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宜昌市林业和园林局本级2023年部门预算
栏目:宜昌市林业和园林局 -通知公告 发布时间:2023-02-06 加入收藏
目录第一部分 宜昌市林业和园林局机关概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 宜昌市林业和园林局机关2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&rd

目录

第一部分 宜昌市林业和园林局机关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌市林业和园林局机关2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市林业和园林局机关2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释
第一部分  宜昌市林业和园林局概况
一、主要职能
  1.负责林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和城市园林绿化美化及其生态保护修复的相关政策、规划、标准并组织实施,起草有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化、陆生野生动植物资源动态监测与评价。
  2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和森林质量精准提升工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
  3.负责城市园林绿化管理工作。指导城市园林绿化美化和公园管理,组织编制城市绿化规划和绿地系统规划并指导实施。组织编制城区园林绿化养护质量等级标准并监督实施。负责城市园林绿化企业的信用监管。指导监督城区园林绿化工程管理,负责建设项目绿化验收。负责城区重点绿地保护和市属公园管理工作。
  4.负责森林、湿地、草场资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责森林、湿地、草场生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关市级标准,监督管理湿地、草场的开发利用。 
  5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
  6.负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。
  7.负责推进林业改革和林业产业发展。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订林业产业发展规划、林业产业市级标准并组织实施。指导农村集体林地经营和林业产业发展。指导林业产业扶贫等相关工作。
  8.贯彻落实国有林场相关法律法规,指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。 
  9.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。指导全市林业重大违法案件的查处,指导林区社会治安治理工作。
  10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡.护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
  11.监督管理市级林业和园林项目资金和国有资产。负责推进全市林业和园林领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。
  12.负贵林业和园林的科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业和园林科学研究、技术推广。开展林业和园林技术监督、质量监督有关工作。指导全市林业和园林人才队伍建设,组织实施林业和园林对外交流与合作事务。
  13.负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。
  14.完成上级交办的其他任务。
  15.职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化和城市园林绿化美化,保障林业生态安全,建设国家生态园林城市和国家森林城市。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、单位机构设置
       根据2019年市编委批复的机构设置情况,市林业和园林局是市政府工作部门,为正县级。归口市自然资源和规划局统一管理,机关设下列内设机构:办公室、行政审批科(法规科)、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、城市园林绿化科、森林和草场资源管理科(安全生产监督管理科)、野生动植物保护科(湿地和自然保护地管理科)、规划财务科、人事科、直属机关党委、离退休干部科。局机关行政编制28名,工勤人数2人,局机关现有在编在册人员56人,其中在职28人,离休1人,退休27人。部门现享受伤残保健金1人,遗属补助3人。因工作需要共聘请5名临时人员,全部为劳务派遣人员。
 
第二部分  宜昌市林业和园林局机关2023年部门预算表

 部门公开表
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1109.68 一、一般公共服务支出  
    经费拨款(补助) 1109.68 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 90.51
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 129.84
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出 170.65
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出 20.00
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出 2528.86
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入 1677.00 十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出 44.50
    十七、住房保障支出 60.68
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 2786.68 本年支出合计 3045.03
上年结转结余 258.35 年终结转结余 0.00
收    入    总    计 3045.03 支    出    总    计 3045.03


 
部门公开表2
部门收入总表
单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 3045.03 2786.68 1109.68           1677.00     258.35 258.35        
803 宜昌市林业和园林局 3045.03 2786.68 1109.68           1677.00     258.35 258.35        
 803001  宜昌市林业和园林局本级 3045.03 2786.68 1109.68           1677.00     258.35 258.35        
 
部门公开表3
部门支出总表  
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 3,045.03 939.73 2,105.30      
208 社会保障和就业支出 90.51 90.51        
 20805  行政事业单位养老支出 85.51 85.51        
  2080501   行政单位离退休 19.00 19.00        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.50 66.50        
 20899  其他社会保障和就业支出 5.00 5.00        
  2089999   其他社会保障和就业支出 5.00 5.00        
210 卫生健康支出 129.84 129.84        
 21011  行政事业单位医疗 129.84 129.84        
  2101101   行政单位医疗 42.98 42.98        
  2101103   公务员医疗补助 86.86 86.86        
211 节能环保支出 170.65   170.65      
 21104  自然生态保护 3.65   3.65      
  2110406   自然保护地 3.65   3.65      
 21105  天然林保护 167.00   167.00      
  2110501   森林管护 4.00   4.00      
  2110502   社会保险补助 163.00   163.00      
212 城乡社区支出 20.00   20.00      
 21299  其他城乡社区支出 20.00   20.00      
  2129999   其他城乡社区支出 20.00   20.00      
213 农林水支出 2,528.86 658.70 1,870.15      
 21302  林业和草原 2,528.86 658.70 1,870.15      
  2130201   行政运行 799.86 658.70 141.16      
  2130205   森林资源培育 40.00   40.00      
  2130207   森林资源管理 1,540.90   1,540.90      
  2130209   森林生态效益补偿 12.00   12.00      
  2130211   动植物保护 24.09   24.09      
2130234   林业草原防灾减灾 20.00   20.00      
  2130299   其他林业和草原支出 92.00   92.00      
220 自然资源海洋气象等支出 44.50   44.50      
 22001  自然资源事务 44.50   44.50      
  2200199   其他自然资源事务支出 44.50   44.50      
221 住房保障支出 60.68 60.68        
 22102  住房改革支出 60.68 60.68        
  2210201   住房公积金 60.68 60.68        
 
部门公开表4  
财政拨款收支总表  
单位:万元  
收入 支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、本年收入 1,109.68 一、本年支出 1,368.03  
(一)一般公共预算拨款 1,109.68 (一)一般公共服务支出    
    经费拨款(补助) 1,109.68 (二)国防支出    
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出    
    专项收入   (四)教育支出    
    其他纳入预算管理的非税拨款   (五)科学技术支出    
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出    
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 90.51  
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 129.84  
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出 3.65  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出 20.00  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出 1,018.86  
二、上年结转 258.35 (十二)交通运输支出    
(一)一般公共预算拨款 258.35 (十三)资源勘探工业信息等支出    
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出    
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出    
    (十六)援助其他地区支出    
    (十七)自然资源海洋气象等支出 44.50  
    (十八)住房保障支出 60.68  
    (十九)粮油物资储备支出    
    (二十)国有资本经营预算支出    
    (廿一)灾害防治及应急管理支出    
    (廿二)其他支出    
    (廿三)债务还本支出    
    (廿四)债务付息支出    
    (廿五)债务发行费用支出    
         
    二、年终结转结余    
         
收   入   总   计 1368.03 支   出   总   计 1368.03  
             
 
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 1,368.03 939.73 810.34 129.39
208 社会保障和就业支出 90.51 90.51 87.28 3.23
 20805  行政事业单位养老支出 85.51 85.51 82.28 3.23
  2080501   行政单位离退休 19.00 19.00 15.77 3.23
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.50 66.50 66.50  
 20899  其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00  
  2089999   其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00  
210 卫生健康支出 129.84 129.84 129.84  
 21011  行政事业单位医疗 129.84 129.84 129.84  
  2101101   行政单位医疗 42.98 42.98 42.98  
  2101103   公务员医疗补助 86.86 86.86 86.86  
211 节能环保支出 3.65      
 21104  自然生态保护 3.65      
  2110406   自然保护地 3.65      
212 城乡社区支出 20.00      
 21299  其他城乡社区支出 20.00      
  2129999   其他城乡社区支出 20.00      
213 农林水支出 1,018.86 658.70 532.54 126.16
 21302  林业和草原 1,018.86 658.70 532.54 126.16
  2130201   行政运行 799.86 658.70 532.54 126.16
  2130205   森林资源培育 40.00      
  2130207   森林资源管理 62.90      
  2130209   森林生态效益补偿 12.00      
  2130211   动植物保护 24.09      
  2130299   其他林业和草原支出 80.00      
220 自然资源海洋气象等支出 44.50      
 22001  自然资源事务 44.50      
  2200199   其他自然资源事务支出 44.50      
221 住房保障支出 60.68 60.68 60.68  
 22102  住房改革支出 60.68 60.68 60.68  
  2210201   住房公积金 60.68 60.68 60.68  


 
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 939.73 810.34 129.39
301 工资福利支出 736.05 736.05  
 30101  基本工资 138.29 138.29  
 30102  津贴补贴 109.54 109.54  
 30103  奖金 208.55 208.55  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 66.50 66.50  
 30110  职工基本医疗保险缴费 42.98 42.98  
 30111  公务员医疗补助缴费 41.86 41.86  
 30112  其他社会保障缴费 5.00 5.00  
 30113  住房公积金 60.68 60.68  
 30199  其他工资福利支出 62.65 62.65  
302 商品和服务支出 129.39   129.39
 30201  办公费 16.00   16.00
 30202  印刷费 0.30   0.30
 30204  手续费 0.06   0.06
 30205  水费 0.54   0.54
 30206  电费 1.86   1.86
 30207  邮电费 2.00   2.00
 30209  物业管理费 0.70   0.70
 30211  差旅费 14.00   14.00
 30213  维修(护)费 4.00   4.00
 30214  租赁费 1.00   1.00
 30215  会议费 3.00   3.00
 30216  培训费 1.20   1.20
 30217  公务接待费 3.50   3.50
 30226  劳务费 2.10   2.10
 30228  工会经费 10.11   10.11
 30229  福利费 12.64   12.64
 30231  公务用车运行维护费 15.00   15.00
 30239  其他交通费用 32.65   32.65
 30299  其他商品和服务支出 8.73   8.73
303 对个人和家庭的补助 74.28 74.28  
 30301  离休费 15.05 15.05  
 30302  退休费 0.72 0.72  
 30305  生活补助 3.42 3.42  
 30307  医疗费补助 45.00 45.00  
 30309  奖励金 0.01 0.01  
 30399  其他对个人和家庭的补助 10.08 10.08  


 
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
28.50 10.00 15.00   15.00 3.50
 
部门公开表8
 
 
 
 
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         


 
部门公开表9        
国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 2022年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
         

第三部分   宜昌市林业和园林局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
  按照综合预算的原则,市林业和园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气候支出、住房保障支出等。市林业和园林局2023年收支总预算3045.03万元。
二、收入预算情况说明
  市林业和园林局2023收入预算3045.03万元,其中:一般公共预算拨款收入1109.68万元,占36.44%上级补助收入1677.00万元,55.07%上年结转258.35万元,8.49%
三、支出预算情况说明
  市林业和园林局2023支出预算3045.03万元,其中:人员类项目支出810.34万元,占26.61%运转类项目支出477.69万元,占15.69%特定目标类项目支出1757万元,占57.70%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
  市林业和园林局2023财政拨款收支总预算1368.03万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入1109.68万元,上年结转258.35万元。支出包括社会保障和就业支出90.51万元,占6.62%;卫生健康支出129.84万元,占9.49%;节能环保支出3.65万元,占0.27%;城乡社区支出20万元,占1.46%;农林水支出1018.86万元,占74.48%;自然资源海洋气象支出44.50万元,占3.25%;住房保障支出60.68万元,占4.43%。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
  2023年度一般公共预算拨款1368.03万元,比2022年度执行数1913.40减少545.37万元,下降28.50%。主要原因:一是退休人员经费划转到社保账户发放,离休人员去世两人,退休三人,人员经费减少;二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,所以相应经费减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况
  2023年度一般公共预算拨款1368.03万元。其中,基本支出939.73万元,占68.69%;项目支出428.30万元,占31.31%。社会保障和就业支出90.51万元,占6.62%;卫生健康支出129.84万元,占9.49%;节能环保支出3.65万元,占0.27%;城乡社区支出20万元,占1.46%;农林水支出1018.86万元,占74.48%;自然资源海洋气象支出44.50万元,占3.25%;住房保障支出60.68万元,占4.43%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023年预算支出19万元,比2022执行146.71万元减少127.71万元,减少87.05%。主要原因2023年退休人员经费到社保机构发放,经费减少
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出66.5万元,比2022执行64.51万元增加1.99万元,增加3.09%。主要原因是工资调标,基本养老保险缴费基数相应增加。
  3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023年预算支出5万元,比2022执行3.31万元减少1.69万元,减少51.06%。主要原因是本年人员较上年减少,相应经费减少。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出42.98万元,比2022执行40.75万元增加2.23万元,增加5.47%。主要原因是工资调标,医疗保险缴费基数相应增加。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出86.86万元,比2022执行80.13万元增加6.73万元,增加8.40%。主要原因是工资调标,公务员医疗基数相应增加。
  6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。2023年预算支出3.65万元,比2022执行0万元增加3.65万元,增长100%。主要原因2022年自然保护地规划编制项目因疫情、合同进度等原因暂未支出,需结转2023年使用,故该功能科目支出2023年增加
  7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2023年预算支出20万元,比2022执行0万元增加20万元,增加100%。主要原因是该项目为口袋公园奖补管养资金,因2022年四季度指标下达,因疫情等原因,暂未支付,需结转2023年使用,故该功能科目支出2023年增加
  8.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。2023年预算支出799.86万元,比2022执行1061.28万元减少261.42万元,减少24.63%。主要原因2023年因预算填报口径变化,该功能分类支出减少
  9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。2023年预算支出40万元,比2022执行7.4万元增加32.6万元增加440.54%。主要原因2022年森林资源规划编制项目因疫情、合同进度等原因暂未支出,需结转2023年使用,故该功能科目支出2023年增加
  10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。2023年预算支出62.9万元,比2022执行152.83万元减少89.93万元,减少58.84%。主要原因是财政经费紧张,减少该部分项目支出。
  11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。2023年预算支出12万元,比2022执行20.44万元减少8.44万元,减少41.29%。主要原因2022年使用上年结转结余资金,2023年该项目无结转结转资金,2023年本年安排12万元
  12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。2023年预算支出24.09万元,比2022执行20.3万元增加3.79万元,增加18.66%。主要原因是根据2023年工作安排,增加野生动植物保护经费
  13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。2023年预算支出80万元,比2022执行184.80万元减少104.80万元,减少104.8%。主要原因是根据2022年工作安排,增加部分一次性项目,2023年未该项目安排。
  14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。2023年预算支出44.5万元,比2022执行81.20万元减少36.70万元,减少45.20%。主要原因2022年机构职能和年度工作计划,预算部分一次性野生动物保护规划保护项目,2023年根据实际工作需要和预算情况,减少该部分项目支出。
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算支出60.68万元,比2022执行57.75万元增加2.93万元,增长5.07%。主要原因是工资调标,公积金相应增加。
、一般公共预算基本支出情况说明
  市林业和园林局2023年一般公共预算基本支出939.73万元,其中:人员经费810.34万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
  公用经费129.39万元, 主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  市林业和园林局2023年“三公”经费预算28.50万元,比2022年预算增加14.8万元。因公出国()10万元,比2022年预算增加10万元,主要原因:因部门职责和工作需要,2023年拟出国()学习园林绿化、生态城市建设等先进经验;公务接待费3.5万元,比2022年预算减少0.2万元,主要原因:继续严格控制公务接待支出,执行中央八项规定,控制接待频次和人数公务用车购置及运行维护费15万元,比2022年预算增加5万元,其中公务用车购置费0万元,比2022年预算减少(增加)0万元。公务用车运行维护费15万元,比2022年预算增加5万元,主要原因:是我局承担全市森林防火和森林病虫害防治的指导协调督办等工作,同时我局承担全市林长办办公室碳汇专班项目专班等工作,局机关及局属单位需全员下沉各县市区参与相关工作;二是根据部门职能和工作实际需要,出差较多且出差地点多山区,车辆维护经费较高,油费消耗较高。
、政府性基金预算支出情况说明
  市林业和园林局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2023年政府性基金预算支出0万元。
其他重要事项的情况说明
(一)重点项目预算情况。
   1.党建人事经费:项目投资总额94元,2022年预算安排15万元,项目主要用于1.人事工作经费10万元,主要用于人事档案、人事考务、人事培训等内容;2.党建工作经费5万元,主要用于组织开展主题党日、干部理论学习、党务干部业务培训、党史学习教育、创建全国文明典范城市、共同缔造、筑堡工程建设等活动,以及党务日常工作等相关支出。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 党建人事经费 项目编码 42050022803Y000000106
项目主管部门 宜昌市林业和园林局 项目执行单位 宜昌市林业和园林局本级
项目负责人 李萍 联系电话 13997735669
单位地址 湖北省宜昌市西陵区发展大道48 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 预算总额15万元,其中2023年人事工作经费10万元,主要用于人事档案、人事考务、人事培训等内容;2023年党建工作经费5万元,主要用于组织开展主题党日、干部理论学习、党务干部业务培训、党史学习教育、创建全国文明典范城市、共同缔造、筑堡工程建设等活动,以及党务日常工作等相关支出。
项目总预算 94.00 项目当年预算 15.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 15.00
一般公共预算财政拨款 15.00
  其中:申请当年预算拨款 15.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
党建人事经费 30226-劳务费 2.00    
党建人事经费 30227-委托业务费 10.00    
党建人事经费 30299-其他商品和服务支出 3.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
党建人事经费 完成组织开展主题党日、干部理论学习、党务干部业务培训、党史学习教育、创建全国文明典范城市、共同缔造、筑堡工程建设等活动,以及党务日常工作等相关支出。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
党建人事经费 效益指标 生态效益指标 提高党员干部生态意识 ≥95%  
党建人事经费 成本指标 经济成本指标 支出总成本 ≤15  
党建人事经费 产出指标 数量指标 培训人员 ≤80  
党建人事经费 产出指标 质量指标 参与率 100%  
党建人事经费 产出指标 时效指标 完成时间 2023  
党建人事经费 效益指标 社会效益指标 加强党建新阵地建设,营造浓厚活动氛围 根据建设成效和党员干部反馈情况  
党建人事经费 满意度指标 服务对象满意度 人员满意度 ≥80%  
党建人事经费 成本指标 社会成本指标 服务人数 ≤80  
党建人事经费 成本指标 生态环境成本指标 环境影响 ≤95%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
党建人事经费 满意度指标 服务对象满意度 人员满意度 ≥80%  
党建人事经费 成本指标 经济成本指标 支出总成本 ≤15  
党建人事经费 成本指标 社会成本指标 服务人数 ≤80  
党建人事经费 成本指标 生态环境成本指标 环境影响 ≤95%  
党建人事经费 产出指标 数量指标 培训人员 ≤80  
党建人事经费 产出指标 数量指标 新录用人员 ≤10  
党建人事经费 产出指标 质量指标 参与率 100%  
党建人事经费 产出指标 时效指标 完成时间 2023  
党建人事经费 效益指标 经济效益指标 提供就业人数 10  
党建人事经费 效益指标 社会效益指标 加强党建新阵地建设,营造浓厚活动氛围 根据建设成效和党员干部反馈情况  
党建人事经费 效益指标 生态效益指标 提高党员干部生态意识 ≥95%  

  2.机关党委社区共建经费:项目投资总40万元,2023年预算安排10万元,项目主要用于促进与街道社区党组织整合资源,联动共建,共同打造城市党建综合体样板工程,完成“大工委”、“大党委”共驻共建协议的共性目标和个性目标,与东山花园社区开展党建共建、支持社区阵地建设、助力筑堡工程、参与社区疫情防控、文明典范城市创建等重点工作,参与社区“联户结亲”联手暖心服务等系列活动。资金拨付给东山社区。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 机关党委社区共建经费 项目编码 42050022803Y000000367
项目主管部门 宜昌市林业和园林局 项目执行单位 宜昌市林业和园林局本级
项目负责人 丁婕 联系电话 15997522518
单位地址 宜昌市西陵区发展大道48 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 为促进与街道社区党组织整合资源,联动共建,共同打造城市党建综合体样板工程,完成“大工委”、“大党委”共驻共建协议的共性目标和个性目标,与东山花园社区开展党建共建、支持社区阵地建设、助力筑堡工程、参与社区疫情防控、文明典范城市创建等重点工作,参与社区“联户结亲”联手暖心服务等系列活动。资金拨付给东山社区。
项目总预算 40.00 项目当年预算 10.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 10.00
一般公共预算财政拨款 10.00
  其中:申请当年预算拨款 10.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
机关党委社区共建经费 30299-其他商品和服务支出 10.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
机关党委社区共建经费 完成东山花园社区开展党建共建、支持社区阵地建设、助力筑堡工程、参与社区疫情防控、文明典范城市创建等重点工作,参与社区联户结亲联手暖心服务等系列活动。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
机关党委社区共建经费 效益指标 生态效益指标 提升干部职工生态文明意识 ≥95%  
机关党委社区共建经费 成本指标 经济成本指标 创建费 ≤10万元 根据实际发生费用确定
机关党委社区共建经费 产出指标 数量指标 参与人数 100 局机关及合处办公二级单位所有人员
机关党委社区共建经费 产出指标 质量指标 创建效果 100% 根据市文明办反馈结果
机关党委社区共建经费 产出指标 时效指标 完成时间 2023 当年完成
机关党委社区共建经费 效益指标 社会效益指标 提高社区工作支持 ≥95% 根据干部职工思想动态分析,实际言行情况确定
机关党委社区共建经费 满意度指标 服务对象满意度 群众知晓度 ≥95% 根据群众反馈情况
机关党委社区共建经费 成本指标 社会成本指标 服务人数 ≥100  
机关党委社区共建经费 成本指标 生态环境成本指标 环境影响 ≤95%  
机关党委社区共建经费 效益指标 经济效益指标 节约社区运行成本 10万元  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
机关党委社区共建经费 满意度指标 服务对象满意度 群众知晓度 ≥95% 根据群众反馈情况
机关党委社区共建经费 成本指标 经济成本指标 创建费 ≤10万元 根据实际发生费用确定
机关党委社区共建经费 成本指标 社会成本指标 服务人数 ≥100  
机关党委社区共建经费 成本指标 生态环境成本指标 环境影响 ≤95%  
机关党委社区共建经费 产出指标 数量指标 参与人数 100 局机关及合处办公二级单位所有人员
机关党委社区共建经费 产出指标 质量指标 创建效果 100% 根据市文明办反馈结果
机关党委社区共建经费 产出指标 时效指标 完成时间 2023 当年完成
机关党委社区共建经费 效益指标 经济效益指标 节约社区运行成本 10万元  
机关党委社区共建经费 效益指标 社会效益指标 提高社区工作支持 ≥95% 根据干部职工思想动态分析,实际言行情况确定
机关党委社区共建经费 效益指标 生态效益指标 提升干部职工生态文明意识 ≥95%  

  3.乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费:项目投资总额320万元,2022年预算安排80万元,项目主要用于:1.根据市统一安排,市林业和园林局担任市直帮扶秭归县片长单位及市直单位驻三掌坪村队长单位,帮扶秭归县梅家河乡三掌三坪村等乡村振兴重点帮扶村,助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕50万。2.崩尖子保护区管理运转经费30万元。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 项目编码 42050022803T000000215
项目主管部门 宜昌市林业和园林局 项目执行单位 宜昌市林业和园林局本级
项目负责人 郑之刚 联系电话 15608604219
单位地址 秭归县梅家河乡三掌坪村等 邮政编码 443625
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 5 政府专项 城建专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 1、乡村振兴重点帮扶村帮扶资金50万元。根据市统一安排,市林业和园林局担任市直帮扶秭归县片长单位及市直单位驻三掌坪村队长单位,帮扶秭归县梅家河乡三掌坪村等乡村振兴重点帮扶村,助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕50万。2、崩尖子保护区管理运转经费30万元。
项目总预算 320.00 项目当年预算 80.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 80.00
一般公共预算财政拨款 80.00
  其中:申请当年预算拨款  
政府性基金预算财政拨款  
财政专户管理资金  
单位资金  
  其中:使用上年度财政拨款结转  
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 30299-其他商品和服务支出 80.00    
项目采购
品名 数量 金额
     
               
项目绩效总目标
名称 目标说明
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 1、乡村振兴重点帮扶村帮扶资金50万元。根据市统一安排,市林业和园林局担任市直帮扶秭归县片长单位及市直单位驻三掌坪村队长单位,帮扶秭归县梅家河乡三掌坪村等乡村振兴重点帮扶村,助力帮扶村巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕50万。2、崩尖子保护区管理运转经费30万元。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 满意度指标 服务对象满意度 保护区群众满意度 ≥80%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 经济成本指标 平均成本值 ≤300/  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 社会成本指标 驻村人员 ≥1  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 生态环境成本指标 森林案件率 ≤3%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 数量指标 管护面积 ≥1300  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 数量指标 主导产业数量 ≥2  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 质量指标 返贫率 ≤2%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 时效指标 完成任务比重 ≥80%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 经济效益指标 带动乡村振兴产业发展 明显  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 社会效益指标 提供就业人数 ≤13  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 生态效益指标 培育率 ≥90%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 满意度指标 服务对象满意度 保护区群众满意度 ≥80%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 经济成本指标 平均成本值 ≤300/  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 社会成本指标 驻村人员 ≥1  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 成本指标 生态环境成本指标 森林案件率 ≤3%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 数量指标 管护面积 ≥1300  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 数量指标 主导产业数量 ≥2  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 质量指标 返贫率 ≤2%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 产出指标 时效指标 完成任务比重 ≥80%  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 经济效益指标 带动乡村振兴产业发展 明显  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 社会效益指标 提供就业人数 ≤13  
乡村振兴帮扶经费和崩尖子管理运转经费 效益指标 生态效益指标 培育率 ≥90%  

  4.资产购置经费:项目投资总额6.5万元,2023年预算安排6.5万元,项目主要用于:因工作需要2023年需购置电视机1台预算9000元,便携式计算机6台预算42000元,办公桌10套预算6000元,文件柜6套预算6000元,碎纸机2台预算2000元,合计6.5万元。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 资产购置经费 项目编码 42050023803Y000000143
项目主管部门 宜昌市林业和园林局 项目执行单位 宜昌市林业和园林局本级
项目负责人 赵翔 联系电话 13207228886
单位地址 湖北省宜昌市发展大道48 邮政编码 443000
项目属性 延续性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 1 政府专项
起始年度 2023 终止年度 2023
项目简介 因工作需要2023年需购置电视机1台预算9000元,便携式计算机6台预算42000元,办公桌10套预算6000元,文件柜6套预算6000元,碎纸机2台预算2000元,合计6.5万元。
项目总预算 6.50 项目当年预算 6.50
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 6.50
一般公共预算财政拨款 6.50
  其中:申请当年预算拨款 6.50
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
资产购置经费 31002-办公设备购置 6.50    
项目采购
品名 数量 金额
便携式计算机 6 4.20
碎纸机 2 0.20
项目绩效总目标
名称 目标说明
资产购置经费 按照工作计划,完成本年资产购置。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
资产购置经费 满意度指标 服务对象满意度 工作人员 ≥95%  
资产购置经费 成本指标 经济成本指标 购买资产总金额 ≤6.5万元  
资产购置经费 成本指标 社会成本指标 使用节能环保产品 ≥95%  
资产购置经费 成本指标 生态环境成本指标 生态环境影响 不影响  
资产购置经费 产出指标 数量指标 新增资产数量 25  
资产购置经费 产出指标 质量指标 产品质量 合格  
资产购置经费 产出指标 时效指标 当年执行率 100%  
资产购置经费 效益指标 经济效益指标 办公效益 提高  
资产购置经费 效益指标 生态效益指标 办公污染 尽量减少  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
资产购置经费 满意度指标 服务对象满意度 工作人员 ≥95%  
资产购置经费 成本指标 经济成本指标 购买资产总金额 ≤6.5万元  
资产购置经费 成本指标 社会成本指标 使用节能环保产品 ≥95%  
资产购置经费 成本指标 生态环境成本指标 生态环境影响 不影响  
资产购置经费 产出指标 数量指标 新增资产数量 25  
资产购置经费 产出指标 质量指标 产品质量 合格  
资产购置经费 产出指标 时效指标 当年执行率 100%  
资产购置经费 效益指标 经济效益指标 办公效益 提高  
资产购置经费 效益指标 生态效益指标 办公污染 尽量减少  
 
(二)机关运行经费
  市林业和园林局2023年机关运行经费预算129.39万元,比2022年预算126.82万元增加2.57万元。其中,办公费预算数16万元,比2022预算数15.71万元增加0.29万元;印刷费预算数0.3万元,比20222万元预算数减少1.7万元手续费预算0.06万元,比2022年预算数增加0.06万元;水费预算0.54万元,和2022年预算数一致;电费预算1.86万元,比2022年预算数5.38万元减少3.52万元;邮电费预算2.0万元,比2022年预算数2.1万元减少0.1万元;物业管理费预算0.7万元,和2022年预算数0万元增加0.7万元;差旅费预算14万元,和2022年预算数10万元增加4万元;维修(护)费预算4万元,和2022年预算数一致租赁费预算1万元,比2022年预算数0万元增加1万元;会议费预算3万元,和2022年预算数一致培训费预算1.2万元,比2022年预算数4万元减少2.8万元;公务接待费预算3.5万元,和2022年预算数一致劳务费预算2.1万元,比2022年预算数3万元减少0.9万元;工会经费预算10.11万元,和202210.57万元减少0.46万元;福利费预算12.64万元,比2022年预算数13.21万元减少0.57万元;公务用车运行维护费预算15万元,比2022年预算数10万元增加5万元;其他交通费32.65万元,2022年预算数27.43万元增加5.22万元;其他商品和服务支出预算8.73万元,比2022年预算数10万元减少1.27万元。主要原因是一是根据2022年实际支出数进行了相应调整;二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。
政府采购情况
  市林业和园林局2023年政府采购预算总额5.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元,主要是办公用的复印纸支出、碎纸机,林业外业调查规划工作需要的便携式计算机;政府采购服务预算0万元
)国有资产占有使用情况
  宜昌市林业和园林局截止2022年底,账面资产总额3408.06万元,其中:流动资产1507.32万元,比去年1409.42万元增加97.9万元,占资产总额44.23%;固定资产原值2541.79万元,比去年2987.98万元,减少446.19万元,固定资产净值1383.91万元,占资产总额40.61%;无形资产原值395.45万元,净值233.76万元,占资产总额6.86%;在建工程283.07万元,比去年170.79万元增加112.28万元,占资产总额8.3%。
  2023年新增资产6.5万元,主要用于:1.购买日常办公使用办公桌,碎纸机2台,文件柜6个。2.购买林业外业调查便携笔记本电脑6台,林长制办公室办公用液晶显示器1台,
)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
  经评价,宜昌市林业和园林局整体支出绩效目标规范、完整,预决算资料报送、工作办理及时;已开展绩效监控工作;预决算及财务管理工作到位,并已及时开展市级预算项目绩效自评工作所属17个二级预算单位,均按要求开展整体支出绩效自评,绩效自评工作及时、规范部门预算编报及时,预算公开规范完整,财务及资产管理工作到位,但还存在绩效评价不精准、预算编制不够科学,资金使用绩效有待提高等问题。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 打造森林景观质量提升示范项目 每个乡镇每年1个 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
松材线虫病发生面积 30万亩以内  
病枯死树数量 17万株以内  
     
工作效益 目标考核 合格 按照预计考核等次填报
公园维护管养 合格 按照预计考核等次填报
道路维护管养 合格 其他社会、经济、生态等效益选择填报
     
     
     
说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据支撑。
      2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。

)政府债务情况说明
  本单位无此事项,无政府债务情况。

第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
                         

 

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