29万元 10
时效指标 完成各项任务时限(10分) 12月底前 12月底 8
效益指标 社会效益 档案查阅率(5分) 60% 60% 5
可持续性影响 为本地经济、社会发展服务(5分) 不断丰富 不断丰富 5
满意度指标 社会公众满意度 满意度95%以上(5分) 98% 98% 5
服务对象满意度 满意度95%以上(5分) 98% 98% 5
总分 96
偏差大或
目标未完成
原因分析
实施的项目资金拨付不及时不到位,应支未支完成,又因年终决算指标调减收回,次年未单位上指标,单位无指标支付上年产生的费用。
改进措施及
结果应用方案
及时拨付资金,提高资金使用效率。
本年度整体绩效自评结果借鉴至2022年度整体绩效目标制定中来。

(三)绩效评价结果应用情况
枝江市档案馆2021年预算编制内容清晰、规范,预算编报及时,完成情况较好,三公经费控制较严格,预算项目执行率100%。下一步准备通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等多种方法,来更好的完成本单位的绩效管理。
部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
3.因公出国(境)费指单位工作人员因开展合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.公务用车运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
 

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